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泓域咨询MACRO/ 石英管棒项目招商引资规划方案石英管棒项目招商引资规划方案摘要说明该石英管棒项目计划总投资7410.28万元,其中:固定资产投资6129.63万元,占项目总投资的82.72%;流动资金1280.65万元,占项目总投资的17.28%。达产年营业收入10400.00万元,总成本费用8243.05万元,税金及附加119.37万元,利润总额2156.95万元,利税总额2573.83万元,税后净利润1617.71万元,达产年纳税总额956.12万元;达产年投资利润率29.11%,投资利税率34.73%,投资回报率21.83%,全部投资回收期6.08年,提供就业职位172个。项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。.项目概述、背景及必要性、市场分析、调研、建设内容、项目选址科学性分析、工程设计说明、项目工艺说明、清洁生产和环境保护、项目安全规范管理、风险应对评估、节能方案、项目计划安排、项目投资估算、项目经营效益、结论等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、制造业是转变经济发展方式、调整优化产业结构的主战场。经过多年的发展,我国制造业在国民经济中的比重不断上升,同时制造业内部结构也逐渐优化,先进产能比重持续上升,低端落后产能不断淘汰。按照目前标准,我国低端落后产能已经基本淘汰完毕。下一阶段,要不断提高标准,加快运用先进技术改造提升传统产业,促进我国制造业向更高水平迈进。2、工业4.0是一场全球范围的技术革命,也是中国制造业转型升级的必经之路。作为中国在新一轮科技革命和产业变革背景下针对制造业发展提出的重要战略举措,中国制造2025不只是2015年短期的主题性投资,更有其未来基本面的支撑,具有中长期投资价值。“中国制造”正在处于一个关键的转折点,一方面是外部竞争市场,国际高端和低端两头挤压,制造压力过剩;一方面是内部环境诸多约束,“脱实向虚”依然明显,制造动力不足。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、加快发展资源节约型、环境友好型产业,加大节能降耗力度,严格能耗物耗准入门槛,推行清洁生产和污染治理,推广重点节能技术、设备和产品,提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制,探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式,增强产业可持续发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度,继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称石英管棒项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20917.12平方米(折合约31.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.20%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度195.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20917.12平方米,建筑物基底占地面积15520.50平方米,总建筑面积28028.94平方米,其中:规划建设主体工程22401.57平方米,项目规划绿化面积1961.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2466.95万元。(七)节能分析1、项目年用电量1310968.99千瓦时,折合161.12吨标准煤。2、项目年总用水量9386.97立方米,折合0.80吨标准煤。3、“石英管棒项目投资建设项目”,年用电量1310968.99千瓦时,年总用水量9386.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.92吨标准煤/年。达产年综合节能量43.04吨标准煤/年,项目总节能率22.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7410.28万元,其中:固定资产投资6129.63万元,占项目总投资的82.72%;流动资金1280.65万元,占项目总投资的17.28%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10400.00万元,总成本费用8243.05万元,税金及附加119.37万元,利润总额2156.95万元,利税总额2573.83万元,税后净利润1617.71万元,达产年纳税总额956.12万元;达产年投资利润率29.11%,投资利税率34.73%,投资回报率21.83%,全部投资回收期6.08年,提供就业职位172个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区石英管棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区石英管棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“石英管棒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位172个,达产年纳税总额956.12万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.11%,投资利税率34.73%,全部投资回报率21.83%,全部投资回收期6.08年,固定资产投资回收期6.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入9500.90万元,同比增长33.15%(2365.18万元)。其中,主营业业务石英管棒生产及销售收入为7678.93万元,占营业总收入的80.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2123.65万元,较去年同期相比增长212.46万元,增长率11.12%;实现净利润1592.74万元,较去年同期相比增长309.42万元,增长率24.11%。第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2574.30亿元,比上年增长11.59%。其中,第一产业增加值205.94亿元,增长11.26%;第二产业增加值1596.07亿元,增长9.96%第三产业增加值772.29亿元,增长7.06%。一般公共预算收入210.16亿元,同比增长11.54%,一般公共预算支出536.37亿元,同比增长7.80%。国税收入371.85亿元,同比增长6.10%;地税收入亿元83.35,同比增长9.77%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.98%,衣着上涨0.89%,居住上涨0.63%,生活用品及服务上涨0.70%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨1.02%,其他用品和服务上涨0.93%,交通和通信上涨0.78%。全部工业完成增加值1592.16亿元。规模以上工业企业实现增加值1462.48亿元,比上年增长7.96%。规模以上AA、BB、CC、DD(含石英管棒)等主导行业共完成工业增加值1025.89亿元,增长5.77%。AA完成增加值476.66亿元,增长6.38%;BB完成工业增加值359.71亿元,增长6.29%;CC完成工业增加值208.36亿元,增长8.33%;DD完成工业增加值114.47亿元,增长8.75%。规模以上工业企业实现主营业务收入6377.38亿元,比上年增长9.00%。实现利润总额300.85亿元,比上年增长5.57%。固定资产投资完成4088.41亿元,比上年增长9.66%。其中,建设项目投资完成3597.80亿元,增长10.07%;房地产开发投资完成490.61亿元,增长8.31%。在固定资产投资中,第一产业投资完成204.42亿元,同比增长11.87%;第二产业投资完成3107.19亿元,同比增长7.77%;第三产业投资完成776.80亿元,增长8.10%。高新技术产业投资621.46亿元,增长6.38%。民间投资3689.71亿元,增长9.76%。城市基础设施投资567.26亿元,增长6.65%。