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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无毒复合墨专用树脂项目立项申请报告无毒复合墨专用树脂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12927.73万元,同比增长8.09%(967.24万元)。其中,主营业业务无毒复合墨专用树脂生产及销售收入为10733.73万元,占营业总收入的83.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2987.10万元,较去年同期相比增长470.56万元,增长率18.70%;实现净利润2240.32万元,较去年同期相比增长471.64万元,增长率26.67%。二、项目概况(一)项目名称无毒复合墨专用树脂项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积40733.69平方米(折合约61.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.05%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度182.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40733.69平方米,建筑物基底占地面积25682.59平方米,总建筑面积46843.74平方米,其中:规划建设主体工程29529.77平方米,项目规划绿化面积3547.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4956.27万元。(七)节能分析“无毒复合墨专用树脂项目建设项目”,年用电量1094779.53千瓦时,年总用水量14594.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.80吨标准煤/年。达产年综合节能量47.71吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13329.08万元,其中:固定资产投资11130.01万元,占项目总投资的83.50%;流动资金2199.07万元,占项目总投资的16.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19050.00万元,总成本费用14952.25万元,税金及附加230.76万元,利润总额4097.75万元,利税总额4893.72万元,税后净利润3073.31万元,达产年纳税总额1820.41万元;达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.71%,投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位378个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园无毒复合墨专用树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园无毒复合墨专用树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“无毒复合墨专用树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位378个,达产年纳税总额1820.41万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.71%,全部投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40733.6961.07亩1.1容积率1.151.2建筑系数63.05%1.3投资强度万元/亩182.251.4基底面积平方米25682.591.5总建筑面积平方米46843.741.6绿化面积平方米3547.77绿化率7.57%2总投资万元13329.082.1固定资产投资万元11130.012.1.1土建工程投资万元3365.042.1.1.1土建工程投资占比万元25.25%2.1.2设备投资万元4956.272.1.2.1设备投资占比37.18%2.1.3其它投资万元2808.702.1.3.1其它投资占比21.07%2.1.4固定资产投资占比83.50%2.2流动资金万元2199.072.2.1流动资金占比16.50%3收入万元19050.004总成本万元14952.255利润总额万元4097.756净利润万元3073.317所得税万元1.158增值税万元565.219税金及附加万元230.7610纳税总额万元1820.4111利税总额万元4893.7212投资利润率30.74%13投资利税率36.71%14投资回报率23.06%15回收期年5.8416设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1094779.5318年用水量立方米14594.5919总能耗吨标准煤135.8020节能率25.45%21节能量吨标准煤47.7122员工数量人378第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.05%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度182.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18157.5918157.5929529.7729529.772333.411.1主要生产车间10894.5510894.5517717.8617717.861446.711.2辅助生产车间5810.435810.439449.539449.53746.691.3其他生产车间1452.611452.611712.731712.73140.002仓储工程3852.393852.3911254.0811254.08646.752.1成品贮存963.10963.102813.522813.52161.692.2原料仓储2003.242003.245852.125852.12336.312.3辅助材料仓库886.05886.052588.442588.44148.753供配电工程205.46205.46205.46205.4613.283.1供配电室205.46205.46205.46205.4613.284给排水工程236.28236.28236.28236.2811.884.1给排水236.28236.28236.28236.2811.885服务性工程2439.852439.852439.852439.85140.215.1办公用房1073.731073.731073.731073.7373.265.2生活服务1366.121366.121366.121366.1258.496消防及环保工程688.29688.29688.29688.2944.506.1消防环保工程688.29688.29688.29688.2944.507项目总图工程102.73102.73102.73102.7367.307.1场地及道路硬化6680.911514.051514.057.2场区围墙1514.056680.916680.917.3安全保卫室102.73102.73102.73102.738绿化工程3077.52107.71合计25682.5946843.7446843.743365.04六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8833.06万元,占计划投资的66.27%。其中:完成固定资产投资6757.39万元,占总投资的76.50%;完成流动资金投资2075.67,占总投资的23.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8833.061.1完成比例66.27%2完成固定资产投资万元6757.392.1完成比例76.50%3完成流动资金投资万元2075.673.1完成比例23.50%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员378人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2571.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1479.832工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元311.703企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元113.524品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元177.605其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.575.3年工资额万元148.126职工工资总额万元11980.57五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11130.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3365.044956.27182.2511130.011.1工程费用万元3365.044956.2714179.641.1.1建筑工程费用万元3365.043365.0425.25%1.1.2设备购置及安装费万元4956.274956.2737.18%1.2工程建设其他费用万元2808.702808.7021.07%1.2.1无形资产万元1210.591210.591.3预备费万元1598.111598.111.3.1基本预备费万元823.09823.091.3.2涨价预备费万元775.02775.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元11130.0111130.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2199.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14179.648165.7111198.6714179.6414179.6414179.641.1应收账款万元4253.892339.643403.114253.894253.894253.891.2存货万元6380.843509.465104.676380.846380.846380.841.2.1原辅材料万元1914.251052.841531.401914.251914.251914.251.2.2燃料动力万元95.7152.6476.5795.7195.7195.711.2.3在产品万元2935.191614.352348.152935.192935.192935.191.2.4产成品万元1435.69789.631148.551435.691435.691435.691.3现金万元3544.911949.702835.933544.913544.913544.912流动负债万元11980.576589.319584.4611980.5711980.5711980.572.1应付账款万元11980.576589.319584.4611980.5711980.5711980.573流动资金万元2199.071209.491759.262199.072199.072199.074铺底流动资金万元733.02403.16586.42733.02733.02733.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13329.08万元,其中:固定资产投资11130.01万元,占项目总投资的83.50%;流动资金2199.07万元,占项目总投资的16.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3365.04万元,占项目总投资的25.25%;设备购置费4956.27万元,占项目总投资的37.18%;其它投资2808.70万元,占项目总投资的21.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11130.01+2199.07=13329.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11130.0183.50%1.1项目建设投资万元11130.0183.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2199.0716.50%3总投资万元万元13329.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10477.50万元,总成本5746.09万元,利润总额4731.41万元,净利润200.24万元,增值税310.87万元,税金及附加3548.56万元,所得税1182.85万元;第二年收入15240.00万元,总成本7805.96万元,利润总额7434.04万元,净利润5575.53万元,增值税452.17万元,税金及附加217.20万元,所得税1858.51万元;第三年生产负荷100%,收入19050.00万元,总成本14952.25万元,利润总额4097.75万元,净利润3073.31万元,增值税565.21万元,税金及附加230.76万元,所得税1024.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19050.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=565.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10477.5015240.0019050.0019050.0019050.001.1无毒复合墨专用树脂万元10477.5015240.0019050.0019050.0019050.002现价增加值万元3352.804876.806
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