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泓域咨询MACRO/ 各种树脂项目立项申请报告各种树脂项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入14507.11万元,同比增长26.57%(3045.72万元)。其中,主营业业务各种树脂生产及销售收入为13632.89万元,占营业总收入的93.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3070.25万元,较去年同期相比增长267.28万元,增长率9.54%;实现净利润2302.69万元,较去年同期相比增长247.88万元,增长率12.06%。二、项目概况(一)项目名称各种树脂项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积41073.86平方米(折合约61.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.94%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度168.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41073.86平方米,建筑物基底占地面积32012.97平方米,总建筑面积45591.98平方米,其中:规划建设主体工程27375.98平方米,项目规划绿化面积3641.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费5012.51万元。(七)节能分析“各种树脂项目建设项目”,年用电量576071.28千瓦时,年总用水量6487.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.35吨标准煤/年。达产年综合节能量22.53吨标准煤/年,项目总节能率29.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12493.32万元,其中:固定资产投资10370.69万元,占项目总投资的83.01%;流动资金2122.63万元,占项目总投资的16.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14913.00万元,总成本费用11618.77万元,税金及附加218.82万元,利润总额3294.23万元,利税总额3967.43万元,税后净利润2470.67万元,达产年纳税总额1496.76万元;达产年投资利润率26.37%,投资利税率31.76%,投资回报率19.78%,全部投资回收期6.56年,提供就业职位240个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园各种树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园各种树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“各种树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位240个,达产年纳税总额1496.76万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.37%,投资利税率31.76%,全部投资回报率19.78%,全部投资回收期6.56年,固定资产投资回收期6.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41073.8661.58亩1.1容积率1.111.2建筑系数77.94%1.3投资强度万元/亩168.411.4基底面积平方米32012.971.5总建筑面积平方米45591.981.6绿化面积平方米3641.91绿化率7.99%2总投资万元12493.322.1固定资产投资万元10370.692.1.1土建工程投资万元3315.622.1.1.1土建工程投资占比万元26.54%2.1.2设备投资万元5012.512.1.2.1设备投资占比40.12%2.1.3其它投资万元2042.562.1.3.1其它投资占比16.35%2.1.4固定资产投资占比83.01%2.2流动资金万元2122.632.2.1流动资金占比16.99%3收入万元14913.004总成本万元11618.775利润总额万元3294.236净利润万元2470.677所得税万元1.118增值税万元454.389税金及附加万元218.8210纳税总额万元1496.7611利税总额万元3967.4312投资利润率26.37%13投资利税率31.76%14投资回报率19.78%15回收期年6.5616设备数量台(套)10817年用电量千瓦时576071.2818年用水量立方米6487.7519总能耗吨标准煤71.3520节能率29.63%21节能量吨标准煤22.5322员工数量人240第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.94%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度168.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22633.1722633.1727375.9827375.982189.971.1主要生产车间13579.9013579.9016425.5916425.591357.781.2辅助生产车间7242.617242.618760.318760.31700.791.3其他生产车间1810.651810.651587.811587.81131.402仓储工程4801.954801.9511840.4011840.40688.862.1成品贮存1200.491200.492960.102960.10172.222.2原料仓储2497.012497.016157.016157.01358.212.3辅助材料仓库1104.451104.452723.292723.29158.443供配电工程256.10256.10256.10256.1016.763.1供配电室256.10256.10256.10256.1016.764给排水工程294.52294.52294.52294.5214.994.1给排水294.52294.52294.52294.5214.995服务性工程3041.233041.233041.233041.23176.945.1办公用房1270.311270.311270.311270.3195.085.2生活服务1770.921770.921770.921770.92100.026消防及环保工程857.95857.95857.95857.9556.156.1消防环保工程857.95857.95857.95857.9556.157项目总图工程128.05128.05128.05128.0562.057.1场地及道路硬化8080.411742.361742.367.2场区围墙1742.368080.418080.417.3安全保卫室128.05128.05128.05128.058绿化工程3140.08109.90合计32012.9745591.9845591.983315.62六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10585.36万元,占计划投资的84.73%。其中:完成固定资产投资6460.36万元,占总投资的61.03%;完成流动资金投资4125.00,占总投资的38.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10585.361.1完成比例84.73%2完成固定资产投资万元6460.362.1完成比例61.03%3完成流动资金投资万元4125.003.1完成比例38.97%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员240人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元802.692工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元231.433企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元79.374品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元103.405其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.615.3年工资额万元54.496职工工资总额万元8567.14五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10370.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3315.625012.51168.4110370.691.1工程费用万元3315.625012.5110689.771.1.1建筑工程费用万元3315.623315.6226.54%1.1.2设备购置及安装费万元5012.515012.5140.12%1.2工程建设其他费用万元2042.562042.5616.35%1.2.1无形资产万元847.79847.791.3预备费万元1194.771194.771.3.1基本预备费万元651.57651.571.3.2涨价预备费万元543.20543.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元10370.6910370.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2122.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10689.775515.077244.5510689.7710689.7710689.771.1应收账款万元3206.931924.162405.203206.933206.933206.931.2存货万元4810.402886.243607.804810.404810.404810.401.2.1原辅材料万元1443.12865.871082.341443.121443.121443.121.2.2燃料动力万元72.1643.2954.1272.1672.1672.161.2.3在产品万元2212.781327.671659.592212.782212.782212.781.2.4产成品万元1082.34649.40811.751082.341082.341082.341.3现金万元2672.441603.472004.332672.442672.442672.442流动负债万元8567.145140.286425.368567.148567.148567.142.1应付账款万元8567.145140.286425.368567.148567.148567.143流动资金万元2122.631273.581591.972122.632122.632122.634铺底流动资金万元707.54424.53530.66707.54707.54707.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12493.32万元,其中:固定资产投资10370.69万元,占项目总投资的83.01%;流动资金2122.63万元,占项目总投资的16.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3315.62万元,占项目总投资的26.54%;设备购置费5012.51万元,占项目总投资的40.12%;其它投资2042.56万元,占项目总投资的16.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10370.69+2122.63=12493.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10370.6983.01%1.1项目建设投资万元10370.6983.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2122.6316.99%3总投资万元万元12493.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8947.80万元,总成本8130.43万元,利润总额817.37万元,净利润197.01万元,增值税272.63万元,税金及附加613.03万元,所得税204.34万元;第二年收入11184.75万元,总成本9757.52万元,利润总额1427.23万元,净利润1070.42万元,增值税340.78万元,税金及附加205.19万元,所得税356.81万元;第三年生产负荷100%,收入14913.00万元,总成本11618.77万元,利润总额3294.23万元,净利润2470.67万元,增值税454.38万元,税金及附加218.82万元,所得税823.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14913.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=454.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8947.8011184.7514913.0014913.0014913.001.1各种树脂万元8947.8011184.7514913.0014913.0014913.002现价增加值万元2863.303579.124772.1

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