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文档简介
泓域咨询MACRO/ 充气玩具项目立项说明及投资计划充气玩具项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入26573.26万元,同比增长12.85%(3026.22万元)。其中,主营业业务充气玩具生产及销售收入为23832.59万元,占营业总收入的89.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5785.04万元,较去年同期相比增长594.93万元,增长率11.46%;实现净利润4338.78万元,较去年同期相比增长515.85万元,增长率13.49%。二、项目概况(一)项目名称充气玩具项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45769.54平方米(折合约68.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.56%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度172.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45769.54平方米,建筑物基底占地面积30921.90平方米,总建筑面积70942.79平方米,其中:规划建设主体工程52460.85平方米,项目规划绿化面积5067.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费4440.50万元。(七)节能分析“充气玩具项目建设项目”,年用电量939451.84千瓦时,年总用水量22945.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.42吨标准煤/年。达产年综合节能量41.26吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15574.59万元,其中:固定资产投资11825.97万元,占项目总投资的75.93%;流动资金3748.62万元,占项目总投资的24.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33981.00万元,总成本费用26776.12万元,税金及附加302.33万元,利润总额7204.88万元,利税总额8500.99万元,税后净利润5403.66万元,达产年纳税总额3097.33万元;达产年投资利润率46.26%,投资利税率54.58%,投资回报率34.70%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位696个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区充气玩具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区充气玩具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“充气玩具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位696个,达产年纳税总额3097.33万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.26%,投资利税率54.58%,全部投资回报率34.70%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45769.5468.62亩1.1容积率1.551.2建筑系数67.56%1.3投资强度万元/亩172.341.4基底面积平方米30921.901.5总建筑面积平方米70942.791.6绿化面积平方米5067.53绿化率7.14%2总投资万元15574.592.1固定资产投资万元11825.972.1.1土建工程投资万元5700.152.1.1.1土建工程投资占比万元36.60%2.1.2设备投资万元4440.502.1.2.1设备投资占比28.51%2.1.3其它投资万元1685.322.1.3.1其它投资占比10.82%2.1.4固定资产投资占比75.93%2.2流动资金万元3748.622.2.1流动资金占比24.07%3收入万元33981.004总成本万元26776.125利润总额万元7204.886净利润万元5403.667所得税万元1.558增值税万元993.789税金及附加万元302.3310纳税总额万元3097.3311利税总额万元8500.9912投资利润率46.26%13投资利税率54.58%14投资回报率34.70%15回收期年4.3816设备数量台(套)15017年用电量千瓦时939451.8418年用水量立方米22945.0019总能耗吨标准煤117.4220节能率21.45%21节能量吨标准煤41.2622员工数量人696第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.56%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度172.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21861.7821861.7852460.8552460.854636.671.1主要生产车间13117.0713117.0731476.5131476.512874.741.2辅助生产车间6995.776995.7716787.4716787.471483.731.3其他生产车间1748.941748.943042.733042.73278.202仓储工程4638.284638.2812013.2612013.26772.202.1成品贮存1159.571159.573003.323003.32193.052.2原料仓储2411.912411.916246.906246.90401.542.3辅助材料仓库1066.801066.802763.052763.05177.613供配电工程247.38247.38247.38247.3817.893.1供配电室247.38247.38247.38247.3817.894给排水工程284.48284.48284.48284.4816.004.1给排水284.48284.48284.48284.4816.005服务性工程2937.582937.582937.582937.58188.825.1办公用房1192.081192.081192.081192.0889.025.2生活服务1745.501745.501745.501745.50110.776消防及环保工程828.71828.71828.71828.7159.936.1消防环保工程828.71828.71828.71828.7159.937项目总图工程123.69123.69123.69123.69-86.107.1场地及道路硬化8237.451245.191245.197.2场区围墙1245.198237.458237.457.3安全保卫室123.69123.69123.69123.698绿化工程2706.9794.74合计30921.9070942.7970942.795700.15六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11368.51万元,占计划投资的72.99%。其中:完成固定资产投资8692.74万元,占总投资的76.46%;完成流动资金投资2675.77,占总投资的23.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11368.511.1完成比例72.99%2完成固定资产投资万元8692.742.1完成比例76.46%3完成流动资金投资万元2675.773.1完成比例23.54%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员696人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4731.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元2424.952工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元613.553企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元211.024品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元315.975其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元4.865.3年工资额万元261.716职工工资总额万元19546.78五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11825.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5700.154440.50172.3411825.971.1工程费用万元5700.154440.5023295.401.1.1建筑工程费用万元5700.155700.1536.60%1.1.2设备购置及安装费万元4440.504440.5028.51%1.2工程建设其他费用万元1685.321685.3210.82%1.2.1无形资产万元851.69851.691.3预备费万元833.63833.631.3.1基本预备费万元417.77417.771.3.2涨价预备费万元415.86415.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元11825.9711825.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3748.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23295.4011857.3115666.9323295.4023295.4023295.401.1应收账款万元6988.623144.885241.476988.626988.626988.621.2存货万元10482.934717.327862.2010482.9310482.9310482.931.2.1原辅材料万元3144.881415.202358.663144.883144.883144.881.2.2燃料动力万元157.2470.76117.93157.24157.24157.241.2.3在产品万元4822.152169.973616.614822.154822.154822.151.2.4产成品万元2358.661061.401768.992358.662358.662358.661.3现金万元5823.852620.734367.895823.855823.855823.852流动负债万元19546.788796.0514660.0919546.7819546.7819546.782.1应付账款万元19546.788796.0514660.0919546.7819546.7819546.783流动资金万元3748.621686.882811.473748.623748.623748.624铺底流动资金万元1249.53562.29937.151249.531249.531249.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15574.59万元,其中:固定资产投资11825.97万元,占项目总投资的75.93%;流动资金3748.62万元,占项目总投资的24.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5700.15万元,占项目总投资的36.60%;设备购置费4440.50万元,占项目总投资的28.51%;其它投资1685.32万元,占项目总投资的10.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11825.97+3748.62=15574.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11825.9775.93%1.1项目建设投资万元11825.9775.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3748.6224.07%3总投资万元万元15574.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15291.45万元,总成本8937.38万元,利润总额6354.07万元,净利润236.74万元,增值税447.20万元,税金及附加4765.55万元,所得税1588.52万元;第二年收入25485.75万元,总成本13424.25万元,利润总额12061.50万元,净利润9046.12万元,增值税745.34万元,税金及附加272.52万元,所得税3015.38万元;第三年生产负荷100%,收入33981.00万元,总成本26776.12万元,利润总额7204.88万元,净利润5403.66万元,增值税993.78万元,税金及附加302.33万元,所得税1801.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33981.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=993.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15291.4525485.7533981.0033981.0033981.001.1充气玩具万元15291.4525485.7533981.0033981.0033981.002现价增加值万元4893.268155.4410873.92
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