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文档简介
泓域咨询MACRO/ 网箱养殖设备投资项目立项申请报告网箱养殖设备投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入20292.34万元,同比增长27.69%(4400.76万元)。其中,主营业业务网箱养殖设备生产及销售收入为18111.46万元,占营业总收入的89.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4653.97万元,较去年同期相比增长638.09万元,增长率15.89%;实现净利润3490.48万元,较去年同期相比增长519.79万元,增长率17.50%。二、项目概况(一)项目名称网箱养殖设备投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积55014.16平方米(折合约82.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.66%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度180.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55014.16平方米,建筑物基底占地面积35022.01平方米,总建筑面积82521.24平方米,其中:规划建设主体工程53399.71平方米,项目规划绿化面积6328.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费4884.16万元。(七)节能分析“网箱养殖设备投资项目建设项目”,年用电量734328.15千瓦时,年总用水量27087.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.56吨标准煤/年。达产年综合节能量29.23吨标准煤/年,项目总节能率29.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17707.63万元,其中:固定资产投资14918.98万元,占项目总投资的84.25%;流动资金2788.65万元,占项目总投资的15.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26696.00万元,总成本费用20531.57万元,税金及附加322.09万元,利润总额6164.43万元,利税总额7336.79万元,税后净利润4623.32万元,达产年纳税总额2713.47万元;达产年投资利润率34.81%,投资利税率41.43%,投资回报率26.11%,全部投资回收期5.33年,提供就业职位532个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地网箱养殖设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地网箱养殖设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“网箱养殖设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位532个,达产年纳税总额2713.47万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.81%,投资利税率41.43%,全部投资回报率26.11%,全部投资回收期5.33年,固定资产投资回收期5.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺,就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备,无论是传统产业竞争力提升,还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移,就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变,集成创新是创新驱动的重要途径,没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力,就没有集成创新的基础,就会使我国工业长期停留在“引进”阶段,严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55014.1682.48亩1.1容积率1.501.2建筑系数63.66%1.3投资强度万元/亩180.881.4基底面积平方米35022.011.5总建筑面积平方米82521.241.6绿化面积平方米6328.55绿化率7.67%2总投资万元17707.632.1固定资产投资万元14918.982.1.1土建工程投资万元6756.122.1.1.1土建工程投资占比万元38.15%2.1.2设备投资万元4884.162.1.2.1设备投资占比27.58%2.1.3其它投资万元3278.702.1.3.1其它投资占比18.52%2.1.4固定资产投资占比84.25%2.2流动资金万元2788.652.2.1流动资金占比15.75%3收入万元26696.004总成本万元20531.575利润总额万元6164.436净利润万元4623.327所得税万元1.508增值税万元850.279税金及附加万元322.0910纳税总额万元2713.4711利税总额万元7336.7912投资利润率34.81%13投资利税率41.43%14投资回报率26.11%15回收期年5.3316设备数量台(套)16417年用电量千瓦时734328.1518年用水量立方米27087.9119总能耗吨标准煤92.5620节能率29.76%21节能量吨标准煤29.2322员工数量人532第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.66%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度180.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24760.5624760.5653399.7153399.714809.091.1主要生产车间14856.3414856.3432039.8332039.832981.641.2辅助生产车间7923.387923.3817087.9117087.911538.911.3其他生产车间1980.841980.843097.183097.18288.552仓储工程5253.305253.3018928.9918928.991239.792.1成品贮存1313.331313.334732.254732.25309.952.2原料仓储2731.722731.729843.079843.07644.692.3辅助材料仓库1208.261208.264353.674353.67285.153供配电工程280.18280.18280.18280.1820.643.1供配电室280.18280.18280.18280.1820.644给排水工程322.20322.20322.20322.2018.474.1给排水322.20322.20322.20322.2018.475服务性工程3327.093327.093327.093327.09217.915.1办公用房1953.351953.351953.351953.3593.865.2生活服务1373.741373.741373.741373.7498.206消防及环保工程938.59938.59938.59938.5969.166.1消防环保工程938.59938.59938.59938.5969.167项目总图工程140.09140.09140.09140.09249.177.1场地及道路硬化9307.971446.001446.007.2场区围墙1446.009307.979307.977.3安全保卫室140.09140.09140.09140.098绿化工程3768.24131.89合计35022.0182521.2482521.246756.12六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12153.43万元,占计划投资的68.63%。其中:完成固定资产投资9179.07万元,占总投资的75.53%;完成流动资金投资2974.36,占总投资的24.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12153.431.1完成比例68.63%2完成固定资产投资万元9179.072.1完成比例75.53%3完成流动资金投资万元2974.363.1完成比例24.47%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员532人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3621.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元1956.622工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元456.513企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元132.554品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元239.345其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.085.3年工资额万元134.906职工工资总额万元17374.55五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14918.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6756.124884.16180.8814918.981.1工程费用万元6756.124884.1620163.201.1.1建筑工程费用万元6756.126756.1238.15%1.1.2设备购置及安装费万元4884.164884.1627.58%1.2工程建设其他费用万元3278.703278.7018.52%1.2.1无形资产万元1805.521805.521.3预备费万元1473.181473.181.3.1基本预备费万元680.00680.001.3.2涨价预备费万元793.18793.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元14918.9814918.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2788.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20163.209598.3312045.6820163.2020163.2020163.201.1应收账款万元6048.963326.934234.276048.966048.966048.961.2存货万元9073.444990.396351.419073.449073.449073.441.2.1原辅材料万元2722.031497.121905.422722.032722.032722.031.2.2燃料动力万元136.1074.8695.27136.10136.10136.101.2.3在产品万元4173.782295.582921.654173.784173.784173.781.2.4产成品万元2041.521122.841429.072041.522041.522041.521.3现金万元5040.802772.443528.565040.805040.805040.802流动负债万元17374.559556.0012162.1817374.5517374.5517374.552.1应付账款万元17374.559556.0012162.1817374.5517374.5517374.553流动资金万元2788.651533.761952.052788.652788.652788.654铺底流动资金万元929.54511.25650.68929.54929.54929.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17707.63万元,其中:固定资产投资14918.98万元,占项目总投资的84.25%;流动资金2788.65万元,占项目总投资的15.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6756.12万元,占项目总投资的38.15%;设备购置费4884.16万元,占项目总投资的27.58%;其它投资3278.70万元,占项目总投资的18.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14918.98+2788.65=17707.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14918.9884.25%1.1项目建设投资万元14918.9884.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2788.6515.75%3总投资万元万元17707.63二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14682.80万元,总成本6909.68万元,利润总额7773.12万元,净利润276.17万元,增值税467.65万元,税金及附加5829.84万元,所得税1943.28万元;第二年收入18687.20万元,总成本8340.27万元,利润总额10346.93万元,净利润7760.20万元,增值税595.19万元,税金及附加291.48万元,所得税2586.73万元;第三年生产负荷100%,收入26696.00万元,总成本20531.57万元,利润总额6164.43万元,净利润4623.32万元,增值税850.27万元,税金及附加322.09万元,所得税1541.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26696.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=850.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14682.8018687.2026696.0026696.0026696.001.1网箱养殖设备万元14682.8018687.2026696.0026696.0026696.002现价增加值万元4698.505979.908542.7285
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