重点项目1554个,完成投资2004.60亿元,增长11.06%。全市实现社会消费品零售总额1318.78亿元,比上年增长9.66%。城镇实现零售额1076.99亿元,增长11.92%;乡村实现零售额320.49亿元,增长5.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元452.85,增长5.26%。实际利用外资55187.05万美元,同比增长57.71%。外贸进出口总值382.86亿元,同比增长59.43%。其中,出口总值248.86亿元,同比增长57.02%;进口总值134.00亿元,同比增长59.14%。二、石英管棒行业市场分析目前,区域内拥有各类石英管棒企业746家,规模以上企业46家,从业人员37300人。截至2017年底,区域内石英管棒产值147694.40万元,较2016年127158.33万元增长16.15%。产值前十位企业合计收入64163.52万元,较去年53896.28万元同比增长19.05%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.19%。预计区域内石英管棒行业市场需求规模将达到221889.24万元,利润总额75747.87万元,净利润24780.02万元,纳税18020.66万元,工业增加值74226.60万元,产业贡献率17.45%。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.20%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度195.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20917.1231.36亩2基底面积平方米15520.503建筑面积平方米28028.942335.96万元4容积率1.345建筑系数74.20%6主体工程平方米22401.577绿化面积平方米1961.888绿化率7.00%9投资强度万元/亩195.46六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、投资项目供电负荷等级为级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 项目工艺说明一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计90台(套),设备购置费2466.95万元。第七章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6129.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6129.6382.72%1.1土建工程万元2335.9631.52%1.2设备购置万元2466.9533.29%1.3其它投资万元1326.7217.90%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6129.6382.72%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1280.65万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7410.28万元,其中:固定资产投资6129.63万元,占项目总投资的82.72%;流动资金1280.65万元,占项目总投资的17.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2335.96万元,占项目总投资的31.52%;设备购置费2466.95万元,占项目总投资的33.29%;其它投资1326.72万元,占项目总投资的17.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6129.63+1280.65=7410.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6129.6382.72%1.1项目建设投资万元6129.6382.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1280.6517.28%3总投资万元万元7410.28二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5720.00万元,总成本7108.86万元,利润总额-1388.86万元,净利润103.30万元,增值税163.63万元,税金及附加-1041.64万元,所得税-347.21万元;第二年收入8320.00万元,总成本9525.80万元,利润总额-1205.80万元,净利润-904.35万元,增值税238.01万元,税金及附加112.23万元,所得税-301.45万元;第三年生产负荷100%,收入10400.00万元,总成本8243.05万元,利润总额2156.95万元,净利润1617.71万元,增值税297.51万元,税金及附加119.37万元,所得税539.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10400.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=297.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元10400.001.1主营业务收入万元10400.001.2其它收入万元-2增值税万元297.513税金及附加万元119.37(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用8243.05万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加119.37万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2156.95(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2156.9525.00%=539.24(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2156.95(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2156.9525.00%=539.24(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2156.95万元,缴纳企业所得税539.24万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2156.95-539.24=1617.71(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=29.11%。(2)达产年投资利税率=34.73%。(3)达产年投资回报率=21.83%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入10400.00万元,总成本费用8243.05万元,税金及附加119.37万元,利润总额2156.95万元,企业所得税539.24万元,税后净利润1617.71万元,年纳税总额956.12万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元10400.002增值税万元297.513税金及附加万元119.374总成本费用万元8243.055利润总额万元2156.956企业所得税万元539.247净利润万元1617.718纳税总额万元956.129利税总额万元2573.8310投资利润率29.11%11投资利税率34.73%12投资回报率21.83%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.08年。本期工程项目全部投资回收期6.08年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1617.712投资利润率29.11%3投资利税率34.73%4投资回报率21.83%5回收期年6.08第九章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过

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