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泓域咨询MACRO/ 共聚丙烯项目立项申请报告共聚丙烯项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20700.93万元,同比增长13.44%(2452.87万元)。其中,主营业业务共聚丙烯生产及销售收入为19088.93万元,占营业总收入的92.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4783.07万元,较去年同期相比增长859.39万元,增长率21.90%;实现净利润3587.30万元,较去年同期相比增长656.17万元,增长率22.39%。二、项目概况(一)项目名称共聚丙烯项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积42194.42平方米(折合约63.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.63%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度186.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42194.42平方米,建筑物基底占地面积31067.75平方米,总建筑面积59916.08平方米,其中:规划建设主体工程42446.91平方米,项目规划绿化面积4394.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3512.60万元。(七)节能分析“共聚丙烯项目建设项目”,年用电量1092908.11千瓦时,年总用水量13182.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.45吨标准煤/年。达产年综合节能量58.05吨标准煤/年,项目总节能率24.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15612.75万元,其中:固定资产投资11814.44万元,占项目总投资的75.67%;流动资金3798.31万元,占项目总投资的24.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26687.00万元,总成本费用21127.59万元,税金及附加260.80万元,利润总额5559.41万元,利税总额6587.03万元,税后净利润4169.56万元,达产年纳税总额2417.47万元;达产年投资利润率35.61%,投资利税率42.19%,投资回报率26.71%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位369个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区共聚丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区共聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“共聚丙烯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位369个,达产年纳税总额2417.47万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.61%,投资利税率42.19%,全部投资回报率26.71%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42194.4263.26亩1.1容积率1.421.2建筑系数73.63%1.3投资强度万元/亩186.761.4基底面积平方米31067.751.5总建筑面积平方米59916.081.6绿化面积平方米4394.68绿化率7.33%2总投资万元15612.752.1固定资产投资万元11814.442.1.1土建工程投资万元4784.882.1.1.1土建工程投资占比万元30.65%2.1.2设备投资万元3512.602.1.2.1设备投资占比22.50%2.1.3其它投资万元3516.962.1.3.1其它投资占比22.53%2.1.4固定资产投资占比75.67%2.2流动资金万元3798.312.2.1流动资金占比24.33%3收入万元26687.004总成本万元21127.595利润总额万元5559.416净利润万元4169.567所得税万元1.428增值税万元766.829税金及附加万元260.8010纳税总额万元2417.4711利税总额万元6587.0312投资利润率35.61%13投资利税率42.19%14投资回报率26.71%15回收期年5.2416设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1092908.1118年用水量立方米13182.7219总能耗吨标准煤135.4520节能率24.90%21节能量吨标准煤58.0522员工数量人369第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.63%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度186.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21964.9021964.9042446.9142446.913728.781.1主要生产车间13178.9413178.9425468.1525468.152311.841.2辅助生产车间7028.777028.7713583.0113583.011193.211.3其他生产车间1757.191757.192461.922461.92223.732仓储工程4660.164660.1611354.9611354.96725.442.1成品贮存1165.041165.042838.742838.74181.362.2原料仓储2423.282423.285904.585904.58377.232.3辅助材料仓库1071.841071.842611.642611.64166.853供配电工程248.54248.54248.54248.5417.863.1供配电室248.54248.54248.54248.5417.864给排水工程285.82285.82285.82285.8215.984.1给排水285.82285.82285.82285.8215.985服务性工程2951.442951.442951.442951.44188.565.1办公用房1570.701570.701570.701570.7090.475.2生活服务1380.741380.741380.741380.7475.596消防及环保工程832.62832.62832.62832.6259.846.1消防环保工程832.62832.62832.62832.6259.847项目总图工程124.27124.27124.27124.27-66.297.1场地及道路硬化8486.651478.021478.027.2场区围墙1478.028486.658486.657.3安全保卫室124.27124.27124.27124.278绿化工程3277.34114.71合计31067.7559916.0859916.084784.88六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12211.39万元,占计划投资的78.21%。其中:完成固定资产投资8309.37万元,占总投资的68.05%;完成流动资金投资3902.02,占总投资的31.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12211.391.1完成比例78.21%2完成固定资产投资万元8309.372.1完成比例68.05%3完成流动资金投资万元3902.023.1完成比例31.95%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员369人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2511.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元1293.502工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元281.773企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元118.334品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元153.735其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.475.3年工资额万元106.306职工工资总额万元14474.63五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11814.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4784.883512.60186.7611814.441.1工程费用万元4784.883512.6018272.941.1.1建筑工程费用万元4784.884784.8830.65%1.1.2设备购置及安装费万元3512.603512.6022.50%1.2工程建设其他费用万元3516.963516.9622.53%1.2.1无形资产万元2029.682029.681.3预备费万元1487.281487.281.3.1基本预备费万元776.53776.531.3.2涨价预备费万元710.75710.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元11814.4411814.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3798.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18272.9413332.1415675.9618272.9418272.9418272.941.1应收账款万元5481.883563.224385.515481.885481.885481.881.2存货万元8222.825344.836578.268222.828222.828222.821.2.1原辅材料万元2466.851603.451973.482466.852466.852466.851.2.2燃料动力万元123.3480.1798.67123.34123.34123.341.2.3在产品万元3782.502458.623026.003782.503782.503782.501.2.4产成品万元1850.131202.591480.111850.131850.131850.131.3现金万元4568.232969.353654.594568.234568.234568.232流动负债万元14474.639408.5111579.7014474.6314474.6314474.632.1应付账款万元14474.639408.5111579.7014474.6314474.6314474.633流动资金万元3798.312468.903038.653798.313798.313798.314铺底流动资金万元1266.09822.971012.881266.091266.091266.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15612.75万元,其中:固定资产投资11814.44万元,占项目总投资的75.67%;流动资金3798.31万元,占项目总投资的24.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4784.88万元,占项目总投资的30.65%;设备购置费3512.60万元,占项目总投资的22.50%;其它投资3516.96万元,占项目总投资的22.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11814.44+3798.31=15612.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11814.4475.67%1.1项目建设投资万元11814.4475.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3798.3124.33%3总投资万元万元15612.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17346.55万元,总成本10137.00万元,利润总额7209.55万元,净利润228.59万元,增值税498.43万元,税金及附加5407.16万元,所得税1802.39万元;第二年收入21349.60万元,总成本12024.19万元,利润总额9325.41万元,净利润6994.06万元,增值税613.46万元,税金及附加242.39万元,所得税2331.35万元;第三年生产负荷100%,收入26687.00万元,总成本21127.59万元,利润总额5559.41万元,净利润4169.56万元,增值税766.82万元,税金及附加260.80万元,所得税1389.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26687.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=766.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17346.5521349.6026687.0026687.0026687.001.1共聚丙烯万元17346.5521349.6026687.0026687.0026687.002现价增加值万元5550.906831.878539.

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