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泓域咨询MACRO/ 不锈铁材料项目立项说明及投资计划不锈铁材料项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19466.37万元,同比增长18.02%(2972.79万元)。其中,主营业业务不锈铁材料生产及销售收入为16318.39万元,占营业总收入的83.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4314.00万元,较去年同期相比增长438.76万元,增长率11.32%;实现净利润3235.50万元,较去年同期相比增长493.40万元,增长率17.99%。二、项目概况(一)项目名称不锈铁材料项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36618.30平方米(折合约54.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.07%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度193.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36618.30平方米,建筑物基底占地面积19433.33平方米,总建筑面积39913.95平方米,其中:规划建设主体工程29702.95平方米,项目规划绿化面积2776.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4335.67万元。(七)节能分析“不锈铁材料项目建设项目”,年用电量877695.04千瓦时,年总用水量20655.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.63吨标准煤/年。达产年综合节能量30.92吨标准煤/年,项目总节能率21.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13372.99万元,其中:固定资产投资10622.60万元,占项目总投资的79.43%;流动资金2750.39万元,占项目总投资的20.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21585.00万元,总成本费用16630.21万元,税金及附加228.48万元,利润总额4954.79万元,利税总额5866.69万元,税后净利润3716.09万元,达产年纳税总额2150.60万元;达产年投资利润率37.05%,投资利税率43.87%,投资回报率27.79%,全部投资回收期5.10年,提供就业职位381个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区不锈铁材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区不锈铁材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈铁材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位381个,达产年纳税总额2150.60万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.05%,投资利税率43.87%,全部投资回报率27.79%,全部投资回收期5.10年,固定资产投资回收期5.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和产业集群区域的品牌建设。报告要求以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。工业和信息化部于2014年启动了产业集群区域品牌建设试点示范工作,以区域品牌为突破点,辐射带动区域骨干企业培育自主品牌。目前已推动中关村、中山古镇等75个产业集群试点开展区域品牌建设,形成了随州专用汽车、深圳内衣等6个示范区。工商总局支持有条件的地方率先发展,开展商标品牌建设局(部)省战略合作,制定区域商标品牌发展规划,积极指导和支持各地区开展商标品牌创业创新基地建设,加快推动条件成熟的地区成立品牌指导站,促进品牌经济与产业发展、区域发展深度融合,不断提高区域经济的综合竞争力。质检总局在全国31个省(区、市)批准筹建了287个“全国知名品牌创建示范区”,有效调动了地方政府依靠质量培育知名品牌的积极性,打造了北京中关村科技园“全国软件与信息产业知名品牌示范区”等一批区域知名品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36618.3054.90亩1.1容积率1.091.2建筑系数53.07%1.3投资强度万元/亩193.491.4基底面积平方米19433.331.5总建筑面积平方米39913.951.6绿化面积平方米2776.61绿化率6.96%2总投资万元13372.992.1固定资产投资万元10622.602.1.1土建工程投资万元3583.312.1.1.1土建工程投资占比万元26.80%2.1.2设备投资万元4335.672.1.2.1设备投资占比32.42%2.1.3其它投资万元2703.622.1.3.1其它投资占比20.22%2.1.4固定资产投资占比79.43%2.2流动资金万元2750.392.2.1流动资金占比20.57%3收入万元21585.004总成本万元16630.215利润总额万元4954.796净利润万元3716.097所得税万元1.098增值税万元683.429税金及附加万元228.4810纳税总额万元2150.6011利税总额万元5866.6912投资利润率37.05%13投资利税率43.87%14投资回报率27.79%15回收期年5.1016设备数量台(套)10417年用电量千瓦时877695.0418年用水量立方米20655.2619总能耗吨标准煤109.6320节能率21.04%21节能量吨标准煤30.9222员工数量人381第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.07%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度193.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13739.3613739.3629702.9529702.952933.271.1主要生产车间8243.628243.6217821.7717821.771818.631.2辅助生产车间4396.604396.609504.949504.94938.651.3其他生产车间1099.151099.151722.771722.77176.002仓储工程2915.002915.006637.156637.15476.682.1成品贮存728.75728.751659.291659.29119.172.2原料仓储1515.801515.803451.323451.32247.872.3辅助材料仓库670.45670.451526.541526.54109.643供配电工程155.47155.47155.47155.4712.563.1供配电室155.47155.47155.47155.4712.564给排水工程178.79178.79178.79178.7911.244.1给排水178.79178.79178.79178.7911.245服务性工程1846.171846.171846.171846.17132.595.1办公用房972.34972.34972.34972.3456.375.2生活服务873.83873.83873.83873.8365.776消防及环保工程520.81520.81520.81520.8142.086.1消防环保工程520.81520.81520.81520.8142.087项目总图工程77.7377.7377.7377.73-88.387.1场地及道路硬化5070.44871.28871.287.2场区围墙871.285070.445070.447.3安全保卫室77.7377.7377.7377.738绿化工程1807.6863.27合计19433.3339913.9539913.953583.31六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10584.99万元,占计划投资的79.15%。