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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高压聚丙烯膜壳电容器项目立项申请报告高压聚丙烯膜壳电容器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入21189.10万元,同比增长12.49%(2352.20万元)。其中,主营业业务高压聚丙烯膜壳电容器生产及销售收入为17456.80万元,占营业总收入的82.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4776.40万元,较去年同期相比增长1142.13万元,增长率31.43%;实现净利润3582.30万元,较去年同期相比增长551.95万元,增长率18.21%。二、项目概况(一)项目名称高压聚丙烯膜壳电容器项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积30802.06平方米(折合约46.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.94%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度189.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30802.06平方米,建筑物基底占地面积17230.67平方米,总建筑面积50823.40平方米,其中:规划建设主体工程34991.81平方米,项目规划绿化面积3423.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4090.65万元。(七)节能分析“高压聚丙烯膜壳电容器项目建设项目”,年用电量570212.93千瓦时,年总用水量23715.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.11吨标准煤/年。达产年综合节能量24.04吨标准煤/年,项目总节能率29.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12897.37万元,其中:固定资产投资8738.18万元,占项目总投资的67.75%;流动资金4159.19万元,占项目总投资的32.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29692.00万元,总成本费用22870.82万元,税金及附加236.11万元,利润总额6821.18万元,利税总额7998.14万元,税后净利润5115.89万元,达产年纳税总额2882.26万元;达产年投资利润率52.89%,投资利税率62.01%,投资回报率39.67%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位529个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区高压聚丙烯膜壳电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区高压聚丙烯膜壳电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“高压聚丙烯膜壳电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位529个,达产年纳税总额2882.26万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.89%,投资利税率62.01%,全部投资回报率39.67%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30802.0646.18亩1.1容积率1.651.2建筑系数55.94%1.3投资强度万元/亩189.221.4基底面积平方米17230.671.5总建筑面积平方米50823.401.6绿化面积平方米3423.07绿化率6.74%2总投资万元12897.372.1固定资产投资万元8738.182.1.1土建工程投资万元3715.812.1.1.1土建工程投资占比万元28.81%2.1.2设备投资万元4090.652.1.2.1设备投资占比31.72%2.1.3其它投资万元931.722.1.3.1其它投资占比7.22%2.1.4固定资产投资占比67.75%2.2流动资金万元4159.192.2.1流动资金占比32.25%3收入万元29692.004总成本万元22870.825利润总额万元6821.186净利润万元5115.897所得税万元1.658增值税万元940.859税金及附加万元236.1110纳税总额万元2882.2611利税总额万元7998.1412投资利润率52.89%13投资利税率62.01%14投资回报率39.67%15回收期年4.0216设备数量台(套)12017年用电量千瓦时570212.9318年用水量立方米23715.8219总能耗吨标准煤72.1120节能率29.93%21节能量吨标准煤24.0422员工数量人529第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.94%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度189.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12182.0812182.0834991.8134991.812814.161.1主要生产车间7309.257309.2520995.0920995.091744.781.2辅助生产车间3898.273898.2711197.3811197.38900.531.3其他生产车间974.57974.572029.522029.52168.852仓储工程2584.602584.6010290.5310290.53601.892.1成品贮存646.15646.152572.632572.63150.472.2原料仓储1343.991343.995351.085351.08312.982.3辅助材料仓库594.46594.462366.822366.82138.433供配电工程137.85137.85137.85137.859.073.1供配电室137.85137.85137.85137.859.074给排水工程158.52158.52158.52158.528.114.1给排水158.52158.52158.52158.528.115服务性工程1636.911636.911636.911636.9195.745.1办公用房939.05939.05939.05939.0548.715.2生活服务697.86697.86697.86697.8644.146消防及环保工程461.78461.78461.78461.7830.396.1消防环保工程461.78461.78461.78461.7830.397项目总图工程68.9268.9268.9268.9293.087.1场地及道路硬化4664.71718.27718.277.2场区围墙718.274664.714664.717.3安全保卫室68.9268.9268.9268.928绿化工程1810.4863.37合计17230.6750823.4050823.403715.81六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8210.13万元,占计划投资的63.66%。其中:完成固定资产投资6003.55万元,占总投资的73.12%;完成流动资金投资2206.58,占总投资的26.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8210.131.1完成比例63.66%2完成固定资产投资万元6003.552.1完成比例73.12%3完成流动资金投资万元2206.583.1完成比例26.88%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员529人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3601.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1696.262工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元493.613企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元143.234品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元214.905其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.765.3年工资额万元170.306职工工资总额万元17012.73五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8738.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3715.814090.65189.228738.181.1工程费用万元3715.814090.6521171.921.1.1建筑工程费用万元3715.813715.8128.81%1.1.2设备购置及安装费万元4090.654090.6531.72%1.2工程建设其他费用万元931.72931.727.22%1.2.1无形资产万元392.09392.091.3预备费万元539.63539.631.3.1基本预备费万元219.92219.921.3.2涨价预备费万元319.71319.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元8738.188738.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4159.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21171.9211745.7015973.5321171.9221171.9221171.921.1应收账款万元6351.583493.374446.106351.586351.586351.581.2存货万元9527.365240.056669.159527.369527.369527.361.2.1原辅材料万元2858.211572.012000.752858.212858.212858.211.2.2燃料动力万元142.9178.60100.04142.91142.91142.911.2.3在产品万元4382.592410.423067.814382.594382.594382.591.2.4产成品万元2143.661179.011500.562143.662143.662143.661.3现金万元5292.982911.143705.095292.985292.985292.982流动负债万元17012.739357.0011908.9117012.7317012.7317012.732.1应付账款万元17012.739357.0011908.9117012.7317012.7317012.733流动资金万元4159.192287.552911.434159.194159.194159.194铺底流动资金万元1386.38762.52970.481386.381386.381386.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12897.37万元,其中:固定资产投资8738.18万元,占项目总投资的67.75%;流动资金4159.19万元,占项目总投资的32.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3715.81万元,占项目总投资的28.81%;设备购置费4090.65万元,占项目总投资的31.72%;其它投资931.72万元,占项目总投资的7.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8738.18+4159.19=12897.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8738.1867.75%1.1项目建设投资万元8738.1867.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4159.1932.25%3总投资万元万元12897.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16330.60万元,总成本9066.29万元,利润总额7264.31万元,净利润185.30万元,增值税517.47万元,税金及附加5448.23万元,所得税1816.08万元;第二年收入20784.40万元,总成本10947.54万元,利润总额9836.86万元,净利润7377.64万元,增值税658.60万元,税金及附加202.24万元,所得税2459.22万元;第三年生产负荷100%,收入29692.00万元,总成本22870.82万元,利润总额6821.18万元,净利润5115.89万元,增值税940.85万元,税金及附加236.11万元,所得税1705.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29692.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=940.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16330.6020784.4029692.0029692.0029692.001.1高压聚丙烯膜壳电容器万元16330.6020784.4029692.0029692.0029692.002现价增加值万元5225.796651.019501.449501.449501.443增值
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