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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酚醛树脂石棉铜丝刹车片项目立项申请报告酚醛树脂石棉铜丝刹车片项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入26471.80万元,同比增长15.57%(3566.30万元)。其中,主营业业务酚醛树脂石棉铜丝刹车片生产及销售收入为22994.15万元,占营业总收入的86.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5855.85万元,较去年同期相比增长1353.08万元,增长率30.05%;实现净利润4391.89万元,较去年同期相比增长566.87万元,增长率14.82%。二、项目概况(一)项目名称酚醛树脂石棉铜丝刹车片项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积35917.95平方米(折合约53.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度169.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35917.95平方米,建筑物基底占地面积24517.59平方米,总建筑面积44179.08平方米,其中:规划建设主体工程31168.29平方米,项目规划绿化面积2374.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费4056.89万元。(七)节能分析“酚醛树脂石棉铜丝刹车片项目建设项目”,年用电量680219.76千瓦时,年总用水量23380.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.60吨标准煤/年。达产年综合节能量22.75吨标准煤/年,项目总节能率28.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12298.39万元,其中:固定资产投资9133.50万元,占项目总投资的74.27%;流动资金3164.89万元,占项目总投资的25.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24277.00万元,总成本费用18463.96万元,税金及附加239.89万元,利润总额5813.04万元,利税总额6854.73万元,税后净利润4359.78万元,达产年纳税总额2494.95万元;达产年投资利润率47.27%,投资利税率55.74%,投资回报率35.45%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区酚醛树脂石棉铜丝刹车片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区酚醛树脂石棉铜丝刹车片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“酚醛树脂石棉铜丝刹车片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额2494.95万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.27%,投资利税率55.74%,全部投资回报率35.45%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35917.9553.85亩1.1容积率1.231.2建筑系数68.26%1.3投资强度万元/亩169.611.4基底面积平方米24517.591.5总建筑面积平方米44179.081.6绿化面积平方米2374.43绿化率5.37%2总投资万元12298.392.1固定资产投资万元9133.502.1.1土建工程投资万元3935.372.1.1.1土建工程投资占比万元32.00%2.1.2设备投资万元4056.892.1.2.1设备投资占比32.99%2.1.3其它投资万元1141.242.1.3.1其它投资占比9.28%2.1.4固定资产投资占比74.27%2.2流动资金万元3164.892.2.1流动资金占比25.73%3收入万元24277.004总成本万元18463.965利润总额万元5813.046净利润万元4359.787所得税万元1.238增值税万元801.809税金及附加万元239.8910纳税总额万元2494.9511利税总额万元6854.7312投资利润率47.27%13投资利税率55.74%14投资回报率35.45%15回收期年4.3216设备数量台(套)7917年用电量千瓦时680219.7618年用水量立方米23380.2019总能耗吨标准煤85.6020节能率28.04%21节能量吨标准煤22.7522员工数量人429第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.26%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度169.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17333.9417333.9431168.2931168.293054.041.1主要生产车间10400.3610400.3618700.9718700.971893.501.2辅助生产车间5546.865546.869973.859973.85977.291.3其他生产车间1386.721386.721807.761807.76183.242仓储工程3677.643677.648457.018457.01602.662.1成品贮存919.41919.412114.252114.25150.662.2原料仓储1912.371912.374397.654397.65313.382.3辅助材料仓库845.86845.861945.111945.11138.613供配电工程196.14196.14196.14196.1415.723.1供配电室196.14196.14196.14196.1415.724给排水工程225.56225.56225.56225.5614.064.1给排水225.56225.56225.56225.5614.065服务性工程2329.172329.172329.172329.17165.985.1办公用房1209.201209.201209.201209.2072.855.2生活服务1119.971119.971119.971119.9793.286消防及环保工程657.07657.07657.07657.0752.686.1消防环保工程657.07657.07657.07657.0752.687项目总图工程98.0798.0798.0798.07-70.757.1场地及道路硬化6225.211426.101426.107.2场区围墙1426.106225.216225.217.3安全保卫室98.0798.0798.0798.078绿化工程2885.24100.98合计24517.5944179.0844179.083935.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11262.70万元,占计划投资的91.58%。其中:完成固定资产投资8854.08万元,占总投资的78.61%;完成流动资金投资2408.62,占总投资的21.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11262.701.1完成比例91.58%2完成固定资产投资万元8854.082.1完成比例78.61%3完成流动资金投资万元2408.623.1完成比例21.39%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元1746.202工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元361.743企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元120.694品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元187.585其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.325.3年工资额万元131.916职工工资总额万元11514.88五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9133.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3935.374056.89169.619133.501.1工程费用万元3935.374056.8914679.771.1.1建筑工程费用万元3935.373935.3732.00%1.1.2设备购置及安装费万元4056.894056.8932.99%1.2工程建设其他费用万元1141.241141.249.28%1.2.1无形资产万元590.88590.881.3预备费万元550.36550.361.3.1基本预备费万元223.97223.971.3.2涨价预备费万元326.39326.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元9133.509133.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3164.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14679.779113.7712380.8514679.7714679.7714679.771.1应收账款万元4403.932642.363302.954403.934403.934403.931.2存货万元6605.903963.544954.426605.906605.906605.901.2.1原辅材料万元1981.771189.061486.331981.771981.771981.771.2.2燃料动力万元99.0959.4574.3299.0999.0999.091.2.3在产品万元3038.711823.232279.043038.713038.713038.711.2.4产成品万元1486.33891.801114.751486.331486.331486.331.3现金万元3669.942201.972752.463669.943669.943669.942流动负债万元11514.886908.938636.1611514.8811514.8811514.882.1应付账款万元11514.886908.938636.1611514.8811514.8811514.883流动资金万元3164.891898.932373.673164.893164.893164.894铺底流动资金万元1054.95632.98791.221054.951054.951054.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12298.39万元,其中:固定资产投资9133.50万元,占项目总投资的74.27%;流动资金3164.89万元,占项目总投资的25.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3935.37万元,占项目总投资的32.00%;设备购置费4056.89万元,占项目总投资的32.99%;其它投资1141.24万元,占项目总投资的9.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9133.50+3164.89=12298.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9133.5074.27%1.1项目建设投资万元9133.5074.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3164.8925.73%3总投资万元万元12298.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14566.20万元,总成本10325.03万元,利润总额4241.17万元,净利润201.40万元,增值税481.08万元,税金及附加3180.88万元,所得税1060.29万元;第二年收入18207.75万元,总成本12290.54万元,利润总额5917.21万元,净利润4437.91万元,增值税601.35万元,税金及附加215.83万元,所得税1479.30万元;第三年生产负荷100%,收入24277.00万元,总成本18463.96万元,利润总额5813.04万元,净利润4359.78万元,增值税801.80万元,税金及附加239.89万元,所得税1453.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24277.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=801.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14566.2018207.7524277.0024277.0024277.001.1酚醛树脂石棉铜丝刹车片万元14566.2018207.7524277.0024277.0024277.002现价增加值万元4661.185826.487768.647768
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