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泓域咨询MACRO/ 建筑防水嵌缝密封条投资项目立项申请报告建筑防水嵌缝密封条投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18106.36万元,同比增长9.63%(1590.65万元)。其中,主营业业务建筑防水嵌缝密封条生产及销售收入为16321.43万元,占营业总收入的90.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4452.69万元,较去年同期相比增长1043.94万元,增长率30.63%;实现净利润3339.52万元,较去年同期相比增长452.80万元,增长率15.69%。二、项目概况(一)项目名称建筑防水嵌缝密封条投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37738.86平方米(折合约56.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.67%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度189.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37738.86平方米,建筑物基底占地面积29689.16平方米,总建筑面积38493.64平方米,其中:规划建设主体工程24751.38平方米,项目规划绿化面积2286.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4054.70万元。(七)节能分析“建筑防水嵌缝密封条投资项目建设项目”,年用电量562564.52千瓦时,年总用水量21258.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.96吨标准煤/年。达产年综合节能量27.60吨标准煤/年,项目总节能率21.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14748.54万元,其中:固定资产投资10745.67万元,占项目总投资的72.86%;流动资金4002.87万元,占项目总投资的27.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34256.00万元,总成本费用26819.30万元,税金及附加274.05万元,利润总额7436.70万元,利税总额8736.50万元,税后净利润5577.52万元,达产年纳税总额3158.97万元;达产年投资利润率50.42%,投资利税率59.24%,投资回报率37.82%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位564个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区建筑防水嵌缝密封条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区建筑防水嵌缝密封条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑防水嵌缝密封条投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位564个,达产年纳税总额3158.97万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.42%,投资利税率59.24%,全部投资回报率37.82%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37738.8656.58亩1.1容积率1.021.2建筑系数78.67%1.3投资强度万元/亩189.921.4基底面积平方米29689.161.5总建筑面积平方米38493.641.6绿化面积平方米2286.96绿化率5.94%2总投资万元14748.542.1固定资产投资万元10745.672.1.1土建工程投资万元2909.172.1.1.1土建工程投资占比万元19.73%2.1.2设备投资万元4054.702.1.2.1设备投资占比27.49%2.1.3其它投资万元3781.802.1.3.1其它投资占比25.64%2.1.4固定资产投资占比72.86%2.2流动资金万元4002.872.2.1流动资金占比27.14%3收入万元34256.004总成本万元26819.305利润总额万元7436.706净利润万元5577.527所得税万元1.028增值税万元1025.759税金及附加万元274.0510纳税总额万元3158.9711利税总额万元8736.5012投资利润率50.42%13投资利税率59.24%14投资回报率37.82%15回收期年4.1416设备数量台(套)9317年用电量千瓦时562564.5218年用水量立方米21258.0419总能耗吨标准煤70.9620节能率21.18%21节能量吨标准煤27.6022员工数量人564第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.67%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度189.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20990.2420990.2424751.3824751.382057.651.1主要生产车间12594.1412594.1414850.8314850.831275.741.2辅助生产车间6716.886716.887920.447920.44658.451.3其他生产车间1679.221679.221435.581435.58123.462仓储工程4453.374453.378932.478932.47540.062.1成品贮存1113.341113.342233.122233.12135.012.2原料仓储2315.752315.754644.884644.88280.832.3辅助材料仓库1024.281024.282054.472054.47124.213供配电工程237.51237.51237.51237.5116.153.1供配电室237.51237.51237.51237.5116.154给排水工程273.14273.14273.14273.1414.454.1给排水273.14273.14273.14273.1414.455服务性工程2820.472820.472820.472820.47170.535.1办公用房1454.601454.601454.601454.6082.235.2生活服务1365.871365.871365.871365.8781.686消防及环保工程795.67795.67795.67795.6754.126.1消防环保工程795.67795.67795.67795.6754.127项目总图工程118.76118.76118.76118.76-33.347.1场地及道路硬化7584.541441.921441.927.2场区围墙1441.927584.547584.547.3安全保卫室118.76118.76118.76118.768绿化工程2558.6089.55合计29689.1638493.6438493.642909.17六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8027.84万元,占计划投资的54.43%。其中:完成固定资产投资6286.50万元,占总投资的78.31%;完成流动资金投资1741.34,占总投资的21.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8027.841.1完成比例54.43%2完成固定资产投资万元6286.502.1完成比例78.31%3完成流动资金投资万元1741.343.1完成比例21.69%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员564人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元2003.772工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元505.093企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元148.044品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元226.325其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元132.676职工工资总额万元16994.00五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10745.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2909.174054.70189.9210745.671.1工程费用万元2909.174054.7020996.871.1.1建筑工程费用万元2909.172909.1719.73%1.1.2设备购置及安装费万元4054.704054.7027.49%1.2工程建设其他费用万元3781.803781.8025.64%1.2.1无形资产万元1513.931513.931.3预备费万元2267.872267.871.3.1基本预备费万元1245.651245.651.3.2涨价预备费万元1022.221022.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元10745.6710745.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4002.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20996.8711505.7016967.6720996.8720996.8720996.871.1应收账款万元6299.062834.584724.306299.066299.066299.061.2存货万元9448.594251.877086.449448.599448.599448.591.2.1原辅材料万元2834.581275.562125.932834.582834.582834.581.2.2燃料动力万元141.7363.78106.30141.73141.73141.731.2.3在产品万元4346.351955.863259.764346.354346.354346.351.2.4产成品万元2125.93956.671594.452125.932125.932125.931.3现金万元5249.222362.153936.915249.225249.225249.222流动负债万元16994.007647.3012745.5016994.0016994.0016994.002.1应付账款万元16994.007647.3012745.5016994.0016994.0016994.003流动资金万元4002.871801.293002.154002.874002.874002.874铺底流动资金万元1334.28600.431000.721334.281334.281334.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14748.54万元,其中:固定资产投资10745.67万元,占项目总投资的72.86%;流动资金4002.87万元,占项目总投资的27.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2909.17万元,占项目总投资的19.73%;设备购置费4054.70万元,占项目总投资的27.49%;其它投资3781.80万元,占项目总投资的25.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10745.67+4002.87=14748.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10745.6772.86%1.1项目建设投资万元10745.6772.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4002.8727.14%3总投资万元万元14748.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15415.20万元,总成本8579.24万元,利润总额6835.96万元,净利润206.35万元,增值税461.59万元,税金及附加5126.97万元,所得税1708.99万元;第二年收入25692.00万元,总成本12909.09万元,利润总额12782.91万元,净利润9587.18万元,增值税769.31万元,税金及附加243.27万元,所得税3195.73万元;第三年生产负荷100%,收入34256.00万元,总成本26819.30万元,利润总额7436.70万元,净利润5577.52万元,增值税1025.75万元,税金及附加274.05万元,所得税1859.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34256.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1025.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15415.2025692.0034256.0034256.0034256.001.1建筑防水嵌缝密封条万元15415.2025692.0034256.0034256.0034256.002现价增加值万元4932.868221.4410961.9210961.9

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