其中:完成固定资产投资8087.68万元,占总投资的76.41%;完成流动资金投资2497.31,占总投资的23.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10584.991.1完成比例79.15%2完成固定资产投资万元8087.682.1完成比例76.41%3完成流动资金投资万元2497.313.1完成比例23.59%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员381人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2591.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元1468.612工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元332.453企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元108.364品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元153.255其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.005.3年工资额万元142.026职工工资总额万元11181.20五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10622.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3583.314335.67193.4910622.601.1工程费用万元3583.314335.6713931.591.1.1建筑工程费用万元3583.313583.3126.80%1.1.2设备购置及安装费万元4335.674335.6732.42%1.2工程建设其他费用万元2703.622703.6220.22%1.2.1无形资产万元1226.991226.991.3预备费万元1476.631476.631.3.1基本预备费万元727.45727.451.3.2涨价预备费万元749.18749.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元10622.6010622.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2750.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13931.5910817.2611148.3913931.5913931.5913931.591.1应收账款万元4179.482716.663343.584179.484179.484179.481.2存货万元6269.224074.995015.376269.226269.226269.221.2.1原辅材料万元1880.771222.501504.611880.771880.771880.771.2.2燃料动力万元94.0461.1275.2394.0494.0494.041.2.3在产品万元2883.841874.502307.072883.842883.842883.841.2.4产成品万元1410.57916.871128.461410.571410.571410.571.3现金万元3482.902263.882786.323482.903482.903482.902流动负债万元11181.207267.788944.9611181.2011181.2011181.202.1应付账款万元11181.207267.788944.9611181.2011181.2011181.203流动资金万元2750.391787.752200.312750.392750.392750.394铺底流动资金万元916.79595.92733.44916.79916.79916.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13372.99万元,其中:固定资产投资10622.60万元,占项目总投资的79.43%;流动资金2750.39万元,占项目总投资的20.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3583.31万元,占项目总投资的26.80%;设备购置费4335.67万元,占项目总投资的32.42%;其它投资2703.62万元,占项目总投资的20.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10622.60+2750.39=13372.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10622.6079.43%1.1项目建设投资万元10622.6079.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2750.3920.57%3总投资万元万元13372.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14030.25万元,总成本2136.20万元,利润总额11894.05万元,净利润199.78万元,增值税444.22万元,税金及附加8920.54万元,所得税2973.51万元;第二年收入17268.00万元,总成本2519.91万元,利润总额14748.09万元,净利润11061.07万元,增值税546.74万元,税金及附加212.08万元,所得税3687.02万元;第三年生产负荷100%,收入21585.00万元,总成本16630.21万元,利润总额4954.79万元,净利润3716.09万元,增值税683.42万元,税金及附加228.48万元,所得税1238.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21585.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=683.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14030.2517268.0021585.0021585.0021585.001.1不锈铁材料万元14030.2517268.0021585.0021585.0021585.002现价增加值万元4489.685525.766907.206907.206907.203增值税万元444.22546

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