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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乳白色PET薄膜投资项目立项申请报告乳白色PET薄膜投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20751.67万元,同比增长31.47%(4967.13万元)。其中,主营业业务乳白色PET薄膜生产及销售收入为16713.86万元,占营业总收入的80.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5244.13万元,较去年同期相比增长1250.99万元,增长率31.33%;实现净利润3933.10万元,较去年同期相比增长415.34万元,增长率11.81%。二、项目概况(一)项目名称乳白色PET薄膜投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积36591.62平方米(折合约54.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.02%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度195.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36591.62平方米,建筑物基底占地面积25621.45平方米,总建筑面积53423.77平方米,其中:规划建设主体工程32256.92平方米,项目规划绿化面积3826.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3894.71万元。(七)节能分析“乳白色PET薄膜投资项目建设项目”,年用电量1200392.60千瓦时,年总用水量19893.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.23吨标准煤/年。达产年综合节能量49.74吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14412.32万元,其中:固定资产投资10709.77万元,占项目总投资的74.31%;流动资金3702.55万元,占项目总投资的25.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31223.00万元,总成本费用24039.42万元,税金及附加265.27万元,利润总额7183.58万元,利税总额8439.69万元,税后净利润5387.68万元,达产年纳税总额3052.00万元;达产年投资利润率49.84%,投资利税率58.56%,投资回报率37.38%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位573个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区乳白色PET薄膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区乳白色PET薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“乳白色PET薄膜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位573个,达产年纳税总额3052.00万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.84%,投资利税率58.56%,全部投资回报率37.38%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要深入推进制造业结构调整,推动传统产业向中高端迈进,逐步化解过剩产能,促进大企业与中小企业协调发展,进一步优化制造业布局。优化产业结构,意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,在结构布局上实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。在具体任务上,包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36591.6254.86亩1.1容积率1.461.2建筑系数70.02%1.3投资强度万元/亩195.221.4基底面积平方米25621.451.5总建筑面积平方米53423.771.6绿化面积平方米3826.42绿化率7.16%2总投资万元14412.322.1固定资产投资万元10709.772.1.1土建工程投资万元4674.672.1.1.1土建工程投资占比万元32.44%2.1.2设备投资万元3894.712.1.2.1设备投资占比27.02%2.1.3其它投资万元2140.392.1.3.1其它投资占比14.85%2.1.4固定资产投资占比74.31%2.2流动资金万元3702.552.2.1流动资金占比25.69%3收入万元31223.004总成本万元24039.425利润总额万元7183.586净利润万元5387.687所得税万元1.468增值税万元990.849税金及附加万元265.2710纳税总额万元3052.0011利税总额万元8439.6912投资利润率49.84%13投资利税率58.56%14投资回报率37.38%15回收期年4.1816设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1200392.6018年用水量立方米19893.5519总能耗吨标准煤149.2320节能率21.77%21节能量吨标准煤49.7422员工数量人573第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.02%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度195.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18114.3718114.3732256.9232256.923104.791.1主要生产车间10868.6210868.6219354.1519354.151924.971.2辅助生产车间5796.605796.6010322.2110322.21993.531.3其他生产车间1449.151449.151870.901870.90186.292仓储工程3843.223843.2213758.4513758.45963.112.1成品贮存960.80960.803439.613439.61240.782.2原料仓储1998.471998.477154.397154.39500.822.3辅助材料仓库883.94883.943164.443164.44221.523供配电工程204.97204.97204.97204.9716.143.1供配电室204.97204.97204.97204.9716.144给排水工程235.72235.72235.72235.7214.444.1给排水235.72235.72235.72235.7214.445服务性工程2434.042434.042434.042434.04170.395.1办公用房1212.431212.431212.431212.4377.825.2生活服务1221.611221.611221.611221.6168.986消防及环保工程686.65686.65686.65686.6554.076.1消防环保工程686.65686.65686.65686.6554.077项目总图工程102.49102.49102.49102.49259.087.1场地及道路硬化6873.931029.481029.487.2场区围墙1029.486873.936873.937.3安全保卫室102.49102.49102.49102.498绿化工程2647.1092.65合计25621.4553423.7753423.774674.67六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9564.75万元,占计划投资的66.37%。其中:完成固定资产投资6284.02万元,占总投资的65.70%;完成流动资金投资3280.73,占总投资的34.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9564.751.1完成比例66.37%2完成固定资产投资万元6284.022.1完成比例65.70%3完成流动资金投资万元3280.733.1完成比例34.30%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员573人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3901.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元2019.902工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元464.523企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元155.844品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元273.915其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元4.235.3年工资额万元153.686职工工资总额万元20293.92五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10709.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4674.673894.71195.2210709.771.1工程费用万元4674.673894.7123996.471.1.1建筑工程费用万元4674.674674.6732.44%1.1.2设备购置及安装费万元3894.713894.7127.02%1.2工程建设其他费用万元2140.392140.3914.85%1.2.1无形资产万元912.43912.431.3预备费万元1227.961227.961.3.1基本预备费万元569.82569.821.3.2涨价预备费万元658.14658.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元10709.7710709.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3702.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23996.479593.3617919.7323996.4723996.4723996.471.1应收账款万元7198.943239.525399.217198.947198.947198.941.2存货万元10798.414859.298098.8110798.4110798.4110798.411.2.1原辅材料万元3239.521457.792429.643239.523239.523239.521.2.2燃料动力万元161.9872.89121.48161.98161.98161.981.2.3在产品万元4967.272235.273725.454967.274967.274967.271.2.4产成品万元2429.641093.341822.232429.642429.642429.641.3现金万元5999.122699.604499.345999.125999.125999.122流动负债万元20293.929132.2615220.4420293.9220293.9220293.922.1应付账款万元20293.929132.2615220.4420293.9220293.9220293.923流动资金万元3702.551666.152776.913702.553702.553702.554铺底流动资金万元1234.17555.38925.641234.171234.171234.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14412.32万元,其中:固定资产投资10709.77万元,占项目总投资的74.31%;流动资金3702.55万元,占项目总投资的25.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4674.67万元,占项目总投资的32.44%;设备购置费3894.71万元,占项目总投资的27.02%;其它投资2140.39万元,占项目总投资的14.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10709.77+3702.55=14412.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10709.7774.31%1.1项目建设投资万元10709.7774.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3702.5525.69%3总投资万元万元14412.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14050.35万元,总成本11085.72万元,利润总额2964.63万元,净利润199.87万元,增值税445.88万元,税金及附加2223.47万元,所得税741.16万元;第二年收入23417.25万元,总成本16307.99万元,利润总额7109.26万元,净利润5331.94万元,增值税743.13万元,税金及附加235.54万元,所得税1777.32万元;第三年生产负荷100%,收入31223.00万元,总成本24039.42万元,利润总额7183.58万元,净利润5387.68万元,增值税990.84万元,税金及附加265.27万元,所得税1795.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31223.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=990.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14050.3523417.2531223.0031223.0031223.001.1乳白色PET薄膜万元14050.3523417.2531223.0031223.0031223.002现价增加值万元4496.117493.529991.369991.3
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