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文档简介
泓域咨询MACRO/ 减震器投资项目立项申请报告减震器投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6520.06万元,同比增长8.50%(510.83万元)。其中,主营业业务减震器生产及销售收入为5849.76万元,占营业总收入的89.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1694.25万元,较去年同期相比增长427.01万元,增长率33.70%;实现净利润1270.69万元,较去年同期相比增长121.48万元,增长率10.57%。二、项目概况(一)项目名称减震器投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积22277.80平方米(折合约33.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.32%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度193.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22277.80平方米,建筑物基底占地面积11878.52平方米,总建筑面积24951.14平方米,其中:规划建设主体工程16767.11平方米,项目规划绿化面积1553.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费2693.88万元。(七)节能分析“减震器投资项目建设项目”,年用电量1068172.85千瓦时,年总用水量8665.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.02吨标准煤/年。达产年综合节能量53.92吨标准煤/年,项目总节能率27.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7672.74万元,其中:固定资产投资6460.90万元,占项目总投资的84.21%;流动资金1211.84万元,占项目总投资的15.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12099.00万元,总成本费用9413.18万元,税金及附加133.57万元,利润总额2685.82万元,利税总额3189.85万元,税后净利润2014.37万元,达产年纳税总额1175.49万元;达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.57%,投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位234个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区减震器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区减震器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“减震器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1175.49万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.57%,全部投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,固定资产投资回收期5.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22277.8033.40亩1.1容积率1.121.2建筑系数53.32%1.3投资强度万元/亩193.441.4基底面积平方米11878.521.5总建筑面积平方米24951.141.6绿化面积平方米1553.65绿化率6.23%2总投资万元7672.742.1固定资产投资万元6460.902.1.1土建工程投资万元2029.452.1.1.1土建工程投资占比万元26.45%2.1.2设备投资万元2693.882.1.2.1设备投资占比35.11%2.1.3其它投资万元1737.572.1.3.1其它投资占比22.65%2.1.4固定资产投资占比84.21%2.2流动资金万元1211.842.2.1流动资金占比15.79%3收入万元12099.004总成本万元9413.185利润总额万元2685.826净利润万元2014.377所得税万元1.128增值税万元370.469税金及附加万元133.5710纳税总额万元1175.4911利税总额万元3189.8512投资利润率35.00%13投资利税率41.57%14投资回报率26.25%15回收期年5.3116设备数量台(套)5417年用电量千瓦时1068172.8518年用水量立方米8665.7319总能耗吨标准煤132.0220节能率27.10%21节能量吨标准煤53.9222员工数量人234第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.32%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度193.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8398.118398.1116767.1116767.111500.161.1主要生产车间5038.875038.8710060.2710060.27930.101.2辅助生产车间2687.402687.405365.485365.48480.051.3其他生产车间671.85671.85972.49972.4990.012仓储工程1781.781781.785319.625319.62346.152.1成品贮存445.44445.441329.901329.9086.542.2原料仓储926.53926.532766.202766.20180.002.3辅助材料仓库409.81409.811223.511223.5179.613供配电工程95.0395.0395.0395.036.963.1供配电室95.0395.0395.0395.036.964给排水工程109.28109.28109.28109.286.224.1给排水109.28109.28109.28109.286.225服务性工程1128.461128.461128.461128.4673.435.1办公用房600.06600.06600.06600.0634.145.2生活服务528.40528.40528.40528.4031.096消防及环保工程318.34318.34318.34318.3423.306.1消防环保工程318.34318.34318.34318.3423.307项目总图工程47.5147.5147.5147.5127.397.1场地及道路硬化2976.51589.64589.647.2场区围墙589.642976.512976.517.3安全保卫室47.5147.5147.5147.518绿化工程1309.7645.84合计11878.5224951.1424951.142029.45六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4400.05万元,占计划投资的57.35%。其中:完成固定资产投资3301.02万元,占总投资的75.02%;完成流动资金投资1099.03,占总投资的24.98%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4400.051.1完成比例57.35%2完成固定资产投资万元3301.022.1完成比例75.02%3完成流动资金投资万元1099.033.1完成比例24.98%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员234人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1591.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元691.122工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元241.253企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元67.364品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元100.075其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.625.3年工资额万元81.086职工工资总额万元6082.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6460.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2029.452693.88193.446460.901.1工程费用万元2029.452693.887294.241.1.1建筑工程费用万元2029.452029.4526.45%1.1.2设备购置及安装费万元2693.882693.8835.11%1.2工程建设其他费用万元1737.571737.5722.65%1.2.1无形资产万元884.09884.091.3预备费万元853.48853.481.3.1基本预备费万元357.36357.361.3.2涨价预备费万元496.12496.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元6460.906460.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1211.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7294.243299.976537.187294.247294.247294.241.1应收账款万元2188.27875.311750.622188.272188.272188.271.2存货万元3282.411312.962625.933282.413282.413282.411.2.1原辅材料万元984.72393.89787.78984.72984.72984.721.2.2燃料动力万元49.2419.6939.3949.2449.2449.241.2.3在产品万元1509.91603.961207.931509.911509.911509.911.2.4产成品万元738.54295.42590.83738.54738.54738.541.3现金万元1823.56729.421458.851823.561823.561823.562流动负债万元6082.402432.964865.926082.406082.406082.402.1应付账款万元6082.402432.964865.926082.406082.406082.403流动资金万元1211.84484.74969.471211.841211.841211.844铺底流动资金万元403.94161.58323.16403.94403.94403.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7672.74万元,其中:固定资产投资6460.90万元,占项目总投资的84.21%;流动资金1211.84万元,占项目总投资的15.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2029.45万元,占项目总投资的26.45%;设备购置费2693.88万元,占项目总投资的35.11%;其它投资1737.57万元,占项目总投资的22.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6460.90+1211.84=7672.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6460.9084.21%1.1项目建设投资万元6460.9084.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1211.8415.79%3总投资万元万元7672.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4839.60万元,总成本6127.91万元,利润总额-1288.31万元,净利润106.89万元,增值税148.18万元,税金及附加-966.23万元,所得税-322.08万元;第二年收入9679.20万元,总成本10445.16万元,利润总额-765.96万元,净利润-574.47万元,增值税296.37万元,税金及附加124.68万元,所得税-191.49万元;第三年生产负荷100%,收入12099.00万元,总成本9413.18万元,利润总额2685.82万元,净利润2014.37万元,增值税370.46万元,税金及附加133.57万元,所得税671.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12099.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=370.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4839.609679.2012099.0012099.0012099.001.1减震器万元4839.609679.2012099.0012099.0012099.002现价增加值万元1548.673097.343871.683
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