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文档简介
泓域咨询MACRO/ 甘油松香树脂(型)项目立项申请报告甘油松香树脂(型)项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入29057.12万元,同比增长22.54%(5344.18万元)。其中,主营业业务甘油松香树脂(型)生产及销售收入为23494.00万元,占营业总收入的80.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6876.45万元,较去年同期相比增长907.29万元,增长率15.20%;实现净利润5157.34万元,较去年同期相比增长910.15万元,增长率21.43%。二、项目概况(一)项目名称甘油松香树脂(型)项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46456.55平方米(折合约69.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.73%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度189.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46456.55平方米,建筑物基底占地面积28677.63平方米,总建筑面积64574.60平方米,其中:规划建设主体工程40991.76平方米,项目规划绿化面积3772.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费5144.99万元。(七)节能分析“甘油松香树脂(型)项目建设项目”,年用电量597714.64千瓦时,年总用水量15712.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.80吨标准煤/年。达产年综合节能量19.88吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16643.58万元,其中:固定资产投资13229.32万元,占项目总投资的79.49%;流动资金3414.26万元,占项目总投资的20.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29281.00万元,总成本费用22225.65万元,税金及附加302.60万元,利润总额7055.35万元,利税总额8331.10万元,税后净利润5291.51万元,达产年纳税总额3039.59万元;达产年投资利润率42.39%,投资利税率50.06%,投资回报率31.79%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位584个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区甘油松香树脂(型)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区甘油松香树脂(型)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“甘油松香树脂(型)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位584个,达产年纳税总额3039.59万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.39%,投资利税率50.06%,全部投资回报率31.79%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、大力倡导企业家精神。贯彻落实关于完善产权保护制度依法保护产权的意见。加强对民营企业家的关注和保障,营造鼓励创业创新、宽容失败的社会氛围,强化创造利润、奉献爱心、回报社会的价值导向。通过理论培训和实践锻炼,提升企业家的战略管理能力,培育一批专注实业、精于主业、勇于创新的企业家队伍。(发展改革委、工业和信息化部、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46456.5569.65亩1.1容积率1.391.2建筑系数61.73%1.3投资强度万元/亩189.941.4基底面积平方米28677.631.5总建筑面积平方米64574.601.6绿化面积平方米3772.66绿化率5.84%2总投资万元16643.582.1固定资产投资万元13229.322.1.1土建工程投资万元4755.232.1.1.1土建工程投资占比万元28.57%2.1.2设备投资万元5144.992.1.2.1设备投资占比30.91%2.1.3其它投资万元3329.102.1.3.1其它投资占比20.00%2.1.4固定资产投资占比79.49%2.2流动资金万元3414.262.2.1流动资金占比20.51%3收入万元29281.004总成本万元22225.655利润总额万元7055.356净利润万元5291.517所得税万元1.398增值税万元973.159税金及附加万元302.6010纳税总额万元3039.5911利税总额万元8331.1012投资利润率42.39%13投资利税率50.06%14投资回报率31.79%15回收期年4.6516设备数量台(套)10917年用电量千瓦时597714.6418年用水量立方米15712.7519总能耗吨标准煤74.8020节能率25.47%21节能量吨标准煤19.8822员工数量人584第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.73%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度189.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20275.0820275.0840991.7640991.763320.471.1主要生产车间12165.0512165.0524595.0624595.062058.691.2辅助生产车间6488.036488.0313117.3613117.361062.551.3其他生产车间1622.011622.012377.522377.52199.232仓储工程4301.644301.6415328.8515328.85903.042.1成品贮存1075.411075.413832.213832.21225.762.2原料仓储2236.852236.857971.007971.00469.582.3辅助材料仓库989.38989.383525.643525.64207.703供配电工程229.42229.42229.42229.4215.203.1供配电室229.42229.42229.42229.4215.204给排水工程263.83263.83263.83263.8313.604.1给排水263.83263.83263.83263.8313.605服务性工程2724.372724.372724.372724.37160.505.1办公用房1097.661097.661097.661097.6682.075.2生活服务1626.711626.711626.711626.7187.066消防及环保工程768.56768.56768.56768.5650.946.1消防环保工程768.56768.56768.56768.5650.947项目总图工程114.71114.71114.71114.71179.097.1场地及道路硬化7521.031160.011160.017.2场区围墙1160.017521.037521.037.3安全保卫室114.71114.71114.71114.718绿化工程3211.17112.39合计28677.6364574.6064574.604755.23六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14746.87万元,占计划投资的88.60%。其中:完成固定资产投资9415.82万元,占总投资的63.85%;完成流动资金投资5331.05,占总投资的36.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14746.871.1完成比例88.60%2完成固定资产投资万元9415.822.1完成比例63.85%3完成流动资金投资万元5331.053.1完成比例36.15%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员584人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3971.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元1951.752工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元538.263企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元162.874品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元268.705其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.285.3年工资额万元175.516职工工资总额万元18990.08五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13229.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4755.235144.99189.9413229.321.1工程费用万元4755.235144.9922404.341.1.1建筑工程费用万元4755.234755.2328.57%1.1.2设备购置及安装费万元5144.995144.9930.91%1.2工程建设其他费用万元3329.103329.1020.00%1.2.1无形资产万元1863.571863.571.3预备费万元1465.531465.531.3.1基本预备费万元787.05787.051.3.2涨价预备费万元678.48678.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元13229.3213229.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3414.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22404.349078.5816195.3522404.3422404.3422404.341.1应收账款万元6721.302688.524704.916721.306721.306721.301.2存货万元10081.954032.787057.3710081.9510081.9510081.951.2.1原辅材料万元3024.591209.832117.213024.593024.593024.591.2.2燃料动力万元151.2360.49105.86151.23151.23151.231.2.3在产品万元4637.701855.083246.394637.704637.704637.701.2.4产成品万元2268.44907.381587.912268.442268.442268.441.3现金万元5601.092240.433920.765601.095601.095601.092流动负债万元18990.087596.0313293.0618990.0818990.0818990.082.1应付账款万元18990.087596.0313293.0618990.0818990.0818990.083流动资金万元3414.261365.702389.983414.263414.263414.264铺底流动资金万元1138.08455.23796.661138.081138.081138.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16643.58万元,其中:固定资产投资13229.32万元,占项目总投资的79.49%;流动资金3414.26万元,占项目总投资的20.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4755.23万元,占项目总投资的28.57%;设备购置费5144.99万元,占项目总投资的30.91%;其它投资3329.10万元,占项目总投资的20.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13229.32+3414.26=16643.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13229.3279.49%1.1项目建设投资万元13229.3279.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3414.2620.51%3总投资万元万元16643.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11712.40万元,总成本3088.46万元,利润总额8623.94万元,净利润232.54万元,增值税389.26万元,税金及附加6467.95万元,所得税2155.99万元;第二年收入20496.70万元,总成本4726.88万元,利润总额15769.82万元,净利润11827.37万元,增值税681.20万元,税金及附加267.57万元,所得税3942.45万元;第三年生产负荷100%,收入29281.00万元,总成本22225.65万元,利润总额7055.35万元,净利润5291.51万元,增值税973.15万元,税金及附加302.60万元,所得税1763.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29281.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=973.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11712.4020496.7029281.0029281.0029281.001.1甘油松香树脂(型)万元11712.4020496.7029281.0029281.0029281.002现价增加值万元3747.976558
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