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泓域咨询MACRO/ 配重式装卸叉车投资项目立项申请报告配重式装卸叉车投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入3113.22万元,同比增长11.26%(314.96万元)。其中,主营业业务配重式装卸叉车生产及销售收入为2588.03万元,占营业总收入的83.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额765.45万元,较去年同期相比增长93.03万元,增长率13.84%;实现净利润574.09万元,较去年同期相比增长115.87万元,增长率25.29%。二、项目概况(一)项目名称配重式装卸叉车投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积7250.29平方米(折合约10.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.48%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度184.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7250.29平方米,建筑物基底占地面积5110.00平方米,总建筑面积10367.91平方米,其中:规划建设主体工程6293.68平方米,项目规划绿化面积746.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费806.93万元。(七)节能分析“配重式装卸叉车投资项目建设项目”,年用电量440759.62千瓦时,年总用水量1931.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.33吨标准煤/年。达产年综合节能量14.44吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2551.36万元,其中:固定资产投资2000.73万元,占项目总投资的78.42%;流动资金550.63万元,占项目总投资的21.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3889.00万元,总成本费用3065.55万元,税金及附加42.63万元,利润总额823.45万元,利税总额979.66万元,税后净利润617.59万元,达产年纳税总额362.07万元;达产年投资利润率32.27%,投资利税率38.40%,投资回报率24.21%,全部投资回收期5.63年,提供就业职位72个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地配重式装卸叉车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地配重式装卸叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“配重式装卸叉车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位72个,达产年纳税总额362.07万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.27%,投资利税率38.40%,全部投资回报率24.21%,全部投资回收期5.63年,固定资产投资回收期5.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,世界产业技术和分工格局不断深化调整,我国制造强国建设进入关键时期,已取得了显著成效,中国制造2025“1+X”体系全部发布,顶层设计基本完成,工业基础能力稳步增长,智能制造水平明显提升,质量品牌建设取得新进展。但同时,我国制造业仍处在深度调整期,传统行业产能过剩依然严重,各类要素成本持续上涨,利润水平偏低,民间投资意愿不强;新兴产业发展尚处起步阶段,技术门槛高、资金投入大、培育周期长,民间投资信心不足。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7250.2910.87亩1.1容积率1.431.2建筑系数70.48%1.3投资强度万元/亩184.061.4基底面积平方米5110.001.5总建筑面积平方米10367.911.6绿化面积平方米746.18绿化率7.20%2总投资万元2551.362.1固定资产投资万元2000.732.1.1土建工程投资万元731.622.1.1.1土建工程投资占比万元28.68%2.1.2设备投资万元806.932.1.2.1设备投资占比31.63%2.1.3其它投资万元462.182.1.3.1其它投资占比18.12%2.1.4固定资产投资占比78.42%2.2流动资金万元550.632.2.1流动资金占比21.58%3收入万元3889.004总成本万元3065.555利润总额万元823.456净利润万元617.597所得税万元1.438增值税万元113.589税金及附加万元42.6310纳税总额万元362.0711利税总额万元979.6612投资利润率32.27%13投资利税率38.40%14投资回报率24.21%15回收期年5.6316设备数量台(套)6617年用电量千瓦时440759.6218年用水量立方米1931.8419总能耗吨标准煤54.3320节能率26.09%21节能量吨标准煤14.4422员工数量人72第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.48%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度184.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3612.773612.776293.686293.68488.531.1主要生产车间2167.662167.663776.213776.21302.891.2辅助生产车间1156.091156.092013.982013.98156.331.3其他生产车间289.02289.02365.03365.0329.312仓储工程766.50766.502648.252648.25149.502.1成品贮存191.63191.63662.06662.0637.382.2原料仓储398.58398.581377.091377.0977.742.3辅助材料仓库176.30176.30609.10609.1034.383供配电工程40.8840.8840.8840.882.603.1供配电室40.8840.8840.8840.882.604给排水工程47.0147.0147.0147.012.324.1给排水47.0147.0147.0147.012.325服务性工程485.45485.45485.45485.4527.405.1办公用房246.50246.50246.50246.5014.635.2生活服务238.95238.95238.95238.9514.046消防及环保工程136.95136.95136.95136.958.706.1消防环保工程136.95136.95136.95136.958.707项目总图工程20.4420.4420.4420.4437.787.1场地及道路硬化1428.47216.03216.037.2场区围墙216.031428.471428.477.3安全保卫室20.4420.4420.4420.448绿化工程422.6514.79合计5110.0010367.9110367.91731.62六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2156.06万元,占计划投资的84.51%。其中:完成固定资产投资1456.10万元,占总投资的67.54%;完成流动资金投资699.96,占总投资的32.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2156.061.1完成比例84.51%2完成固定资产投资万元1456.102.1完成比例67.54%3完成流动资金投资万元699.963.1完成比例32.46%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员72人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人491.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元218.292工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元62.793企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元22.074品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元33.995其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元23.536职工工资总额万元2271.07五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2000.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元731.62806.93184.062000.731.1工程费用万元731.62806.932821.701.1.1建筑工程费用万元731.62731.6228.68%1.1.2设备购置及安装费万元806.93806.9331.63%1.2工程建设其他费用万元462.18462.1818.12%1.2.1无形资产万元241.64241.641.3预备费万元220.54220.541.3.1基本预备费万元101.29101.291.3.2涨价预备费万元119.25119.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元2000.732000.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金550.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2821.701041.542053.352821.702821.702821.701.1应收账款万元846.51338.60677.21846.51846.51846.511.2存货万元1269.76507.911015.811269.761269.761269.761.2.1原辅材料万元380.93152.37304.74380.93380.93380.931.2.2燃料动力万元19.057.6215.2419.0519.0519.051.2.3在产品万元584.09233.64467.27584.09584.09584.091.2.4产成品万元285.70114.28228.56285.70285.70285.701.3现金万元705.42282.17564.34705.42705.42705.422流动负债万元2271.07908.431816.862271.072271.072271.072.1应付账款万元2271.07908.431816.862271.072271.072271.073流动资金万元550.63220.25440.50550.63550.63550.634铺底流动资金万元183.5473.42146.83183.54183.54183.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2551.36万元,其中:固定资产投资2000.73万元,占项目总投资的78.42%;流动资金550.63万元,占项目总投资的21.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资731.62万元,占项目总投资的28.68%;设备购置费806.93万元,占项目总投资的31.63%;其它投资462.18万元,占项目总投资的18.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2000.73+550.63=2551.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2000.7378.42%1.1项目建设投资万元2000.7378.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元550.6321.58%3总投资万元万元2551.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1555.60万元,总成本2079.93万元,利润总额-524.33万元,净利润34.45万元,增值税45.43万元,税金及附加-393.25万元,所得税-131.08万元;第二年收入3111.20万元,总成本3354.52万元,利润总额-243.32万元,净利润-182.49万元,增值税90.86万元,税金及附加39.90万元,所得税-60.83万元;第三年生产负荷100%,收入3889.00万元,总成本3065.55万元,利润总额823.45万元,净利润617.59万元,增值税113.58万元,税金及附加42.63万元,所得税205.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3889.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=113.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1555.603111.203889.003889.003889.001.1配重式装卸叉车万元1555.603111.203889.003889.003889.

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