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泓域咨询MACRO/ 医用辐射检查与治疗仪器设备项目立项说明及投资计划医用辐射检查与治疗仪器设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9621.16万元,同比增长28.34%(2124.47万元)。其中,主营业业务医用辐射检查与治疗仪器设备生产及销售收入为8864.86万元,占营业总收入的92.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2376.85万元,较去年同期相比增长559.29万元,增长率30.77%;实现净利润1782.64万元,较去年同期相比增长316.97万元,增长率21.63%。二、项目概况(一)项目名称医用辐射检查与治疗仪器设备项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积58415.86平方米(折合约87.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.67%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度172.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58415.86平方米,建筑物基底占地面积43619.12平方米,总建筑面积66594.08平方米,其中:规划建设主体工程49387.83平方米,项目规划绿化面积4663.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5586.50万元。(七)节能分析“医用辐射检查与治疗仪器设备项目建设项目”,年用电量1059710.78千瓦时,年总用水量14364.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.47吨标准煤/年。达产年综合节能量41.52吨标准煤/年,项目总节能率23.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17799.69万元,其中:固定资产投资15112.80万元,占项目总投资的84.90%;流动资金2686.89万元,占项目总投资的15.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18059.00万元,总成本费用13857.98万元,税金及附加303.20万元,利润总额4201.02万元,利税总额5083.67万元,税后净利润3150.77万元,达产年纳税总额1932.91万元;达产年投资利润率23.60%,投资利税率28.56%,投资回报率17.70%,全部投资回收期7.15年,提供就业职位332个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区医用辐射检查与治疗仪器设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区医用辐射检查与治疗仪器设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“医用辐射检查与治疗仪器设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位332个,达产年纳税总额1932.91万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.60%,投资利税率28.56%,全部投资回报率17.70%,全部投资回收期7.15年,固定资产投资回收期7.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58415.8687.58亩1.1容积率1.141.2建筑系数74.67%1.3投资强度万元/亩172.561.4基底面积平方米43619.121.5总建筑面积平方米66594.081.6绿化面积平方米4663.14绿化率7.00%2总投资万元17799.692.1固定资产投资万元15112.802.1.1土建工程投资万元5962.162.1.1.1土建工程投资占比万元33.50%2.1.2设备投资万元5586.502.1.2.1设备投资占比31.39%2.1.3其它投资万元3564.142.1.3.1其它投资占比20.02%2.1.4固定资产投资占比84.90%2.2流动资金万元2686.892.2.1流动资金占比15.10%3收入万元18059.004总成本万元13857.985利润总额万元4201.026净利润万元3150.777所得税万元1.148增值税万元579.459税金及附加万元303.2010纳税总额万元1932.9111利税总额万元5083.6712投资利润率23.60%13投资利税率28.56%14投资回报率17.70%15回收期年7.1516设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1059710.7818年用水量立方米14364.9019总能耗吨标准煤131.4720节能率23.09%21节能量吨标准煤41.5222员工数量人332第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.67%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度172.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30838.7230838.7249387.8349387.834863.861.1主要生产车间18503.2318503.2329632.7029632.703015.591.2辅助生产车间9868.399868.3915804.1115804.111556.441.3其他生产车间2467.102467.102864.492864.49291.832仓储工程6542.876542.8711184.0611184.06801.052.1成品贮存1635.721635.722796.012796.01200.262.2原料仓储3402.293402.295815.715815.71416.552.3辅助材料仓库1504.861504.862572.332572.33184.243供配电工程348.95348.95348.95348.9528.123.1供配电室348.95348.95348.95348.9528.124给排水工程401.30401.30401.30401.3025.154.1给排水401.30401.30401.30401.3025.155服务性工程4143.824143.824143.824143.82296.805.1办公用房1715.631715.631715.631715.63155.955.2生活服务2428.192428.192428.192428.19132.066消防及环保工程1168.991168.991168.991168.9994.196.1消防环保工程1168.991168.991168.991168.9994.197项目总图工程174.48174.48174.48174.48-285.167.1场地及道路硬化11887.462096.962096.967.2场区围墙2096.9611887.4611887.467.3安全保卫室174.48174.48174.48174.488绿化工程3947.19138.15合计43619.1266594.0866594.085962.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9155.18万元,占计划投资的51.43%。其中:完成固定资产投资6981.43万元,占总投资的76.26%;完成流动资金投资2173.75,占总投资的23.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9155.181.1完成比例51.43%2完成固定资产投资万元6981.432.1完成比例76.26%3完成流动资金投资万元2173.753.1完成比例23.74%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员332人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元1019.152工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元271.993企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元100.524品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元143.175其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元108.426职工工资总额万元11593.96五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15112.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5962.165586.50172.5615112.801.1工程费用万元5962.165586.5014280.851.1.1建筑工程费用万元5962.165962.1633.50%1.1.2设备购置及安装费万元5586.505586.5031.39%1.2工程建设其他费用万元3564.143564.1420.02%1.2.1无形资产万元1911.551911.551.3预备费万元1652.591652.591.3.1基本预备费万元815.38815.381.3.2涨价预备费万元837.21837.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元15112.8015112.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2686.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14280.854948.8910002.7214280.8514280.8514280.851.1应收账款万元4284.261713.702998.984284.264284.264284.261.2存货万元6426.382570.554498.476426.386426.386426.381.2.1原辅材料万元1927.91771.171349.541927.911927.911927.911.2.2燃料动力万元96.4038.5667.4896.4096.4096.401.2.3在产品万元2956.131182.452069.292956.132956.132956.131.2.4产成品万元1445.94578.371012.151445.941445.941445.941.3现金万元3570.211428.092499.153570.213570.213570.212流动负债万元11593.964637.588115.7711593.9611593.9611593.962.1应付账款万元11593.964637.588115.7711593.9611593.9611593.963流动资金万元2686.891074.761880.822686.892686.892686.894铺底流动资金万元895.62358.25626.94895.62895.62895.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17799.69万元,其中:固定资产投资15112.80万元,占项目总投资的84.90%;流动资金2686.89万元,占项目总投资的15.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5962.16万元,占项目总投资的33.50%;设备购置费5586.50万元,占项目总投资的31.39%;其它投资3564.14万元,占项目总投资的20.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15112.80+2686.89=17799.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15112.8084.90%1.1项目建设投资万元15112.8084.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2686.8915.10%3总投资万元万元17799.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7223.60万元,总成本11128.34万元,利润总额-3904.74万元,净利润261.48万元,增值税231.78万元,税金及附加-2928.55万元,所得税-976.18万元;第二年收入12641.30万元,总成本16870.95万元,利润总额-4229.65万元,净利润-3172.24万元,增值税405.62万元,税金及附加282.34万元,所得税-1057.41万元;第三年生产负荷100%,收入18059.00万元,总成本13857.98万元,利润总额4201.02万元,净利润3150.77万元,增值税579.45万元,税金及附加303.20万元,所得税1050.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18059.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=579.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7223.6012641.3018059.0018059.0018059.001.1医用辐射检查与治疗仪器设备万元7223.6012641.3018059.0018059.0018059.002现价增加值

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