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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃灯杯项目立项说明及投资计划玻璃灯杯项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入13027.72万元,同比增长23.48%(2477.11万元)。其中,主营业业务玻璃灯杯生产及销售收入为10464.77万元,占营业总收入的80.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3007.07万元,较去年同期相比增长239.70万元,增长率8.66%;实现净利润2255.30万元,较去年同期相比增长236.70万元,增长率11.73%。二、项目概况(一)项目名称玻璃灯杯项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积41660.82平方米(折合约62.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.96%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度178.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41660.82平方米,建筑物基底占地面积29979.13平方米,总建筑面积48326.55平方米,其中:规划建设主体工程33544.26平方米,项目规划绿化面积3039.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费5218.72万元。(七)节能分析“玻璃灯杯项目建设项目”,年用电量1252304.11千瓦时,年总用水量8317.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.62吨标准煤/年。达产年综合节能量66.27吨标准煤/年,项目总节能率29.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13168.27万元,其中:固定资产投资11124.13万元,占项目总投资的84.48%;流动资金2044.14万元,占项目总投资的15.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17889.00万元,总成本费用14106.43万元,税金及附加229.25万元,利润总额3782.57万元,利税总额4533.55万元,税后净利润2836.93万元,达产年纳税总额1696.62万元;达产年投资利润率28.72%,投资利税率34.43%,投资回报率21.54%,全部投资回收期6.14年,提供就业职位279个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区玻璃灯杯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区玻璃灯杯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“玻璃灯杯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1696.62万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.72%,投资利税率34.43%,全部投资回报率21.54%,全部投资回收期6.14年,固定资产投资回收期6.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41660.8262.46亩1.1容积率1.161.2建筑系数71.96%1.3投资强度万元/亩178.101.4基底面积平方米29979.131.5总建筑面积平方米48326.551.6绿化面积平方米3039.95绿化率6.29%2总投资万元13168.272.1固定资产投资万元11124.132.1.1土建工程投资万元4003.772.1.1.1土建工程投资占比万元30.40%2.1.2设备投资万元5218.722.1.2.1设备投资占比39.63%2.1.3其它投资万元1901.642.1.3.1其它投资占比14.44%2.1.4固定资产投资占比84.48%2.2流动资金万元2044.142.2.1流动资金占比15.52%3收入万元17889.004总成本万元14106.435利润总额万元3782.576净利润万元2836.937所得税万元1.168增值税万元521.739税金及附加万元229.2510纳税总额万元1696.6211利税总额万元4533.5512投资利润率28.72%13投资利税率34.43%14投资回报率21.54%15回收期年6.1416设备数量台(套)16017年用电量千瓦时1252304.1118年用水量立方米8317.0219总能耗吨标准煤154.6220节能率29.27%21节能量吨标准煤66.2722员工数量人279第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.96%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度178.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21195.2421195.2433544.2633544.263056.991.1主要生产车间12717.1412717.1420126.5620126.561895.331.2辅助生产车间6782.486782.4810734.1610734.16978.241.3其他生产车间1695.621695.621945.571945.57183.422仓储工程4496.874496.879608.499608.49636.842.1成品贮存1124.221124.222402.122402.12159.212.2原料仓储2338.372338.374996.414996.41331.162.3辅助材料仓库1034.281034.282209.952209.95146.473供配电工程239.83239.83239.83239.8317.883.1供配电室239.83239.83239.83239.8317.884给排水工程275.81275.81275.81275.8116.004.1给排水275.81275.81275.81275.8116.005服务性工程2848.022848.022848.022848.02188.765.1办公用房1515.911515.911515.911515.91104.195.2生活服务1332.111332.111332.111332.1181.796消防及环保工程803.44803.44803.44803.4459.916.1消防环保工程803.44803.44803.44803.4459.917项目总图工程119.92119.92119.92119.92-76.287.1场地及道路硬化7706.781292.781292.787.2场区围墙1292.787706.787706.787.3安全保卫室119.92119.92119.92119.928绿化工程2961.88103.67合计29979.1348326.5548326.554003.77六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9516.84万元,占计划投资的72.27%。其中:完成固定资产投资7271.87万元,占总投资的76.41%;完成流动资金投资2244.97,占总投资的23.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9516.841.1完成比例72.27%2完成固定资产投资万元7271.872.1完成比例76.41%3完成流动资金投资万元2244.973.1完成比例23.59%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员279人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元819.032工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元230.043企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元86.364品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元111.145其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.055.3年工资额万元110.776职工工资总额万元12160.94五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11124.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4003.775218.72178.1011124.131.1工程费用万元4003.775218.7214205.081.1.1建筑工程费用万元4003.774003.7730.40%1.1.2设备购置及安装费万元5218.725218.7239.63%1.2工程建设其他费用万元1901.641901.6414.44%1.2.1无形资产万元991.85991.851.3预备费万元909.79909.791.3.1基本预备费万元387.59387.591.3.2涨价预备费万元522.20522.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元11124.1311124.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2044.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14205.085305.318435.0114205.0814205.0814205.081.1应收账款万元4261.521917.693196.144261.524261.524261.521.2存货万元6392.292876.534794.216392.296392.296392.291.2.1原辅材料万元1917.69862.961438.271917.691917.691917.691.2.2燃料动力万元95.8843.1571.9195.8895.8895.881.2.3在产品万元2940.451323.202205.342940.452940.452940.451.2.4产成品万元1438.27647.221078.701438.271438.271438.271.3现金万元3551.271598.072663.453551.273551.273551.272流动负债万元12160.945472.429120.7012160.9412160.9412160.942.1应付账款万元12160.945472.429120.7012160.9412160.9412160.943流动资金万元2044.14919.861533.112044.142044.142044.144铺底流动资金万元681.37306.62511.03681.37681.37681.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13168.27万元,其中:固定资产投资11124.13万元,占项目总投资的84.48%;流动资金2044.14万元,占项目总投资的15.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4003.77万元,占项目总投资的30.40%;设备购置费5218.72万元,占项目总投资的39.63%;其它投资1901.64万元,占项目总投资的14.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11124.13+2044.14=13168.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11124.1384.48%1.1项目建设投资万元11124.1384.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2044.1415.52%3总投资万元万元13168.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8050.05万元,总成本8173.37万元,利润总额-123.32万元,净利润194.82万元,增值税234.78万元,税金及附加-92.49万元,所得税-30.83万元;第二年收入13416.75万元,总成本11830.81万元,利润总额1585.94万元,净利润1189.45万元,增值税391.30万元,税金及附加213.60万元,所得税396.49万元;第三年生产负荷100%,收入17889.00万元,总成本14106.43万元,利润总额3782.57万元,净利润2836.93万元,增值税521.73万元,税金及附加229.25万元,所得税945.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17889.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=521.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8050.0513416.7517889.0017889.0017889.001.1玻璃灯杯万元8050.0513416.7517889.0017889.0017889.002现价增加值万元2576.024293.365724.485724.485724.483增值税万元234.783
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