




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 医护套项目立项说明及投资计划医护套项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16667.62万元,同比增长19.16%(2679.50万元)。其中,主营业业务医护套生产及销售收入为15255.67万元,占营业总收入的91.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3999.05万元,较去年同期相比增长434.07万元,增长率12.18%;实现净利润2999.29万元,较去年同期相比增长356.86万元,增长率13.50%。二、项目概况(一)项目名称医护套项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积29554.77平方米(折合约44.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.54%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度185.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29554.77平方米,建筑物基底占地面积15232.53平方米,总建筑面积36352.37平方米,其中:规划建设主体工程28831.04平方米,项目规划绿化面积2584.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3436.76万元。(七)节能分析“医护套项目建设项目”,年用电量558984.42千瓦时,年总用水量23137.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.68吨标准煤/年。达产年综合节能量21.11吨标准煤/年,项目总节能率27.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12267.37万元,其中:固定资产投资8215.96万元,占项目总投资的66.97%;流动资金4051.41万元,占项目总投资的33.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28330.00万元,总成本费用22587.41万元,税金及附加213.27万元,利润总额5742.59万元,利税总额6747.94万元,税后净利润4306.94万元,达产年纳税总额2441.00万元;达产年投资利润率46.81%,投资利税率55.01%,投资回报率35.11%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位485个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地医护套行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地医护套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“医护套项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位485个,达产年纳税总额2441.00万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.81%,投资利税率55.01%,全部投资回报率35.11%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29554.7744.31亩1.1容积率1.231.2建筑系数51.54%1.3投资强度万元/亩185.421.4基底面积平方米15232.531.5总建筑面积平方米36352.371.6绿化面积平方米2584.50绿化率7.11%2总投资万元12267.372.1固定资产投资万元8215.962.1.1土建工程投资万元3137.452.1.1.1土建工程投资占比万元25.58%2.1.2设备投资万元3436.762.1.2.1设备投资占比28.02%2.1.3其它投资万元1641.752.1.3.1其它投资占比13.38%2.1.4固定资产投资占比66.97%2.2流动资金万元4051.412.2.1流动资金占比33.03%3收入万元28330.004总成本万元22587.415利润总额万元5742.596净利润万元4306.947所得税万元1.238增值税万元792.089税金及附加万元213.2710纳税总额万元2441.0011利税总额万元6747.9412投资利润率46.81%13投资利税率55.01%14投资回报率35.11%15回收期年4.3516设备数量台(套)13717年用电量千瓦时558984.4218年用水量立方米23137.2219总能耗吨标准煤70.6820节能率27.12%21节能量吨标准煤21.1122员工数量人485第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.54%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度185.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10769.4010769.4028831.0428831.042737.141.1主要生产车间6461.646461.6417298.6217298.621697.031.2辅助生产车间3446.213446.219225.939225.93875.881.3其他生产车间861.55861.551672.201672.20164.232仓储工程2284.882284.884888.864888.86337.552.1成品贮存571.22571.221222.211222.2184.392.2原料仓储1188.141188.142542.212542.21175.532.3辅助材料仓库525.52525.521124.441124.4477.643供配电工程121.86121.86121.86121.869.473.1供配电室121.86121.86121.86121.869.474给排水工程140.14140.14140.14140.148.474.1给排水140.14140.14140.14140.148.475服务性工程1447.091447.091447.091447.0999.915.1办公用房666.66666.66666.66666.6659.575.2生活服务780.43780.43780.43780.4355.586消防及环保工程408.23408.23408.23408.2331.716.1消防环保工程408.23408.23408.23408.2331.717项目总图工程60.9360.9360.9360.93-142.767.1场地及道路硬化3871.52765.37765.377.2场区围墙765.373871.523871.527.3安全保卫室60.9360.9360.9360.938绿化工程1598.8355.96合计15232.5336352.3736352.373137.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7766.19万元,占计划投资的63.31%。其中:完成固定资产投资4756.40万元,占总投资的61.24%;完成流动资金投资3009.79,占总投资的38.