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文档简介
泓域咨询MACRO/ 温度补偿型瓷介电容器项目立项申请报告温度补偿型瓷介电容器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入14194.26万元,同比增长30.87%(3348.59万元)。其中,主营业业务温度补偿型瓷介电容器生产及销售收入为13189.41万元,占营业总收入的92.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3356.44万元,较去年同期相比增长797.49万元,增长率31.16%;实现净利润2517.33万元,较去年同期相比增长473.22万元,增长率23.15%。二、项目概况(一)项目名称温度补偿型瓷介电容器项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积31135.56平方米(折合约46.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.78%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度178.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31135.56平方米,建筑物基底占地面积23594.53平方米,总建筑面积34249.12平方米,其中:规划建设主体工程21307.66平方米,项目规划绿化面积1733.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费4034.62万元。(七)节能分析“温度补偿型瓷介电容器项目建设项目”,年用电量1265159.93千瓦时,年总用水量14352.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.72吨标准煤/年。达产年综合节能量41.66吨标准煤/年,项目总节能率25.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10486.02万元,其中:固定资产投资8342.65万元,占项目总投资的79.56%;流动资金2143.37万元,占项目总投资的20.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18412.00万元,总成本费用14078.12万元,税金及附加196.28万元,利润总额4333.88万元,利税总额5127.94万元,税后净利润3250.41万元,达产年纳税总额1877.53万元;达产年投资利润率41.33%,投资利税率48.90%,投资回报率31.00%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区温度补偿型瓷介电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区温度补偿型瓷介电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“温度补偿型瓷介电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额1877.53万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.33%,投资利税率48.90%,全部投资回报率31.00%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31135.5646.68亩1.1容积率1.101.2建筑系数75.78%1.3投资强度万元/亩178.721.4基底面积平方米23594.531.5总建筑面积平方米34249.121.6绿化面积平方米1733.75绿化率5.06%2总投资万元10486.022.1固定资产投资万元8342.652.1.1土建工程投资万元2751.272.1.1.1土建工程投资占比万元26.24%2.1.2设备投资万元4034.622.1.2.1设备投资占比38.48%2.1.3其它投资万元1556.762.1.3.1其它投资占比14.85%2.1.4固定资产投资占比79.56%2.2流动资金万元2143.372.2.1流动资金占比20.44%3收入万元18412.004总成本万元14078.125利润总额万元4333.886净利润万元3250.417所得税万元1.108增值税万元597.789税金及附加万元196.2810纳税总额万元1877.5311利税总额万元5127.9412投资利润率41.33%13投资利税率48.90%14投资回报率31.00%15回收期年4.7316设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1265159.9318年用水量立方米14352.1619总能耗吨标准煤156.7220节能率25.37%21节能量吨标准煤41.6622员工数量人368第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.78%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度178.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16681.3316681.3321307.6621307.661882.831.1主要生产车间10008.8010008.8012784.6012784.601167.351.2辅助生产车间5338.035338.036818.456818.45602.511.3其他生产车间1334.511334.511235.841235.84112.972仓储工程3539.183539.188411.958411.95540.592.1成品贮存884.79884.792102.992102.99135.152.2原料仓储1840.371840.374374.214374.21281.112.3辅助材料仓库814.01814.011934.751934.75124.343供配电工程188.76188.76188.76188.7613.653.1供配电室188.76188.76188.76188.7613.654给排水工程217.07217.07217.07217.0712.214.1给排水217.07217.07217.07217.0712.215服务性工程2241.482241.482241.482241.48144.055.1办公用房1040.071040.071040.071040.0770.765.2生活服务1201.411201.411201.411201.4185.436消防及环保工程632.33632.33632.33632.3345.726.1消防环保工程632.33632.33632.33632.3345.727项目总图工程94.3894.3894.3894.3831.737.1场地及道路硬化5940.621117.421117.427.2场区围墙1117.425940.625940.627.3安全保卫室94.3894.3894.3894.388绿化工程2299.6180.49合计23594.5334249.1234249.122751.27六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7382.79万元,占计划投资的70.41%。其中:完成固定资产投资5131.09万元,占总投资的69.50%;完成流动资金投资2251.70,占总投资的30.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7382.791.1完成比例70.41%2完成固定资产投资万元5131.092.1完成比例69.50%3完成流动资金投资万元2251.703.1完成比例30.50%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元1468.412工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元305.053企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元102.114品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元148.225其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.175.3年工资额万元82.266职工工资总额万元9407.17五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8342.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2751.274034.62178.728342.651.1工程费用万元2751.274034.6211550.541.1.1建筑工程费用万元2751.272751.2726.24%1.1.2设备购置及安装费万元4034.624034.6238.48%1.2工程建设其他费用万元1556.761556.7614.85%1.2.1无形资产万元758.95758.951.3预备费万元797.81797.811.3.1基本预备费万元376.27376.271.3.2涨价预备费万元421.54421.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元8342.658342.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2143.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11550.547038.1510933.8211550.5411550.5411550.541.1应收账款万元3465.161905.842598.873465.163465.163465.161.2存货万元5197.742858.763898.315197.745197.745197.741.2.1原辅材料万元1559.32857.631169.491559.321559.321559.321.2.2燃料动力万元77.9742.8858.4777.9777.9777.971.2.3在产品万元2390.961315.031793.222390.962390.962390.961.2.4产成品万元1169.49643.22877.121169.491169.491169.491.3现金万元2887.641588.202165.732887.642887.642887.642流动负债万元9407.175173.947055.389407.179407.179407.172.1应付账款万元9407.175173.947055.389407.179407.179407.173流动资金万元2143.371178.851607.532143.372143.372143.374铺底流动资金万元714.45392.95535.84714.45714.45714.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10486.02万元,其中:固定资产投资8342.65万元,占项目总投资的79.56%;流动资金2143.37万元,占项目总投资的20.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2751.27万元,占项目总投资的26.24%;设备购置费4034.62万元,占项目总投资的38.48%;其它投资1556.76万元,占项目总投资的14.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8342.65+2143.37=10486.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8342.6579.56%1.1项目建设投资万元8342.6579.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2143.3720.44%3总投资万元万元10486.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10126.60万元,总成本7873.62万元,利润总额2252.98万元,净利润164.00万元,增值税328.78万元,税金及附加1689.74万元,所得税563.25万元;第二年收入13809.00万元,总成本10017.42万元,利润总额3791.58万元,净利润2843.69万元,增值税448.33万元,税金及附加178.34万元,所得税947.89万元;第三年生产负荷100%,收入18412.00万元,总成本14078.12万元,利润总额4333.88万元,净利润3250.41万元,增值税597.78万元,税金及附加196.28万元,所得税1083.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18412.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=597.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10126.6013809.0018412.0018412.0018412.001.1温度补偿型瓷介电容器万元10126.6013809.0018412.0018412.0018412.002现价增加值万元3240.514418.885891.845891.
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