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泓域咨询MACRO/ 年产xx涂料印花助剂项目建议书年产xx涂料印花助剂项目建议书摘要说明该涂料印花助剂项目计划总投资12067.45万元,其中:固定资产投资10110.80万元,占项目总投资的83.79%;流动资金1956.65万元,占项目总投资的16.21%。达产年营业收入19311.00万元,总成本费用14648.49万元,税金及附加217.35万元,利润总额4662.51万元,利税总额5522.96万元,税后净利润3496.88万元,达产年纳税总额2026.08万元;达产年投资利润率38.64%,投资利税率45.77%,投资回报率28.98%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位258个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。.概论、项目背景及必要性、市场研究、项目规划方案、项目选址评价、工程设计说明、项目工艺及设备分析、环境保护可行性、项目安全卫生、项目风险评估、项目节能分析、实施方案、项目投资方案、经济效益、总结评价等。第一章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、在充分认识改革开放40年来我国制造业发展取得巨大成就的同时也必须看到,尽管我国是世界制造大国,但从制造业增加值率、劳动生产率、创新能力、拥有的核心技术、关键零部件生产、高端产业占比、产品质量和著名品牌等各方面衡量,我国制造业大而不强、发展质量不够高的问题十分突出,建设制造强国和发展先进制造业还有很长一段路要走。一方面,我国制造业产业结构不平衡、高级化程度不够,低端无效供给过剩与高端有效供给不足并存。从具体制造业产品看,大部分产品的功能性常规参数能够基本满足要求,但功能档次、可靠性、质量稳定性和使用效率等方面还有待提高,高品质、个性化、高复杂性、高附加值产品的供给能力不足,高端品牌培育不够。另一方面,我国优秀制造业企业数量不够多,特别是缺少世界一流企业。从世界品牌实验室公布的2017年“世界品牌500强”名单来看,我国入选品牌仅有37个,约占7%。在全球知名品牌咨询公司英图博略(Interbrand)发布的2017年度“全球最具价值100大品牌”排行榜中,我国制造业产品品牌只占2席。我国制造业发展存在的短板充分说明,加快建设制造强国,必须大力提升制造业供给质量,推动制造业实现高质量发展。制造业高质量发展,是指在新发展理念指导下的更高程度满足社会需求的发展,具有产业结构高级化、产业组织结构合理化以及制造产品高品质、高附加值、高复杂性、高个性化等一系列特点。2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变,而“中国创造”的具体体现就是技术创新,它是制造业发展全局的核心。从目前发展现状看,中国普遍存在自主创新能力不足的问题。大中型工业企业研发经费占比不足1%,而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上;技术对外依存度高达50%以上,95的高档数控系统、80的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口;科研成果转化率仅为10%左右,远低于发达国家40%的水平。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、从经营业务结构看,经过多年国有经济战略性调整,在电力、电信、民航、石油天然气、邮政、铁路、市政公共事业等具有自然垄断性的行业中,国有企业占据了绝大多数。应该说,这总体上符合国有经济的功能定位,但是,由于国有企业的经营业务涵盖整个行业的网络环节和非网络环节,从而在一定程度上遏制了有效竞争,影响了社会服务效率。“十三五”期间要推进这些行业的改革和国有经济结构调整,形成主业突出、网络开放、竞争有效的经营格局。将电信基础设施和长距离输油、输气管网从企业剥离出来,组建独立网络运营企业的方式,通过网络设施平等开放推动可竞争性市场结构构建和公平竞争制度建设,使垄断性行业国有经济成为社会主义市场经济体制更具活力的组成部分。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称年产xx涂料印花助剂项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积35044.18平方米(折合约52.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.46%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度192.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35044.18平方米,建筑物基底占地面积27846.11平方米,总建筑面积36796.39平方米,其中:规划建设主体工程22126.19平方米,项目规划绿化面积2837.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3317.17万元。(七)节能分析1、项目年用电量869314.34千瓦时,折合106.84吨标准煤。2、项目年总用水量7276.66立方米,折合0.62吨标准煤。3、“年产xx涂料印花助剂项目投资建设项目”,年用电量869314.34千瓦时,年总用水量7276.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.46吨标准煤/年。达产年综合节能量37.76吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12067.45万元,其中:固定资产投资10110.80万元,占项目总投资的83.79%;流动资金1956.65万元,占项目总投资的16.21%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19311.00万元,总成本费用14648.49万元,税金及附加217.35万元,利润总额4662.51万元,利税总额5522.96万元,税后净利润3496.88万元,达产年纳税总额2026.08万元;达产年投资利润率38.64%,投资利税率45.77%,投资回报率28.98%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位258个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心涂料印花助剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心涂料印花助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx涂料印花助剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位258个,达产年纳税总额2026.08万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.64%,投资利税率45.77%,全部投资回报率28.98%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13828.82万元,同比增长15.95%(1902.22万元)。其中,主营业业务涂料印花助剂生产及销售收入为12450.05万元,占营业总收入的90.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3706.78万元,较去年同期相比增长396.36万元,增长率11.97%;实现净利润2780.09万元,较去年同期相比增长605.33万元,增长率27.83%。第四章 市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3861.46亿元,比上年增长11.47%。其中,第一产业增加值308.92亿元,增长8.80%;第二产业增加值2394.11亿元,增长7.35%第三产业增加值1158.44亿元,增长10.08%。一般公共预算收入228.04亿元,同比增长10.28%,一般公共预算支出420.64亿元,同比增长8.09%。国税收入386.67亿元,同比增长9.64%;地税收入亿元74.56,同比增长10.77%。居民消费价格上涨1.09%。其中,食品烟酒上涨0.67%,衣着上涨0.73%,居住上涨0.97%,生活用品及服务上涨1.06%,教育文化和娱乐上涨0.67%,医疗保健上涨0.63%,其他用品和服务上涨0.76%,交通和通信上涨1.09%。全部工业完成增加值1791.88亿元。规模以上工业企业实现增加值1488.54亿元,比上年增长9.95%。规模以上AA、BB、CC、DD(含涂料印花助剂)等主导行业共完成工业增加值1286.94亿元,增长5.71%。AA完成增加值403.24亿元,增长9.28%;BB完成工业增加值308.00亿元,增长5.53%;CC完成工业增加值210.82亿元,增长8.20%;DD完成工业增加值140.75亿元,增长9.