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文档简介
泓域咨询MACRO/ 砂带树脂切割片项目立项申请报告砂带树脂切割片项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入25962.10万元,同比增长29.17%(5862.26万元)。其中,主营业业务砂带树脂切割片生产及销售收入为21521.59万元,占营业总收入的82.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6472.41万元,较去年同期相比增长1599.62万元,增长率32.83%;实现净利润4854.31万元,较去年同期相比增长579.72万元,增长率13.56%。二、项目概况(一)项目名称砂带树脂切割片项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52786.38平方米(折合约79.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.14%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度163.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52786.38平方米,建筑物基底占地面积37552.23平方米,总建筑面积65982.97平方米,其中:规划建设主体工程43425.94平方米,项目规划绿化面积3311.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费5203.46万元。(七)节能分析“砂带树脂切割片项目建设项目”,年用电量583719.68千瓦时,年总用水量20268.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.47吨标准煤/年。达产年综合节能量28.57吨标准煤/年,项目总节能率23.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16782.99万元,其中:固定资产投资12964.71万元,占项目总投资的77.25%;流动资金3818.28万元,占项目总投资的22.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29011.00万元,总成本费用21972.03万元,税金及附加327.65万元,利润总额7038.97万元,利税总额8337.51万元,税后净利润5279.23万元,达产年纳税总额3058.28万元;达产年投资利润率41.94%,投资利税率49.68%,投资回报率31.46%,全部投资回收期4.68年,提供就业职位512个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区砂带树脂切割片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区砂带树脂切割片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“砂带树脂切割片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位512个,达产年纳税总额3058.28万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.94%,投资利税率49.68%,全部投资回报率31.46%,全部投资回收期4.68年,固定资产投资回收期4.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52786.3879.14亩1.1容积率1.251.2建筑系数71.14%1.3投资强度万元/亩163.821.4基底面积平方米37552.231.5总建筑面积平方米65982.971.6绿化面积平方米3311.97绿化率5.02%2总投资万元16782.992.1固定资产投资万元12964.712.1.1土建工程投资万元5806.852.1.1.1土建工程投资占比万元34.60%2.1.2设备投资万元5203.462.1.2.1设备投资占比31.00%2.1.3其它投资万元1954.402.1.3.1其它投资占比11.65%2.1.4固定资产投资占比77.25%2.2流动资金万元3818.282.2.1流动资金占比22.75%3收入万元29011.004总成本万元21972.035利润总额万元7038.976净利润万元5279.237所得税万元1.258增值税万元970.899税金及附加万元327.6510纳税总额万元3058.2811利税总额万元8337.5112投资利润率41.94%13投资利税率49.68%14投资回报率31.46%15回收期年4.6816设备数量台(套)16217年用电量千瓦时583719.6818年用水量立方米20268.1719总能耗吨标准煤73.4720节能率23.07%21节能量吨标准煤28.5722员工数量人512第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.14%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度163.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26549.4326549.4343425.9443425.944203.881.1主要生产车间15929.6615929.6626055.5626055.562606.411.2辅助生产车间8495.828495.8213896.3013896.301345.241.3其他生产车间2123.952123.952518.702518.70252.232仓储工程5632.835632.8314662.0714662.071032.272.1成品贮存1408.211408.213665.523665.52258.072.2原料仓储2929.072929.077624.287624.28536.782.3辅助材料仓库1295.551295.553372.283372.28237.423供配电工程300.42300.42300.42300.4223.793.1供配电室300.42300.42300.42300.4223.794给排水工程345.48345.48345.48345.4821.284.1给排水345.48345.48345.48345.4821.285服务性工程3567.463567.463567.463567.46251.165.1办公用房1591.221591.221591.221591.22101.615.2生活服务1976.241976.241976.241976.24134.626消防及环保工程1006.401006.401006.401006.4079.716.1消防环保工程1006.401006.401006.401006.4079.717项目总图工程150.21150.21150.21150.2169.557.1场地及道路硬化10465.172031.422031.427.2场区围墙2031.4210465.1710465.177.3安全保卫室150.21150.21150.21150.218绿化工程3577.33125.21合计37552.2365982.9765982.975806.85六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14029.23万元,占计划投资的83.59%。其中:完成固定资产投资10098.09万元,占总投资的71.98%;完成流动资金投资3931.14,占总投资的28.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14029.231.1完成比例83.59%2完成固定资产投资万元10098.092.1完成比例71.98%3完成流动资金投资万元3931.143.1完成比例28.02%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员512人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3481.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元2062.382工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元410.423企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元120.394品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元209.175其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元5.285.3年工资额万元142.056职工工资总额万元16886.42五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12964.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5806.855203.46163.8212964.711.1工程费用万元5806.855203.4620704.701.1.1建筑工程费用万元5806.855806.8534.60%1.1.2设备购置及安装费万元5203.465203.4631.00%1.2工程建设其他费用万元1954.401954.4011.65%1.2.1无形资产万元989.50989.501.3预备费万元964.90964.901.3.1基本预备费万元393.10393.101.3.2涨价预备费万元571.80571.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元12964.7112964.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3818.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20704.7013247.6115594.5420704.7020704.7020704.701.1应收账款万元6211.414037.424658.566211.416211.416211.411.2存货万元9317.116056.126987.849317.119317.119317.111.2.1原辅材料万元2795.131816.842096.352795.132795.132795.131.2.2燃料动力万元139.7690.84104.82139.76139.76139.761.2.3在产品万元4285.872785.823214.404285.874285.874285.871.2.4产成品万元2096.351362.631572.262096.352096.352096.351.3现金万元5176.183364.513882.135176.185176.185176.182流动负债万元16886.4210976.1712664.8216886.4216886.4216886.422.1应付账款万元16886.4210976.1712664.8216886.4216886.4216886.423流动资金万元3818.282481.882863.713818.283818.283818.284铺底流动资金万元1272.75827.29954.571272.751272.751272.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16782.99万元,其中:固定资产投资12964.71万元,占项目总投资的77.25%;流动资金3818.28万元,占项目总投资的22.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5806.85万元,占项目总投资的34.60%;设备购置费5203.46万元,占项目总投资的31.00%;其它投资1954.40万元,占项目总投资的11.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12964.71+3818.28=16782.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12964.7177.25%1.1项目建设投资万元12964.7177.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3818.2822.75%3总投资万元万元16782.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18857.15万元,总成本16370.96万元,利润总额2486.19万元,净利润286.88万元,增值税631.08万元,税金及附加1864.64万元,所得税621.55万元;第二年收入21758.25万元,总成本18407.27万元,利润总额3350.98万元,净利润2513.23万元,增值税728.17万元,税金及附加298.53万元,所得税837.75万元;第三年生产负荷100%,收入29011.00万元,总成本21972.03万元,利润总额7038.97万元,净利润5279.23万元,增值税970.89万元,税金及附加327.65万元,所得税1759.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29011.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=970.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18857.1521758.2529011.0029011.0029011.001.1砂带树脂切割片万元18857.1521758.2529011.0029011.0029011.002现价增加值万元6034.296962.649283.5
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