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文档简介
泓域咨询MACRO/ 苯酚改性脲醛树脂项目立项申请报告苯酚改性脲醛树脂项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入6932.63万元,同比增长13.41%(819.87万元)。其中,主营业业务苯酚改性脲醛树脂生产及销售收入为6526.12万元,占营业总收入的94.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1611.06万元,较去年同期相比增长371.53万元,增长率29.97%;实现净利润1208.30万元,较去年同期相比增长130.18万元,增长率12.07%。二、项目概况(一)项目名称苯酚改性脲醛树脂项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积12232.78平方米(折合约18.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.26%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度163.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12232.78平方米,建筑物基底占地面积7616.13平方米,总建筑面积14190.02平方米,其中:规划建设主体工程10907.53平方米,项目规划绿化面积1018.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费997.62万元。(七)节能分析“苯酚改性脲醛树脂项目建设项目”,年用电量1179888.37千瓦时,年总用水量6026.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.52吨标准煤/年。达产年综合节能量38.68吨标准煤/年,项目总节能率26.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3971.24万元,其中:固定资产投资2993.82万元,占项目总投资的75.39%;流动资金977.42万元,占项目总投资的24.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6968.00万元,总成本费用5358.71万元,税金及附加75.57万元,利润总额1609.29万元,利税总额1906.83万元,税后净利润1206.97万元,达产年纳税总额699.86万元;达产年投资利润率40.52%,投资利税率48.02%,投资回报率30.39%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地苯酚改性脲醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地苯酚改性脲醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“苯酚改性脲醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额699.86万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.52%,投资利税率48.02%,全部投资回报率30.39%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12232.7818.34亩1.1容积率1.161.2建筑系数62.26%1.3投资强度万元/亩163.241.4基底面积平方米7616.131.5总建筑面积平方米14190.021.6绿化面积平方米1018.49绿化率7.18%2总投资万元3971.242.1固定资产投资万元2993.822.1.1土建工程投资万元1087.842.1.1.1土建工程投资占比万元27.39%2.1.2设备投资万元997.622.1.2.1设备投资占比25.12%2.1.3其它投资万元908.362.1.3.1其它投资占比22.87%2.1.4固定资产投资占比75.39%2.2流动资金万元977.422.2.1流动资金占比24.61%3收入万元6968.004总成本万元5358.715利润总额万元1609.296净利润万元1206.977所得税万元1.168增值税万元221.979税金及附加万元75.5710纳税总额万元699.8611利税总额万元1906.8312投资利润率40.52%13投资利税率48.02%14投资回报率30.39%15回收期年4.7916设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1179888.3718年用水量立方米6026.6719总能耗吨标准煤145.5220节能率26.41%21节能量吨标准煤38.6822员工数量人137第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.26%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度163.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5384.605384.6010907.5310907.53919.821.1主要生产车间3230.763230.766544.526544.52570.291.2辅助生产车间1723.071723.073490.413490.41294.341.3其他生产车间430.77430.77632.64632.6455.192仓储工程1142.421142.422133.622133.62130.852.1成品贮存285.61285.61533.40533.4032.712.2原料仓储594.06594.061109.481109.4868.042.3辅助材料仓库262.76262.76490.73490.7330.103供配电工程60.9360.9360.9360.934.203.1供配电室60.9360.9360.9360.934.204给排水工程70.0770.0770.0770.073.764.1给排水70.0770.0770.0770.073.765服务性工程723.53723.53723.53723.5344.375.1办公用房417.81417.81417.81417.8118.875.2生活服务305.72305.72305.72305.7222.916消防及环保工程204.11204.11204.11204.1114.086.1消防环保工程204.11204.11204.11204.1114.087项目总图工程30.4630.4630.4630.46-57.127.1场地及道路硬化1905.02396.79396.797.2场区围墙396.791905.021905.027.3安全保卫室30.4630.4630.4630.468绿化工程796.5727.88合计7616.1314190.0214190.021087.84六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3614.20万元,占计划投资的91.01%。其中:完成固定资产投资2205.61万元,占总投资的61.03%;完成流动资金投资1408.59,占总投资的38.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3614.201.1完成比例91.01%2完成固定资产投资万元2205.612.1完成比例61.03%3完成流动资金投资万元1408.593.1完成比例38.97%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元379.812工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元118.123企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元39.474品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元56.665其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元47.776职工工资总额万元3228.89五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2993.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1087.84997.62163.242993.821.1工程费用万元1087.84997.624206.311.1.1建筑工程费用万元1087.841087.8427.39%1.1.2设备购置及安装费万元997.62997.6225.12%1.2工程建设其他费用万元908.36908.3622.87%1.2.1无形资产万元538.93538.931.3预备费万元369.43369.431.3.1基本预备费万元150.79150.791.3.2涨价预备费万元218.64218.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元2993.822993.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金977.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4206.312360.433360.644206.314206.314206.311.1应收账款万元1261.89567.851009.511261.891261.891261.891.2存货万元1892.84851.781514.271892.841892.841892.841.2.1原辅材料万元567.85255.53454.28567.85567.85567.851.2.2燃料动力万元28.3912.7822.7128.3928.3928.391.2.3在产品万元870.71391.82696.57870.71870.71870.711.2.4产成品万元425.89191.65340.71425.89425.89425.891.3现金万元1051.58473.21841.261051.581051.581051.582流动负债万元3228.891453.002583.113228.893228.893228.892.1应付账款万元3228.891453.002583.113228.893228.893228.893流动资金万元977.42439.84781.94977.42977.42977.424铺底流动资金万元325.80146.61260.65325.80325.80325.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3971.24万元,其中:固定资产投资2993.82万元,占项目总投资的75.39%;流动资金977.42万元,占项目总投资的24.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1087.84万元,占项目总投资的27.39%;设备购置费997.62万元,占项目总投资的25.12%;其它投资908.36万元,占项目总投资的22.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2993.82+977.42=3971.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2993.8275.39%1.1项目建设投资万元2993.8275.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元977.4224.61%3总投资万元万元3971.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3135.60万元,总成本8230.63万元,利润总额-5095.03万元,净利润60.92万元,增值税99.89万元,税金及附加-3821.27万元,所得税-1273.76万元;第二年收入5574.40万元,总成本12591.30万元,利润总额-7016.90万元,净利润-5262.68万元,增值税177.58万元,税金及附加70.24万元,所得税-1754.22万元;第三年生产负荷100%,收入6968.00万元,总成本5358.71万元,利润总额1609.29万元,净利润1206.97万元,增值税221.97万元,税金及附加75.57万元,所得税402.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6968.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=221.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3135.605574.406968.006968.006968.001.1苯酚改性脲醛树脂万元3135.605574.406968.006968.006968.002现价增加值万元10
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