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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酚醛树脂混合品项目立项申请报告酚醛树脂混合品项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13491.57万元,同比增长15.40%(1800.37万元)。其中,主营业业务酚醛树脂混合品生产及销售收入为11734.82万元,占营业总收入的86.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3452.09万元,较去年同期相比增长702.00万元,增长率25.53%;实现净利润2589.07万元,较去年同期相比增长541.78万元,增长率26.46%。二、项目概况(一)项目名称酚醛树脂混合品项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积25966.31平方米(折合约38.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.89%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度176.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25966.31平方米,建筑物基底占地面积17368.86平方米,总建筑面积29861.26平方米,其中:规划建设主体工程19775.50平方米,项目规划绿化面积2122.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2832.54万元。(七)节能分析“酚醛树脂混合品项目建设项目”,年用电量1221385.03千瓦时,年总用水量14149.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.32吨标准煤/年。达产年综合节能量45.20吨标准煤/年,项目总节能率21.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9229.14万元,其中:固定资产投资6879.71万元,占项目总投资的74.54%;流动资金2349.43万元,占项目总投资的25.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19922.00万元,总成本费用15604.94万元,税金及附加175.32万元,利润总额4317.06万元,利税总额5087.84万元,税后净利润3237.80万元,达产年纳税总额1850.05万元;达产年投资利润率46.78%,投资利税率55.13%,投资回报率35.08%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位326个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区酚醛树脂混合品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区酚醛树脂混合品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“酚醛树脂混合品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位326个,达产年纳税总额1850.05万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.78%,投资利税率55.13%,全部投资回报率35.08%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25966.3138.93亩1.1容积率1.151.2建筑系数66.89%1.3投资强度万元/亩176.721.4基底面积平方米17368.861.5总建筑面积平方米29861.261.6绿化面积平方米2122.09绿化率7.11%2总投资万元9229.142.1固定资产投资万元6879.712.1.1土建工程投资万元2326.322.1.1.1土建工程投资占比万元25.21%2.1.2设备投资万元2832.542.1.2.1设备投资占比30.69%2.1.3其它投资万元1720.852.1.3.1其它投资占比18.65%2.1.4固定资产投资占比74.54%2.2流动资金万元2349.432.2.1流动资金占比25.46%3收入万元19922.004总成本万元15604.945利润总额万元4317.066净利润万元3237.807所得税万元1.158增值税万元595.469税金及附加万元175.3210纳税总额万元1850.0511利税总额万元5087.8412投资利润率46.78%13投资利税率55.13%14投资回报率35.08%15回收期年4.3516设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1221385.0318年用水量立方米14149.3419总能耗吨标准煤151.3220节能率21.78%21节能量吨标准煤45.2022员工数量人326第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.89%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度176.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12279.7812279.7819775.5019775.501694.661.1主要生产车间7367.877367.8711865.3011865.301050.691.2辅助生产车间3929.533929.536328.166328.16542.291.3其他生产车间982.38982.381146.981146.98101.682仓储工程2605.332605.336555.746555.74408.582.1成品贮存651.33651.331638.931638.93102.142.2原料仓储1354.771354.773408.983408.98212.462.3辅助材料仓库599.23599.231507.821507.8293.973供配电工程138.95138.95138.95138.959.743.1供配电室138.95138.95138.95138.959.744给排水工程159.79159.79159.79159.798.714.1给排水159.79159.79159.79159.798.715服务性工程1650.041650.041650.041650.04102.845.1办公用房937.63937.63937.63937.6356.135.2生活服务712.41712.41712.41712.4143.316消防及环保工程465.49465.49465.49465.4932.646.1消防环保工程465.49465.49465.49465.4932.647项目总图工程69.4869.4869.4869.4820.467.1场地及道路硬化4569.57829.67829.677.2场区围墙829.674569.574569.577.3安全保卫室69.4869.4869.4869.488绿化工程1391.0648.69合计17368.8629861.2629861.262326.32六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6709.08万元,占计划投资的72.69%。其中:完成固定资产投资4821.40万元,占总投资的71.86%;完成流动资金投资1887.68,占总投资的28.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6709.081.1完成比例72.69%2完成固定资产投资万元4821.402.1完成比例71.86%3完成流动资金投资万元1887.683.1完成比例28.14%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员326人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1232.662工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元300.853企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元100.894品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元138.935其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元90.776职工工资总额万元11188.91五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6879.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2326.322832.54176.726879.711.1工程费用万元2326.322832.5413538.341.1.1建筑工程费用万元2326.322326.3225.21%1.1.2设备购置及安装费万元2832.542832.5430.69%1.2工程建设其他费用万元1720.851720.8518.65%1.2.1无形资产万元816.34816.341.3预备费万元904.51904.511.3.1基本预备费万元364.73364.731.3.2涨价预备费万元539.78539.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元6879.716879.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2349.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13538.348441.239380.5613538.3413538.3413538.341.1应收账款万元4061.502639.983046.134061.504061.504061.501.2存货万元6092.253959.964569.196092.256092.256092.251.2.1原辅材料万元1827.671187.991370.761827.671827.671827.671.2.2燃料动力万元91.3859.4068.5491.3891.3891.381.2.3在产品万元2802.431821.582101.832802.432802.432802.431.2.4产成品万元1370.76890.991028.071370.761370.761370.761.3现金万元3384.592199.982538.443384.593384.593384.592流动负债万元11188.917272.798391.6811188.9111188.9111188.912.1应付账款万元11188.917272.798391.6811188.9111188.9111188.913流动资金万元2349.431527.131762.072349.432349.432349.434铺底流动资金万元783.14509.04587.36783.14783.14783.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9229.14万元,其中:固定资产投资6879.71万元,占项目总投资的74.54%;流动资金2349.43万元,占项目总投资的25.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2326.32万元,占项目总投资的25.21%;设备购置费2832.54万元,占项目总投资的30.69%;其它投资1720.85万元,占项目总投资的18.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6879.71+2349.43=9229.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6879.7174.54%1.1项目建设投资万元6879.7174.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2349.4325.46%3总投资万元万元9229.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12949.30万元,总成本20544.76万元,利润总额-7595.46万元,净利润150.31万元,增值税387.05万元,税金及附加-5696.60万元,所得税-1898.87万元;第二年收入14941.50万元,总成本23130.83万元,利润总额-8189.33万元,净利润-6142.00万元,增值税446.60万元,税金及附加157.46万元,所得税-2047.33万元;第三年生产负荷100%,收入19922.00万元,总成本15604.94万元,利润总额4317.06万元,净利润3237.80万元,增值税595.46万元,税金及附加175.32万元,所得税1079.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19922.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=595.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12949.3014941.5019922.0019922.0019922.001.1酚醛树脂混合品万元12949.3014941.5019922.0019922.0019922.002现价增加值万元4143.784781.286375.04637
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