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文档简介
泓域咨询MACRO/ 苯乙烯乳液树脂项目立项申请报告苯乙烯乳液树脂项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5697.19万元,同比增长12.75%(644.16万元)。其中,主营业业务苯乙烯乳液树脂生产及销售收入为4698.15万元,占营业总收入的82.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1201.51万元,较去年同期相比增长283.43万元,增长率30.87%;实现净利润901.13万元,较去年同期相比增长120.91万元,增长率15.50%。二、项目概况(一)项目名称苯乙烯乳液树脂项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12446.22平方米(折合约18.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.46%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度181.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12446.22平方米,建筑物基底占地面积7898.37平方米,总建筑面积18918.25平方米,其中:规划建设主体工程12140.92平方米,项目规划绿化面积1014.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1167.31万元。(七)节能分析“苯乙烯乳液树脂项目建设项目”,年用电量1248235.81千瓦时,年总用水量9569.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.23吨标准煤/年。达产年综合节能量41.00吨标准煤/年,项目总节能率28.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4606.91万元,其中:固定资产投资3385.48万元,占项目总投资的73.49%;流动资金1221.43万元,占项目总投资的26.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9813.00万元,总成本费用7769.09万元,税金及附加83.62万元,利润总额2043.91万元,利税总额2409.45万元,税后净利润1532.93万元,达产年纳税总额876.52万元;达产年投资利润率44.37%,投资利税率52.30%,投资回报率33.27%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区苯乙烯乳液树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区苯乙烯乳液树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“苯乙烯乳液树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额876.52万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.37%,投资利税率52.30%,全部投资回报率33.27%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12446.2218.66亩1.1容积率1.521.2建筑系数63.46%1.3投资强度万元/亩181.431.4基底面积平方米7898.371.5总建筑面积平方米18918.251.6绿化面积平方米1014.48绿化率5.36%2总投资万元4606.912.1固定资产投资万元3385.482.1.1土建工程投资万元1498.302.1.1.1土建工程投资占比万元32.52%2.1.2设备投资万元1167.312.1.2.1设备投资占比25.34%2.1.3其它投资万元719.872.1.3.1其它投资占比15.63%2.1.4固定资产投资占比73.49%2.2流动资金万元1221.432.2.1流动资金占比26.51%3收入万元9813.004总成本万元7769.095利润总额万元2043.916净利润万元1532.937所得税万元1.528增值税万元281.929税金及附加万元83.6210纳税总额万元876.5211利税总额万元2409.4512投资利润率44.37%13投资利税率52.30%14投资回报率33.27%15回收期年4.5116设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1248235.8118年用水量立方米9569.5419总能耗吨标准煤154.2320节能率28.91%21节能量吨标准煤41.0022员工数量人213第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.46%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度181.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5584.155584.1512140.9212140.921057.701.1主要生产车间3350.493350.497284.557284.55655.771.2辅助生产车间1786.931786.933885.093885.09338.461.3其他生产车间446.73446.73704.17704.1763.462仓储工程1184.761184.764405.264405.26279.112.1成品贮存296.19296.191101.321101.3269.782.2原料仓储616.08616.082290.742290.74145.142.3辅助材料仓库272.49272.491013.211013.2164.203供配电工程63.1963.1963.1963.194.503.1供配电室63.1963.1963.1963.194.504给排水工程72.6772.6772.6772.674.034.1给排水72.6772.6772.6772.674.035服务性工程750.35750.35750.35750.3547.545.1办公用房309.41309.41309.41309.4125.175.2生活服务440.94440.94440.94440.9420.196消防及环保工程211.68211.68211.68211.6815.096.1消防环保工程211.68211.68211.68211.6815.097项目总图工程31.5931.5931.5931.5965.707.1场地及道路硬化2075.49330.47330.477.2场区围墙330.472075.492075.497.3安全保卫室31.5931.5931.5931.598绿化工程703.7824.63合计7898.3718918.2518918.251498.30六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2461.97万元,占计划投资的53.44%。其中:完成固定资产投资1890.82万元,占总投资的76.80%;完成流动资金投资571.15,占总投资的23.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2461.971.1完成比例53.44%2完成固定资产投资万元1890.822.1完成比例76.80%3完成流动资金投资万元571.153.1完成比例23.20%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元774.812工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.982.3年工资额万元161.053企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元54.134品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元85.915其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元75.556职工工资总额万元5385.45五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3385.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1498.301167.31181.433385.481.1工程费用万元1498.301167.316606.881.1.1建筑工程费用万元1498.301498.3032.52%1.1.2设备购置及安装费万元1167.311167.3125.34%1.2工程建设其他费用万元719.87719.8715.63%1.2.1无形资产万元321.08321.081.3预备费万元398.79398.791.3.1基本预备费万元213.79213.791.3.2涨价预备费万元185.00185.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元3385.483385.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1221.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6606.883062.785598.016606.886606.886606.881.1应收账款万元1982.06891.931585.651982.061982.061982.061.2存货万元2973.101337.892378.482973.102973.102973.101.2.1原辅材料万元891.93401.37713.54891.93891.93891.931.2.2燃料动力万元44.6020.0735.6844.6044.6044.601.2.3在产品万元1367.63615.431094.101367.631367.631367.631.2.4产成品万元668.95301.03535.16668.95668.95668.951.3现金万元1651.72743.271321.381651.721651.721651.722流动负债万元5385.452423.454308.365385.455385.455385.452.1应付账款万元5385.452423.454308.365385.455385.455385.453流动资金万元1221.43549.64977.141221.431221.431221.434铺底流动资金万元407.14183.21325.71407.14407.14407.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4606.91万元,其中:固定资产投资3385.48万元,占项目总投资的73.49%;流动资金1221.43万元,占项目总投资的26.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1498.30万元,占项目总投资的32.52%;设备购置费1167.31万元,占项目总投资的25.34%;其它投资719.87万元,占项目总投资的15.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3385.48+1221.43=4606.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3385.4873.49%1.1项目建设投资万元3385.4873.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1221.4326.51%3总投资万元万元4606.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4415.85万元,总成本14002.98万元,利润总额-9587.13万元,净利润65.01万元,增值税126.86万元,税金及附加-7190.35万元,所得税-2396.78万元;第二年收入7850.40万元,总成本21827.60万元,利润总额-13977.20万元,净利润-10482.90万元,增值税225.54万元,税金及附加76.85万元,所得税-3494.30万元;第三年生产负荷100%,收入9813.00万元,总成本7769.09万元,利润总额2043.91万元,净利润1532.93万元,增值税281.92万元,税金及附加83.62万元,所得税510.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9813.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=281.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4415.857850.409813.009813.009813.001.1苯乙烯乳液树脂万元4415.857850.409813.009813.009813.002现价增加值万元1
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