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7766.191.1完成比例63.31%2完成固定资产投资万元4756.402.1完成比例61.24%3完成流动资金投资万元3009.793.1完成比例38.76%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员485人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3301.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元1863.192工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元391.923企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元135.274品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元228.995其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.065.3年工资额万元161.546职工工资总额万元14009.41五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8215.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3137.453436.76185.428215.961.1工程费用万元3137.453436.7618060.821.1.1建筑工程费用万元3137.453137.4525.58%1.1.2设备购置及安装费万元3436.763436.7628.02%1.2工程建设其他费用万元1641.751641.7513.38%1.2.1无形资产万元955.36955.361.3预备费万元686.39686.391.3.1基本预备费万元292.50292.501.3.2涨价预备费万元393.89393.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元8215.968215.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4051.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18060.828032.7313654.0818060.8218060.8218060.821.1应收账款万元5418.252438.214334.605418.255418.255418.251.2存货万元8127.373657.326501.908127.378127.378127.371.2.1原辅材料万元2438.211097.191950.572438.212438.212438.211.2.2燃料动力万元121.9154.8697.53121.91121.91121.911.2.3在产品万元3738.591682.372990.873738.593738.593738.591.2.4产成品万元1828.66822.901462.931828.661828.661828.661.3现金万元4515.202031.843612.164515.204515.204515.202流动负债万元14009.416304.2311207.5314009.4114009.4114009.412.1应付账款万元14009.416304.2311207.5314009.4114009.4114009.413流动资金万元4051.411823.133241.134051.414051.414051.414铺底流动资金万元1350.46607.711080.371350.461350.461350.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12267.37万元,其中:固定资产投资8215.96万元,占项目总投资的66.97%;流动资金4051.41万元,占项目总投资的33.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3137.45万元,占项目总投资的25.58%;设备购置费3436.76万元,占项目总投资的28.02%;其它投资1641.75万元,占项目总投资的13.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8215.96+4051.41=12267.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8215.9666.97%1.1项目建设投资万元8215.9666.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4051.4133.03%3总投资万元万元12267.37二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12748.50万元,总成本15715.89万元,利润总额-2967.39万元,净利润160.99万元,增值税356.44万元,税金及附加-2225.54万元,所得税-741.85万元;第二年收入22664.00万元,总成本24293.08万元,利润总额-1629.08万元,净利润-1221.81万元,增值税633.66万元,税金及附加194.26万元,所得税-407.27万元;第三年生产负荷100%,收入28330.00万元,总成本22587.41万元,利润总额5742.59万元,净利润4306.94万元,增值税792.08万元,税金及附加213.27万元,所得税1435.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28330.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=792.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12748.5022664.0028330.0028330.0028330.001.1医护套万元12748.5022664.0028330.0028330.0028330.002现价增加值万元4079.527252.489065.609065.609
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 人工智能在心理健康领域的创新实践
- 民俗文化与数字化技术的融合路径
- 春分园艺指南
- 学习共进之旅
- 电化学储能电站项目总体规划
- 济宁小升初分班试题及答案
- 2025年中老年女装项目申请报告
- 2025委托检测合同范本模板
- 高一地理试题及答案文档
- 2025至2030年中国微型涡杆式减速机行业投资前景及策略咨询报告
- 方案夜景照明吊绳蜘蛛人专项施工方案
- 高空蜘蛛人施工专项施工方案
- 纺纱学(东华大学)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年东华大学
- 湖北省十堰市2023-2024学年高一下学期6月期末调研考试数学试卷
- 《环境卫生学》考试复习题库(含答案)
- 《大学生创业》课件完整版
- (高清版)JTGT 3331-2024 采空区公路设计与施工技术规范
- 见证取样制度及取样要求、数量及方法
- 2024年连云港专业技术人员继续教育《饮食、运动和健康的关系》92分(试卷)
- 《短视频拍摄与制作》课件-2短视频前期创意
- JJG 692-2010无创自动测量血压计
评论
0/150
提交评论