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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机及配件项目立项申请报告电机及配件项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入47432.89万元,同比增长20.13%(7946.92万元)。其中,主营业业务电机及配件生产及销售收入为42502.46万元,占营业总收入的89.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9972.80万元,较去年同期相比增长1516.65万元,增长率17.94%;实现净利润7479.60万元,较去年同期相比增长1468.22万元,增长率24.42%。二、项目概况(一)项目名称电机及配件项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积55754.53平方米(折合约83.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.17%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度171.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55754.53平方米,建筑物基底占地面积30202.23平方米,总建筑面积56869.62平方米,其中:规划建设主体工程44408.59平方米,项目规划绿化面积3384.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费7292.25万元。(七)节能分析“电机及配件项目建设项目”,年用电量760446.64千瓦时,年总用水量36075.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.54吨标准煤/年。达产年综合节能量28.84吨标准煤/年,项目总节能率23.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20837.43万元,其中:固定资产投资14299.74万元,占项目总投资的68.63%;流动资金6537.69万元,占项目总投资的31.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46930.00万元,总成本费用37409.24万元,税金及附加380.60万元,利润总额9520.76万元,利税总额11214.57万元,税后净利润7140.57万元,达产年纳税总额4074.00万元;达产年投资利润率45.69%,投资利税率53.82%,投资回报率34.27%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位783个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区电机及配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区电机及配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“电机及配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位783个,达产年纳税总额4074.00万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.69%,投资利税率53.82%,全部投资回报率34.27%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55754.5383.59亩1.1容积率1.021.2建筑系数54.17%1.3投资强度万元/亩171.071.4基底面积平方米30202.231.5总建筑面积平方米56869.621.6绿化面积平方米3384.37绿化率5.95%2总投资万元20837.432.1固定资产投资万元14299.742.1.1土建工程投资万元4713.032.1.1.1土建工程投资占比万元22.62%2.1.2设备投资万元7292.252.1.2.1设备投资占比35.00%2.1.3其它投资万元2294.462.1.3.1其它投资占比11.01%2.1.4固定资产投资占比68.63%2.2流动资金万元6537.692.2.1流动资金占比31.37%3收入万元46930.004总成本万元37409.245利润总额万元9520.766净利润万元7140.577所得税万元1.028增值税万元1313.219税金及附加万元380.6010纳税总额万元4074.0011利税总额万元11214.5712投资利润率45.69%13投资利税率53.82%14投资回报率34.27%15回收期年4.4216设备数量台(套)15817年用电量千瓦时760446.6418年用水量立方米36075.7819总能耗吨标准煤96.5420节能率23.70%21节能量吨标准煤28.8422员工数量人783第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.17%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度171.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21352.9821352.9844408.5944408.594048.361.1主要生产车间12811.7912811.7926645.1526645.152509.981.2辅助生产车间6832.956832.9514210.7514210.751295.481.3其他生产车间1708.241708.242575.702575.70242.902仓储工程4530.334530.338099.678099.67537.002.1成品贮存1132.581132.582024.922024.92134.252.2原料仓储2355.772355.774211.834211.83279.242.3辅助材料仓库1041.981041.981862.921862.92123.513供配电工程241.62241.62241.62241.6218.023.1供配电室241.62241.62241.62241.6218.024给排水工程277.86277.86277.86277.8616.124.1给排水277.86277.86277.86277.8616.125服务性工程2869.212869.212869.212869.21190.235.1办公用房1277.211277.211277.211277.2193.205.2生活服务1592.001592.001592.001592.0093.856消防及环保工程809.42809.42809.42809.4260.376.1消防环保工程809.42809.42809.42809.4260.377项目总图工程120.81120.81120.81120.81-276.227.1场地及道路硬化8018.221663.631663.637.2场区围墙1663.638018.228018.227.3安全保卫室120.81120.81120.81120.818绿化工程3404.38119.15合计30202.2356869.6256869.624713.03六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19842.52万元,占计划投资的95.23%。其中:完成固定资产投资12080.37万元,占总投资的60.88%;完成流动资金投资7762.15,占总投资的39.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19842.521.1完成比例95.23%2完成固定资产投资万元12080.372.1完成比例60.88%3完成流动资金投资万元7762.153.1完成比例39.12%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员783人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5321.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元2563.742工程技术人员工资2.1平均人数人1172.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元810.283企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元6.193.3年工资额万元243.474品质管理人员工资4.1平均人数人634.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元330.125其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元7.325.3年工资额万元255.096职工工资总额万元22180.47五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14299.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4713.037292.25171.0714299.741.1工程费用万元4713.037292.2528718.161.1.1建筑工程费用万元4713.034713.0322.62%1.1.2设备购置及安装费万元7292.257292.2535.00%1.2工程建设其他费用万元2294.462294.4611.01%1.2.1无形资产万元1325.061325.061.3预备费万元969.40969.401.3.1基本预备费万元546.98546.981.3.2涨价预备费万元422.42422.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元14299.7414299.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6537.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28718.1616380.5021997.5528718.1628718.1628718.161.1应收账款万元8615.453876.956461.598615.458615.458615.451.2存货万元12923.175815.439692.3812923.1712923.1712923.171.2.1原辅材料万元3876.951744.632907.713876.953876.953876.951.2.2燃料动力万元193.8587.23145.39193.85193.85193.851.2.3在产品万元5944.662675.104458.495944.665944.665944.661.2.4产成品万元2907.711308.472180.782907.712907.712907.711.3现金万元7179.543230.795384.657179.547179.547179.542流动负债万元22180.479981.2116635.3522180.4722180.4722180.472.1应付账款万元22180.479981.2116635.3522180.4722180.4722180.473流动资金万元6537.692941.964903.276537.696537.696537.694铺底流动资金万元2179.21980.651634.422179.212179.212179.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20837.43万元,其中:固定资产投资14299.74万元,占项目总投资的68.63%;流动资金6537.69万元,占项目总投资的31.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4713.03万元,占项目总投资的22.62%;设备购置费7292.25万元,占项目总投资的35.00%;其它投资2294.46万元,占项目总投资的11.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14299.74+6537.69=20837.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14299.7468.63%1.1项目建设投资万元14299.7468.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6537.6931.37%3总投资万元万元20837.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21118.50万元,总成本7119.44万元,利润总额13999.06万元,净利润293.93万元,增值税590.94万元,税金及附加10499.30万元,所得税3499.76万元;第二年收入35197.50万元,总成本10453.00万元,利润总额24744.50万元,净利润18558.37万元,增值税984.91万元,税金及附加341.21万元,所得税6186.13万元;第三年生产负荷100%,收入46930.00万元,总成本37409.24万元,利润总额9520.76万元,净利润7140.57万元,增值税1313.21万元,税金及附加380.60万元,所得税2380.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46930.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1313.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21118.5035197.5046930.0046930.0046930.001.1电机及配件万元21118.5035197.5046930.0046930.0046930.002现价增加值万元6757.9211263.2015017.601501
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