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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料筒三脚架项目立项申请报告塑料筒三脚架项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11144.11万元,同比增长30.69%(2616.68万元)。其中,主营业业务塑料筒三脚架生产及销售收入为9575.71万元,占营业总收入的85.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2512.44万元,较去年同期相比增长439.86万元,增长率21.22%;实现净利润1884.33万元,较去年同期相比增长356.76万元,增长率23.35%。二、项目概况(一)项目名称塑料筒三脚架项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积38706.01平方米(折合约58.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.38%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度196.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38706.01平方米,建筑物基底占地面积21822.45平方米,总建筑面积56123.71平方米,其中:规划建设主体工程40381.06平方米,项目规划绿化面积3530.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3982.94万元。(七)节能分析“塑料筒三脚架项目建设项目”,年用电量407074.10千瓦时,年总用水量14957.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.31吨标准煤/年。达产年综合节能量15.33吨标准煤/年,项目总节能率29.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13711.75万元,其中:固定资产投资11392.45万元,占项目总投资的83.09%;流动资金2319.30万元,占项目总投资的16.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16048.00万元,总成本费用12712.63万元,税金及附加210.03万元,利润总额3335.37万元,利税总额4005.45万元,税后净利润2501.53万元,达产年纳税总额1503.92万元;达产年投资利润率24.32%,投资利税率29.21%,投资回报率18.24%,全部投资回收期6.98年,提供就业职位290个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区塑料筒三脚架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区塑料筒三脚架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料筒三脚架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位290个,达产年纳税总额1503.92万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.32%,投资利税率29.21%,全部投资回报率18.24%,全部投资回收期6.98年,固定资产投资回收期6.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38706.0158.03亩1.1容积率1.451.2建筑系数56.38%1.3投资强度万元/亩196.321.4基底面积平方米21822.451.5总建筑面积平方米56123.711.6绿化面积平方米3530.16绿化率6.29%2总投资万元13711.752.1固定资产投资万元11392.452.1.1土建工程投资万元4855.612.1.1.1土建工程投资占比万元35.41%2.1.2设备投资万元3982.942.1.2.1设备投资占比29.05%2.1.3其它投资万元2553.902.1.3.1其它投资占比18.63%2.1.4固定资产投资占比83.09%2.2流动资金万元2319.302.2.1流动资金占比16.91%3收入万元16048.004总成本万元12712.635利润总额万元3335.376净利润万元2501.537所得税万元1.458增值税万元460.059税金及附加万元210.0310纳税总额万元1503.9211利税总额万元4005.4512投资利润率24.32%13投资利税率29.21%14投资回报率18.24%15回收期年6.9816设备数量台(套)11217年用电量千瓦时407074.1018年用水量立方米14957.5619总能耗吨标准煤51.3120节能率29.44%21节能量吨标准煤15.3322员工数量人290第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.38%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度196.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15428.4715428.4740381.0640381.063842.981.1主要生产车间9257.089257.0824228.6424228.642382.651.2辅助生产车间4937.114937.1112921.9412921.941229.751.3其他生产车间1234.281234.282342.102342.10230.582仓储工程3273.373273.3710232.7210232.72708.242.1成品贮存818.34818.342558.182558.18177.062.2原料仓储1702.151702.155321.015321.01368.282.3辅助材料仓库752.88752.882353.532353.53162.903供配电工程174.58174.58174.58174.5813.593.1供配电室174.58174.58174.58174.5813.594给排水工程200.77200.77200.77200.7712.164.1给排水200.77200.77200.77200.7712.165服务性工程2073.132073.132073.132073.13143.495.1办公用房1029.821029.821029.821029.8258.705.2生活服务1043.311043.311043.311043.3185.286消防及环保工程584.84584.84584.84584.8445.546.1消防环保工程584.84584.84584.84584.8445.547项目总图工程87.2987.2987.2987.2922.317.1场地及道路硬化5955.531270.931270.937.2场区围墙1270.935955.535955.537.3安全保卫室87.2987.2987.2987.298绿化工程1922.9167.30合计21822.4556123.7156123.714855.61六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9389.69万元,占计划投资的68.48%。其中:完成固定资产投资6411.97万元,占总投资的68.29%;完成流动资金投资2977.72,占总投资的31.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9389.691.1完成比例68.48%2完成固定资产投资万元6411.972.1完成比例68.29%3完成流动资金投资万元2977.723.1完成比例31.71%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员290人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元893.792工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元239.953企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元76.334品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元125.795其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元97.466职工工资总额万元8894.51五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11392.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4855.613982.94196.3211392.451.1工程费用万元4855.613982.9411213.811.1.1建筑工程费用万元4855.614855.6135.41%1.1.2设备购置及安装费万元3982.943982.9429.05%1.2工程建设其他费用万元2553.902553.9018.63%1.2.1无形资产万元1527.701527.701.3预备费万元1026.201026.201.3.1基本预备费万元509.00509.001.3.2涨价预备费万元517.20517.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元11392.4511392.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2319.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11213.818097.647399.3011213.8111213.8111213.811.1应收账款万元3364.142186.692354.903364.143364.143364.141.2存货万元5046.213280.043532.355046.215046.215046.211.2.1原辅材料万元1513.86984.011059.701513.861513.861513.861.2.2燃料动力万元75.6949.2052.9975.6975.6975.691.2.3在产品万元2321.261508.821624.882321.262321.262321.261.2.4产成品万元1135.40738.01794.781135.401135.401135.401.3现金万元2803.451822.241962.422803.452803.452803.452流动负债万元8894.515781.436226.168894.518894.518894.512.1应付账款万元8894.515781.436226.168894.518894.518894.513流动资金万元2319.301507.551623.512319.302319.302319.304铺底流动资金万元773.09502.51541.17773.09773.09773.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13711.75万元,其中:固定资产投资11392.45万元,占项目总投资的83.09%;流动资金2319.30万元,占项目总投资的16.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4855.61万元,占项目总投资的35.41%;设备购置费3982.94万元,占项目总投资的29.05%;其它投资2553.90万元,占项目总投资的18.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11392.45+2319.30=13711.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11392.4583.09%1.1项目建设投资万元11392.4583.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2319.3016.91%3总投资万元万元13711.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10431.20万元,总成本12278.47万元,利润总额-1847.27万元,净利润190.71万元,增值税299.03万元,税金及附加-1385.45万元,所得税-461.82万元;第二年收入11233.60万元,总成本13036.54万元,利润总额-1802.94万元,净利润-1352.20万元,增值税322.03万元,税金及附加193.47万元,所得税-450.74万元;第三年生产负荷100%,收入16048.00万元,总成本12712.63万元,利润总额3335.37万元,净利润2501.53万元,增值税460.05万元,税金及附加210.03万元,所得税833.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16048.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=460.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10431.2011233.6016048.0016048.0016048.001.1塑料筒三脚架万元10431.2011233.6016048.0016048.0016048.002现价增加值万元3337.983594.75
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