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入5928.00亿元,比上年增长11.58%。实现利润总额348.99亿元,比上年增长8.32%。固定资产投资完成4055.14亿元,比上年增长7.06%。其中,建设项目投资完成3568.52亿元,增长7.75%;房地产开发投资完成486.62亿元,增长6.02%。在固定资产投资中,第一产业投资完成202.76亿元,同比增长6.32%;第二产业投资完成3081.91亿元,同比增长7.12%;第三产业投资完成770.48亿元,增长11.40%。高新技术产业投资958.89亿元,增长10.20%。民间投资3317.40亿元,增长7.57%。城市基础设施投资534.17亿元,增长9.14%。重点项目1147个,完成投资2873.79亿元,增长6.74%。全市实现社会消费品零售总额1330.78亿元,比上年增长5.27%。城镇实现零售额1078.03亿元,增长5.52%;乡村实现零售额447.20亿元,增长11.65%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元507.33,增长11.04%。实际利用外资52335.37万美元,同比增长59.56%。外贸进出口总值251.17亿元,同比增长54.02%。其中,出口总值163.26亿元,同比增长50.62%;进口总值87.91亿元,同比增长52.90%。二、涂料印花助剂行业市场分析目前,区域内拥有各类涂料印花助剂企业821家,规模以上企业38家,从业人员41050人。截至2017年底,区域内涂料印花助剂产值178644.20万元,较2016年156198.48万元增长14.37%。产值前十位企业合计收入76413.65万元,较去年63810.98万元同比增长19.75%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长8.20%。预计区域内涂料印花助剂行业市场需求规模将达到268508.61万元,利润总额78569.37万元,净利润25626.17万元,纳税17133.47万元,工业增加值82698.37万元,产业贡献率14.83%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.46%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度192.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35044.1852.54亩2基底面积平方米27846.113建筑面积平方米36796.392845.15万元4容积率1.055建筑系数79.46%6主体工程平方米22126.197绿化面积平方米2837.938绿化率7.71%9投资强度万元/亩192.44六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第六章 项目工艺及设备分析一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计134台(套),设备购置费3317.17万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10110.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元10110.8083.79%1.1土建工程万元2845.1523.58%1.2设备购置万元3317.1727.49%1.3其它投资万元3948.4832.72%2建设期利息万元-3固定资产投资万元10110.8083.79%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1956.65万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12067.45万元,其中:固定资产投资10110.80万元,占项目总投资的83.79%;流动资金1956.65万元,占项目总投资的16.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2845.15万元,占项目总投资的23.58%;设备购置费3317.17万元,占项目总投资的27.49%;其它投资3948.48万元,占项目总投资的32.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10110.80+1956.65=12067.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10110.8083.79%1.1项目建设投资万元10110.8083.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1956.6516.21%3总投资万元万元12067.45二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10621.05万元,总成本15508.08万元,利润总额-4887.03万元,净利润182.62万元,增值税353.71万元,税金及附加-3665.27万元,所得税-1221.76万元;第二年收入14483.25万元,总成本19780.50万元,利润总额-5297.25万元,净利润-3972.94万元,增值税482.33万元,税金及附加198.06万元,所得税-1324.31万元;第三年生产负荷100%,收入19311.00万元,总成本14648.49万元,利润总额4662.51万元,净利润3496.88万元,增值税643.10万元,税金及附加217.35万元,所得税1165.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19311.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=643.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元19311.001.1主营业务收入万元19311.001.2其它收入万元-2增值税万元643.103税金及附加万元217.35(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14648.49万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加217.35万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4662.51(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4662.5125.00%=1165.63(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4662.51(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4662.5125.00%=1165.63(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4662.51万元,缴纳企业所得税1165.63万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4662.51-1165.63=3496.88(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=38.64%。(2)达产年投资利税率=45.77%。(3)达产年投资回报率=28.98%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19311.00万元,总成本费用14648.49万元,税金及附加217.35万元,利润总额4662.51万元,企业所得税1165.63万元,税后净利润3496.88万元,年纳税总额2026.08万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元19311.002增值税万元643.103税金及附加万元217.354总成本费用万元14648.495利润总额万元4662.516企业所得税万元1165.637净利润万元3496.888纳税总额万元2026.089利税总额万元5522.9610投资利润率38.64%11投资利税率45.77%12投资回报率28.98%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.95年。本期工程项目全部投资回收期4.95年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3496.882投资利润率38.64%3投资利税率45.77%4投资回报率28.98%5回收期年4.95第九章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第十章 实施方案一、建设周期项目建设周期1

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