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泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目立项说明及投资计划天然橡胶项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入7586.31万元,同比增长25.76%(1553.73万元)。其中,主营业业务天然橡胶生产及销售收入为6713.93万元,占营业总收入的88.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1597.77万元,较去年同期相比增长208.47万元,增长率15.01%;实现净利润1198.33万元,较去年同期相比增长115.31万元,增长率10.65%。二、项目概况(一)项目名称天然橡胶项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17648.82平方米(折合约26.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.09%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度188.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17648.82平方米,建筑物基底占地面积9016.78平方米,总建筑面积22766.98平方米,其中:规划建设主体工程17648.66平方米,项目规划绿化面积1543.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2006.50万元。(七)节能分析“天然橡胶项目建设项目”,年用电量1078994.53千瓦时,年总用水量7624.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.26吨标准煤/年。达产年综合节能量37.59吨标准煤/年,项目总节能率23.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6210.28万元,其中:固定资产投资4992.21万元,占项目总投资的80.39%;流动资金1218.07万元,占项目总投资的19.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10710.00万元,总成本费用8383.03万元,税金及附加109.11万元,利润总额2326.97万元,利税总额2757.04万元,税后净利润1745.23万元,达产年纳税总额1011.81万元;达产年投资利润率37.47%,投资利税率44.39%,投资回报率28.10%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位168个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地天然橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地天然橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“天然橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位168个,达产年纳税总额1011.81万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.47%,投资利税率44.39%,全部投资回报率28.10%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17648.8226.46亩1.1容积率1.291.2建筑系数51.09%1.3投资强度万元/亩188.671.4基底面积平方米9016.781.5总建筑面积平方米22766.981.6绿化面积平方米1543.98绿化率6.78%2总投资万元6210.282.1固定资产投资万元4992.212.1.1土建工程投资万元1654.882.1.1.1土建工程投资占比万元26.65%2.1.2设备投资万元2006.502.1.2.1设备投资占比32.31%2.1.3其它投资万元1330.832.1.3.1其它投资占比21.43%2.1.4固定资产投资占比80.39%2.2流动资金万元1218.072.2.1流动资金占比19.61%3收入万元10710.004总成本万元8383.035利润总额万元2326.976净利润万元1745.237所得税万元1.298增值税万元320.969税金及附加万元109.1110纳税总额万元1011.8111利税总额万元2757.0412投资利润率37.47%13投资利税率44.39%14投资回报率28.10%15回收期年5.0616设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1078994.5318年用水量立方米7624.8419总能耗吨标准煤133.2620节能率23.53%21节能量吨标准煤37.5922员工数量人168第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.09%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度188.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6374.866374.8617648.6617648.661411.131.1主要生产车间3824.923824.9210589.2010589.20874.901.2辅助生产车间2039.962039.965647.575647.57451.561.3其他生产车间509.99509.991023.621023.6284.672仓储工程1352.521352.523326.913326.91193.462.1成品贮存338.13338.13831.73831.7348.372.2原料仓储703.31703.311729.991729.99100.602.3辅助材料仓库311.08311.08765.19765.1944.503供配电工程72.1372.1372.1372.134.723.1供配电室72.1372.1372.1372.134.724给排水工程82.9582.9582.9582.954.224.1给排水82.9582.9582.9582.954.225服务性工程856.59856.59856.59856.5949.815.1办公用房409.20409.20409.20409.2027.865.2生活服务447.39447.39447.39447.3929.656消防及环保工程241.65241.65241.65241.6515.816.1消防环保工程241.65241.65241.65241.6515.817项目总图工程36.0736.0736.0736.07-50.907.1场地及道路硬化2345.28499.37499.377.2场区围墙499.372345.282345.287.3安全保卫室36.0736.0736.0736.078绿化工程760.8926.63合计9016.7822766.9822766.981654.88六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3876.52万元,占计划投资的62.42%。其中:完成固定资产投资2573.00万元,占总投资的66.37%;完成流动资金投资1303.52,占总投资的33.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3876.521.1完成比例62.42%2完成固定资产投资万元2573.002.1完成比例66.37%3完成流动资金投资万元1303.523.1完成比例33.63%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员168人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元560.702工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元132.943企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元47.304品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元72.215其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.485.3年工资额万元53.486职工工资总额万元6174.58五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4992.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1654.882006.50188.674992.211.1工程费用万元1654.882006.507392.651.1.1建筑工程费用万元1654.881654.8826.65%1.1.2设备购置及安装费万元2006.502006.5032.31%1.2工程建设其他费用万元1330.831330.8321.43%1.2.1无形资产万元678.66678.661.3预备费万元652.17652.171.3.1基本预备费万元387.49387.491.3.2涨价预备费万元264.68264.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元4992.214992.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1218.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7392.654459.664936.337392.657392.657392.651.1应收账款万元2217.791219.791552.462217.792217.792217.791.2存货万元3326.691829.682328.683326.693326.693326.691.2.1原辅材料万元998.01548.90698.60998.01998.01998.011.2.2燃料动力万元49.9027.4534.9349.9049.9049.901.2.3在产品万元1530.28841.651071.191530.281530.281530.281.2.4产成品万元748.51411.68523.95748.51748.51748.511.3现金万元1848.161016.491293.711848.161848.161848.162流动负债万元6174.583396.024322.216174.586174.586174.582.1应付账款万元6174.583396.024322.216174.586174.586174.583流动资金万元1218.07669.94852.651218.071218.071218.074铺底流动资金万元406.02223.31284.22406.02406.02406.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6210.28万元,其中:固定资产投资4992.21万元,占项目总投资的80.39%;流动资金1218.07万元,占项目总投资的19.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1654.88万元,占项目总投资的26.65%;设备购置费2006.50万元,占项目总投资的32.31%;其它投资1330.83万元,占项目总投资的21.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4992.21+1218.07=6210.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4992.2180.39%1.1项目建设投资万元4992.2180.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1218.0719.61%3总投资万元万元6210.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5890.50万元,总成本4251.28万元,利润总额1639.22万元,净利润91.78万元,增值税176.53万元,税金及附加1229.41万元,所得税409.81万元;第二年收入7497.00万元,总成本5079.06万元,利润总额2417.94万元,净利润1813.45万元,增值税224.67万元,税金及附加97.56万元,所得税604.49万元;第三年生产负荷100%,收入10710.00万元,总成本8383.03万元,利润总额2326.97万元,净利润1745.23万元,增值税320.96万元,税金及附加109.11万元,所得税581.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10710.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=320.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5890.507497.0010710.0010710.0010710.001.1天然橡胶万元5890.507497.0010710.0010710.0010710.002现价增加值万元1884.962399.043427.203427.203427.203增值税万元176.53224.67

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