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文档简介
泓域咨询MACRO/ 气体发电机组项目立项申请报告气体发电机组项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4300.51万元,同比增长8.20%(325.75万元)。其中,主营业业务气体发电机组生产及销售收入为3633.21万元,占营业总收入的84.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1209.18万元,较去年同期相比增长147.62万元,增长率13.91%;实现净利润906.88万元,较去年同期相比增长188.31万元,增长率26.21%。二、项目概况(一)项目名称气体发电机组项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8010.67平方米(折合约12.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.32%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度199.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8010.67平方米,建筑物基底占地面积4271.29平方米,总建筑面积11615.47平方米,其中:规划建设主体工程7773.32平方米,项目规划绿化面积587.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费646.80万元。(七)节能分析“气体发电机组项目建设项目”,年用电量491369.27千瓦时,年总用水量7729.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.05吨标准煤/年。达产年综合节能量21.45吨标准煤/年,项目总节能率27.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3249.19万元,其中:固定资产投资2398.16万元,占项目总投资的73.81%;流动资金851.03万元,占项目总投资的26.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8494.00万元,总成本费用6417.88万元,税金及附加66.41万元,利润总额2076.12万元,利税总额2428.89万元,税后净利润1557.09万元,达产年纳税总额871.80万元;达产年投资利润率63.90%,投资利税率74.75%,投资回报率47.92%,全部投资回收期3.59年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区气体发电机组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区气体发电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“气体发电机组项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额871.80万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率63.90%,投资利税率74.75%,全部投资回报率47.92%,全部投资回收期3.59年,固定资产投资回收期3.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8010.6712.01亩1.1容积率1.451.2建筑系数53.32%1.3投资强度万元/亩199.681.4基底面积平方米4271.291.5总建筑面积平方米11615.471.6绿化面积平方米587.31绿化率5.06%2总投资万元3249.192.1固定资产投资万元2398.162.1.1土建工程投资万元1005.882.1.1.1土建工程投资占比万元30.96%2.1.2设备投资万元646.802.1.2.1设备投资占比19.91%2.1.3其它投资万元745.482.1.3.1其它投资占比22.94%2.1.4固定资产投资占比73.81%2.2流动资金万元851.032.2.1流动资金占比26.19%3收入万元8494.004总成本万元6417.885利润总额万元2076.126净利润万元1557.097所得税万元1.458增值税万元286.369税金及附加万元66.4110纳税总额万元871.8011利税总额万元2428.8912投资利润率63.90%13投资利税率74.75%14投资回报率47.92%15回收期年3.5916设备数量台(套)10817年用电量千瓦时491369.2718年用水量立方米7729.2819总能耗吨标准煤61.0520节能率27.99%21节能量吨标准煤21.4522员工数量人142第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.32%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度199.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3019.803019.807773.327773.32740.471.1主要生产车间1811.881811.884663.994663.99459.091.2辅助生产车间966.34966.342487.462487.46236.951.3其他生产车间241.58241.58450.85450.8544.432仓储工程640.69640.692497.402497.40173.022.1成品贮存160.17160.17624.35624.3543.262.2原料仓储333.16333.161298.651298.6589.972.3辅助材料仓库147.36147.36574.40574.4039.793供配电工程34.1734.1734.1734.172.663.1供配电室34.1734.1734.1734.172.664给排水工程39.3039.3039.3039.302.384.1给排水39.3039.3039.3039.302.385服务性工程405.77405.77405.77405.7728.115.1办公用房162.76162.76162.76162.7615.705.2生活服务243.01243.01243.01243.0116.266消防及环保工程114.47114.47114.47114.478.926.1消防环保工程114.47114.47114.47114.478.927项目总图工程17.0917.0917.0917.0935.497.1场地及道路硬化1118.45249.43249.437.2场区围墙249.431118.451118.457.3安全保卫室17.0917.0917.0917.098绿化工程423.7414.83合计4271.2911615.4711615.471005.88六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1720.36万元,占计划投资的52.95%。其中:完成固定资产投资1294.30万元,占总投资的75.23%;完成流动资金投资426.06,占总投资的24.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1720.361.1完成比例52.95%2完成固定资产投资万元1294.302.1完成比例75.23%3完成流动资金投资万元426.063.1完成比例24.77%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元556.022工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元141.093企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元37.274品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元62.825其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.375.3年工资额万元34.146职工工资总额万元5860.15五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2398.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1005.88646.80199.682398.161.1工程费用万元1005.88646.806711.181.1.1建筑工程费用万元1005.881005.8830.96%1.1.2设备购置及安装费万元646.80646.8019.91%1.2工程建设其他费用万元745.48745.4822.94%1.2.1无形资产万元403.98403.981.3预备费万元341.50341.501.3.1基本预备费万元170.42170.421.3.2涨价预备费万元171.08171.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元2398.162398.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金851.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6711.182322.505087.046711.186711.186711.181.1应收账款万元2013.35906.011610.682013.352013.352013.351.2存货万元3020.031359.012416.023020.033020.033020.031.2.1原辅材料万元906.01407.70724.81906.01906.01906.011.2.2燃料动力万元45.3020.3936.2445.3045.3045.301.2.3在产品万元1389.21625.151111.371389.211389.211389.211.2.4产成品万元679.51305.78543.61679.51679.51679.511.3现金万元1677.80755.011342.241677.801677.801677.802流动负债万元5860.152637.074688.125860.155860.155860.152.1应付账款万元5860.152637.074688.125860.155860.155860.153流动资金万元851.03382.96680.82851.03851.03851.034铺底流动资金万元283.67127.65226.94283.67283.67283.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3249.19万元,其中:固定资产投资2398.16万元,占项目总投资的73.81%;流动资金851.03万元,占项目总投资的26.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1005.88万元,占项目总投资的30.96%;设备购置费646.80万元,占项目总投资的19.91%;其它投资745.48万元,占项目总投资的22.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2398.16+851.03=3249.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2398.1673.81%1.1项目建设投资万元2398.1673.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元851.0326.19%3总投资万元万元3249.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3822.30万元,总成本11025.49万元,利润总额-7203.19万元,净利润47.51万元,增值税128.86万元,税金及附加-5402.39万元,所得税-1800.80万元;第二年收入6795.20万元,总成本17372.31万元,利润总额-10577.11万元,净利润-7932.83万元,增值税229.09万元,税金及附加59.53万元,所得税-2644.28万元;第三年生产负荷100%,收入8494.00万元,总成本6417.88万元,利润总额2076.12万元,净利润1557.09万元,增值税286.36万元,税金及附加66.41万元,所得税519.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8494.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=286.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3822.306795.208494.008494.008494.001.1气体发电机组万元3822.306795.208494.008494.008494.002现价增加值万元1223.142174.462
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