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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碳酸氢钠项目立项说明及投资计划碳酸氢钠项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6267.78万元,同比增长26.73%(1321.86万元)。其中,主营业业务碳酸氢钠生产及销售收入为5402.47万元,占营业总收入的86.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1503.58万元,较去年同期相比增长196.02万元,增长率14.99%;实现净利润1127.68万元,较去年同期相比增长154.17万元,增长率15.84%。二、项目概况(一)项目名称碳酸氢钠项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14747.37平方米(折合约22.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.68%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度163.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14747.37平方米,建筑物基底占地面积10570.91平方米,总建筑面积15779.69平方米,其中:规划建设主体工程9547.12平方米,项目规划绿化面积1207.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费1512.61万元。(七)节能分析“碳酸氢钠项目建设项目”,年用电量938963.64千瓦时,年总用水量9273.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.19吨标准煤/年。达产年综合节能量42.97吨标准煤/年,项目总节能率26.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4666.30万元,其中:固定资产投资3624.27万元,占项目总投资的77.67%;流动资金1042.03万元,占项目总投资的22.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9885.00万元,总成本费用7815.51万元,税金及附加93.24万元,利润总额2069.49万元,利税总额2448.18万元,税后净利润1552.12万元,达产年纳税总额896.06万元;达产年投资利润率44.35%,投资利税率52.47%,投资回报率33.26%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区碳酸氢钠行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区碳酸氢钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“碳酸氢钠项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额896.06万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.35%,投资利税率52.47%,全部投资回报率33.26%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14747.3722.11亩1.1容积率1.071.2建筑系数71.68%1.3投资强度万元/亩163.921.4基底面积平方米10570.911.5总建筑面积平方米15779.691.6绿化面积平方米1207.70绿化率7.65%2总投资万元4666.302.1固定资产投资万元3624.272.1.1土建工程投资万元1144.782.1.1.1土建工程投资占比万元24.53%2.1.2设备投资万元1512.612.1.2.1设备投资占比32.42%2.1.3其它投资万元966.882.1.3.1其它投资占比20.72%2.1.4固定资产投资占比77.67%2.2流动资金万元1042.032.2.1流动资金占比22.33%3收入万元9885.004总成本万元7815.515利润总额万元2069.496净利润万元1552.127所得税万元1.078增值税万元285.459税金及附加万元93.2410纳税总额万元896.0611利税总额万元2448.1812投资利润率44.35%13投资利税率52.47%14投资回报率33.26%15回收期年4.5116设备数量台(套)12017年用电量千瓦时938963.6418年用水量立方米9273.4319总能耗吨标准煤116.1920节能率26.95%21节能量吨标准煤42.9722员工数量人171第二章 建设背景一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.68%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度163.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7473.637473.639547.129547.12761.881.1主要生产车间4484.184484.185728.275728.27472.371.2辅助生产车间2391.562391.563055.083055.08243.801.3其他生产车间597.89597.89553.73553.7345.712仓储工程1585.641585.644051.174051.17235.122.1成品贮存396.41396.411012.791012.7958.782.2原料仓储824.53824.532106.612106.61122.262.3辅助材料仓库364.70364.70931.77931.7754.083供配电工程84.5784.5784.5784.575.523.1供配电室84.5784.5784.5784.575.524给排水工程97.2597.2597.2597.254.944.1给排水97.2597.2597.2597.254.945服务性工程1004.241004.241004.241004.2458.285.1办公用房415.51415.51415.51415.5124.215.2生活服务588.73588.73588.73588.7325.976消防及环保工程283.30283.30283.30283.3018.506.1消防环保工程283.30283.30283.30283.3018.507项目总图工程42.2842.2842.2842.2827.217.1场地及道路硬化2778.82491.46491.467.2场区围墙491.462778.822778.827.3安全保卫室42.2842.2842.2842.288绿化工程952.2633.33合计10570.9115779.6915779.691144.78六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3082.07万元,占计划投资的66.05%。其中:完成固定资产投资2182.86万元,占总投资的70.82%;完成流动资金投资899.21,占总投资的29.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3082.071.1完成比例66.05%2完成固定资产投资万元2182.862.1完成比例70.82%3完成流动资金投资万元899.213.1完成比例29.18%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元660.732工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元174.613企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元50.584品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元76.275其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.455.3年工资额万元38.846职工工资总额万元5365.25五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3624.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1144.781512.61163.923624.271.1工程费用万元1144.781512.616407.281.1.1建筑工程费用万元1144.781144.7824.53%1.1.2设备购置及安装费万元1512.611512.6132.42%1.2工程建设其他费用万元966.88966.8820.72%1.2.1无形资产万元437.71437.711.3预备费万元529.17529.171.3.1基本预备费万元308.81308.811.3.2涨价预备费万元220.36220.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元3624.273624.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1042.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6407.284651.854297.356407.286407.286407.281.1应收账款万元1922.181153.311345.531922.181922.181922.181.2存货万元2883.281729.972018.292883.282883.282883.281.2.1原辅材料万元864.98518.99605.49864.98864.98864.981.2.2燃料动力万元43.2525.9530.2743.2543.2543.251.2.3在产品万元1326.31795.79928.421326.311326.311326.311.2.4产成品万元648.74389.24454.12648.74648.74648.741.3现金万元1601.82961.091121.271601.821601.821601.822流动负债万元5365.253219.153755.675365.255365.255365.252.1应付账款万元5365.253219.153755.675365.255365.255365.253流动资金万元1042.03625.22729.421042.031042.031042.034铺底流动资金万元347.34208.41243.14347.34347.34347.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4666.30万元,其中:固定资产投资3624.27万元,占项目总投资的77.67%;流动资金1042.03万元,占项目总投资的22.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1144.78万元,占项目总投资的24.53%;设备购置费1512.61万元,占项目总投资的32.42%;其它投资966.88万元,占项目总投资的20.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3624.27+1042.03=4666.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3624.2777.67%1.1项目建设投资万元3624.2777.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1042.0322.33%3总投资万元万元4666.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5931.00万元,总成本4382.28万元,利润总额1548.72万元,净利润79.54万元,增值税171.27万元,税金及附加1161.54万元,所得税387.18万元;第二年收入6919.50万元,总成本4970.53万元,利润总额1948.97万元,净利润1461.73万元,增值税199.81万元,税金及附加82.97万元,所得税487.24万元;第三年生产负荷100%,收入9885.00万元,总成本7815.51万元,利润总额2069.49万元,净利润1552.12万元,增值税285.45万元,税金及附加93.24万元,所得税517.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9885.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=285.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5931.006919.509885.009885.009885.001.1碳酸氢钠万元5931.006919.509885.009885.009885.002现价增加值万
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