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文档简介
泓域咨询MACRO/ 特钢投资项目立项申请报告特钢投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13251.34万元,同比增长24.78%(2631.78万元)。其中,主营业业务特钢生产及销售收入为11585.82万元,占营业总收入的87.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3256.40万元,较去年同期相比增长765.98万元,增长率30.76%;实现净利润2442.30万元,较去年同期相比增长359.03万元,增长率17.23%。二、项目概况(一)项目名称特钢投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积18395.86平方米(折合约27.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.02%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度193.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18395.86平方米,建筑物基底占地面积14168.49平方米,总建筑面积24098.58平方米,其中:规划建设主体工程16899.77平方米,项目规划绿化面积1409.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2433.25万元。(七)节能分析“特钢投资项目建设项目”,年用电量958084.65千瓦时,年总用水量9719.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.58吨标准煤/年。达产年综合节能量35.42吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7042.81万元,其中:固定资产投资5327.90万元,占项目总投资的75.65%;流动资金1714.91万元,占项目总投资的24.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13897.00万元,总成本费用10440.01万元,税金及附加130.80万元,利润总额3456.99万元,利税总额4064.62万元,税后净利润2592.74万元,达产年纳税总额1471.88万元;达产年投资利润率49.09%,投资利税率57.71%,投资回报率36.81%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位261个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区特钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区特钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“特钢投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位261个,达产年纳税总额1471.88万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.09%,投资利税率57.71%,全部投资回报率36.81%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18395.8627.58亩1.1容积率1.311.2建筑系数77.02%1.3投资强度万元/亩193.181.4基底面积平方米14168.491.5总建筑面积平方米24098.581.6绿化面积平方米1409.35绿化率5.85%2总投资万元7042.812.1固定资产投资万元5327.902.1.1土建工程投资万元2042.702.1.1.1土建工程投资占比万元29.00%2.1.2设备投资万元2433.252.1.2.1设备投资占比34.55%2.1.3其它投资万元851.952.1.3.1其它投资占比12.10%2.1.4固定资产投资占比75.65%2.2流动资金万元1714.912.2.1流动资金占比24.35%3收入万元13897.004总成本万元10440.015利润总额万元3456.996净利润万元2592.747所得税万元1.318增值税万元476.839税金及附加万元130.8010纳税总额万元1471.8811利税总额万元4064.6212投资利润率49.09%13投资利税率57.71%14投资回报率36.81%15回收期年4.2216设备数量台(套)6017年用电量千瓦时958084.6518年用水量立方米9719.6519总能耗吨标准煤118.5820节能率23.01%21节能量吨标准煤35.4222员工数量人261第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.02%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度193.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10017.1210017.1216899.7716899.771575.751.1主要生产车间6010.276010.2710139.8610139.86976.971.2辅助生产车间3205.483205.485407.935407.93504.241.3其他生产车间801.37801.37980.19980.1994.552仓储工程2125.272125.274679.234679.23317.312.1成品贮存531.32531.321169.811169.8179.332.2原料仓储1105.141105.142433.202433.20165.002.3辅助材料仓库488.81488.811076.221076.2272.983供配电工程113.35113.35113.35113.358.653.1供配电室113.35113.35113.35113.358.654给排水工程130.35130.35130.35130.357.734.1给排水130.35130.35130.35130.357.735服务性工程1346.011346.011346.011346.0191.275.1办公用房794.25794.25794.25794.2539.565.2生活服务551.76551.76551.76551.7652.976消防及环保工程379.72379.72379.72379.7228.976.1消防环保工程379.72379.72379.72379.7228.977项目总图工程56.6756.6756.6756.67-29.857.1场地及道路硬化3596.48665.92665.927.2场区围墙665.923596.483596.487.3安全保卫室56.6756.6756.6756.678绿化工程1224.9842.87合计14168.4924098.5824098.582042.70六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6031.05万元,占计划投资的85.63%。其中:完成固定资产投资4372.58万元,占总投资的72.50%;完成流动资金投资1658.47,占总投资的27.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6031.051.1完成比例85.63%2完成固定资产投资万元4372.582.1完成比例72.50%3完成流动资金投资万元1658.473.1完成比例27.50%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员261人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元962.112工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元251.553企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元70.604品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元114.275其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.785.3年工资额万元103.276职工工资总额万元7368.11五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5327.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2042.702433.25193.185327.901.1工程费用万元2042.702433.259083.021.1.1建筑工程费用万元2042.702042.7029.00%1.1.2设备购置及安装费万元2433.252433.2534.55%1.2工程建设其他费用万元851.95851.9512.10%1.2.1无形资产万元491.75491.751.3预备费万元360.20360.201.3.1基本预备费万元161.66161.661.3.2涨价预备费万元198.54198.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元5327.905327.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1714.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9083.023951.147396.899083.029083.029083.021.1应收账款万元2724.911089.962043.682724.912724.912724.911.2存货万元4087.361634.943065.524087.364087.364087.361.2.1原辅材料万元1226.21490.48919.661226.211226.211226.211.2.2燃料动力万元61.3124.5245.9861.3161.3161.311.2.3在产品万元1880.19752.071410.141880.191880.191880.191.2.4产成品万元919.66367.86689.74919.66919.66919.661.3现金万元2270.76908.301703.072270.762270.762270.762流动负债万元7368.112947.245526.087368.117368.117368.112.1应付账款万元7368.112947.245526.087368.117368.117368.113流动资金万元1714.91685.961286.181714.911714.911714.914铺底流动资金万元571.63228.65428.73571.63571.63571.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7042.81万元,其中:固定资产投资5327.90万元,占项目总投资的75.65%;流动资金1714.91万元,占项目总投资的24.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2042.70万元,占项目总投资的29.00%;设备购置费2433.25万元,占项目总投资的34.55%;其它投资851.95万元,占项目总投资的12.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5327.90+1714.91=7042.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5327.9075.65%1.1项目建设投资万元5327.9075.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1714.9124.35%3总投资万元万元7042.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5558.80万元,总成本15803.94万元,利润总额-10245.14万元,净利润96.47万元,增值税190.73万元,税金及附加-7683.85万元,所得税-2561.28万元;第二年收入10422.75万元,总成本25649.86万元,利润总额-15227.11万元,净利润-11420.33万元,增值税357.62万元,税金及附加116.50万元,所得税-3806.78万元;第三年生产负荷100%,收入13897.00万元,总成本10440.01万元,利润总额3456.99万元,净利润2592.74万元,增值税476.83万元,税金及附加130.80万元,所得税864.25万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13897.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=476.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5558.8010422.7513897.0013897.0013897.001.1特钢万元5558.8010422.7513897.0013897.0013897.002现价增加值万元17
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