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泓域咨询MACRO/ 焊钢管钢压延项目立项申请报告焊钢管钢压延项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入24041.73万元,同比增长28.72%(5363.95万元)。其中,主营业业务焊钢管钢压延生产及销售收入为22186.40万元,占营业总收入的92.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5533.87万元,较去年同期相比增长784.58万元,增长率16.52%;实现净利润4150.40万元,较去年同期相比增长527.13万元,增长率14.55%。二、项目概况(一)项目名称焊钢管钢压延项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积41400.69平方米(折合约62.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.88%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度190.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41400.69平方米,建筑物基底占地面积26860.77平方米,总建筑面积58374.97平方米,其中:规划建设主体工程38107.95平方米,项目规划绿化面积3979.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费3399.32万元。(七)节能分析“焊钢管钢压延项目建设项目”,年用电量1179725.63千瓦时,年总用水量11784.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.00吨标准煤/年。达产年综合节能量38.81吨标准煤/年,项目总节能率20.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14216.70万元,其中:固定资产投资11854.75万元,占项目总投资的83.39%;流动资金2361.95万元,占项目总投资的16.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23083.00万元,总成本费用17613.39万元,税金及附加256.13万元,利润总额5469.61万元,利税总额6480.17万元,税后净利润4102.21万元,达产年纳税总额2377.96万元;达产年投资利润率38.47%,投资利税率45.58%,投资回报率28.85%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位311个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区焊钢管钢压延行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区焊钢管钢压延产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“焊钢管钢压延项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位311个,达产年纳税总额2377.96万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.47%,投资利税率45.58%,全部投资回报率28.85%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41400.6962.07亩1.1容积率1.411.2建筑系数64.88%1.3投资强度万元/亩190.991.4基底面积平方米26860.771.5总建筑面积平方米58374.971.6绿化面积平方米3979.53绿化率6.82%2总投资万元14216.702.1固定资产投资万元11854.752.1.1土建工程投资万元4741.342.1.1.1土建工程投资占比万元33.35%2.1.2设备投资万元3399.322.1.2.1设备投资占比23.91%2.1.3其它投资万元3714.092.1.3.1其它投资占比26.12%2.1.4固定资产投资占比83.39%2.2流动资金万元2361.952.2.1流动资金占比16.61%3收入万元23083.004总成本万元17613.395利润总额万元5469.616净利润万元4102.217所得税万元1.418增值税万元754.439税金及附加万元256.1310纳税总额万元2377.9611利税总额万元6480.1712投资利润率38.47%13投资利税率45.58%14投资回报率28.85%15回收期年4.9716设备数量台(套)15317年用电量千瓦时1179725.6318年用水量立方米11784.1419总能耗吨标准煤146.0020节能率20.70%21节能量吨标准煤38.8122员工数量人311第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.88%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度190.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18990.5618990.5638107.9538107.953404.731.1主要生产车间11394.3411394.3422864.7722864.772110.931.2辅助生产车间6076.986076.9812194.5412194.541089.511.3其他生产车间1519.241519.242210.262210.26204.282仓储工程4029.124029.1213173.5613173.56855.992.1成品贮存1007.281007.283293.393293.39214.002.2原料仓储2095.142095.146850.256850.25445.112.3辅助材料仓库926.70926.703029.923029.92196.883供配电工程214.89214.89214.89214.8915.713.1供配电室214.89214.89214.89214.8915.714给排水工程247.12247.12247.12247.1214.054.1给排水247.12247.12247.12247.1214.055服务性工程2551.772551.772551.772551.77165.815.1办公用房1235.131235.131235.131235.1389.825.2生活服务1316.641316.641316.641316.6469.956消防及环保工程719.87719.87719.87719.8752.626.1消防环保工程719.87719.87719.87719.8752.627项目总图工程107.44107.44107.44107.44149.417.1场地及道路硬化7332.871518.471518.477.2场区围墙1518.477332.877332.877.3安全保卫室107.44107.44107.44107.448绿化工程2372.0583.02合计26860.7758374.9758374.974741.34六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13076.12万元,占计划投资的91.98%。其中:完成固定资产投资9907.04万元,占总投资的75.76%;完成流动资金投资3169.08,占总投资的24.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13076.121.1完成比例91.98%2完成固定资产投资万元9907.042.1完成比例75.76%3完成流动资金投资万元3169.083.1完成比例24.24%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员311人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元1181.252工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.112.3年工资额万元278.983企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元91.054品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元142.145其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.485.3年工资额万元99.686职工工资总额万元13461.28五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11854.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4741.343399.32190.9911854.751.1工程费用万元4741.343399.3215823.231.1.1建筑工程费用万元4741.344741.3433.35%1.1.2设备购置及安装费万元3399.323399.3223.91%1.2工程建设其他费用万元3714.093714.0926.12%1.2.1无形资产万元2102.862102.861.3预备费万元1611.231611.231.3.1基本预备费万元910.94910.941.3.2涨价预备费万元700.29700.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元11854.7511854.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2361.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15823.237894.1310986.8715823.2315823.2315823.231.1应收账款万元4746.972610.833322.884746.974746.974746.971.2存货万元7120.453916.254984.327120.457120.457120.451.2.1原辅材料万元2136.131174.871495.292136.132136.132136.131.2.2燃料动力万元106.8158.7474.76106.81106.81106.811.2.3在产品万元3275.411801.472292.783275.413275.413275.411.2.4产成品万元1602.10881.161121.471602.101602.101602.101.3现金万元3955.812175.692769.073955.813955.813955.812流动负债万元13461.287403.709422.9013461.2813461.2813461.282.1应付账款万元13461.287403.709422.9013461.2813461.2813461.283流动资金万元2361.951299.071653.362361.952361.952361.954铺底流动资金万元787.31433.02551.12787.31787.31787.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14216.70万元,其中:固定资产投资11854.75万元,占项目总投资的83.39%;流动资金2361.95万元,占项目总投资的16.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4741.34万元,占项目总投资的33.35%;设备购置费3399.32万元,占项目总投资的23.91%;其它投资3714.09万元,占项目总投资的26.12%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11854.75+2361.95=14216.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11854.7583.39%1.1项目建设投资万元11854.7583.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2361.9516.61%3总投资万元万元14216.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12695.65万元,总成本7958.45万元,利润总额4737.20万元,净利润215.40万元,增值税414.94万元,税金及附加3552.90万元,所得税1184.30万元;第二年收入16158.10万元,总成本9530.65万元,利润总额6627.45万元,净利润4970.59万元,增值税528.10万元,税金及附加228.97万元,所得税1656.86万元;第三年生产负荷100%,收入23083.00万元,总成本17613.39万元,利润总额5469.61万元,净利润4102.21万元,增值税754.43万元,税金及附加256.13万元,所得税1367.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23083.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=754.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12695.6516158.1023083.0023083.0023083.001.1焊钢管钢压延万元12695.6516158.1023083.0023083.0023083.002现价增加值万元4062.615170.597386.567386.567386.

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