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泓域咨询MACRO/ 增强聚丙烯自吸离心泵项目立项申请报告增强聚丙烯自吸离心泵项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7303.50万元,同比增长32.54%(1793.08万元)。其中,主营业业务增强聚丙烯自吸离心泵生产及销售收入为6096.37万元,占营业总收入的83.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1558.63万元,较去年同期相比增长293.36万元,增长率23.19%;实现净利润1168.97万元,较去年同期相比增长251.72万元,增长率27.44%。二、项目概况(一)项目名称增强聚丙烯自吸离心泵项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11172.25平方米(折合约16.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.33%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度161.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11172.25平方米,建筑物基底占地面积7187.11平方米,总建筑面积11619.14平方米,其中:规划建设主体工程8475.45平方米,项目规划绿化面积804.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费975.42万元。(七)节能分析“增强聚丙烯自吸离心泵项目建设项目”,年用电量469481.82千瓦时,年总用水量7633.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.35吨标准煤/年。达产年综合节能量15.51吨标准煤/年,项目总节能率28.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3642.06万元,其中:固定资产投资2699.93万元,占项目总投资的74.13%;流动资金942.13万元,占项目总投资的25.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8332.00万元,总成本费用6525.76万元,税金及附加74.59万元,利润总额1806.24万元,利税总额2129.97万元,税后净利润1354.68万元,达产年纳税总额775.29万元;达产年投资利润率49.59%,投资利税率58.48%,投资回报率37.20%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位178个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区增强聚丙烯自吸离心泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区增强聚丙烯自吸离心泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“增强聚丙烯自吸离心泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位178个,达产年纳税总额775.29万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.59%,投资利税率58.48%,全部投资回报率37.20%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11172.2516.75亩1.1容积率1.041.2建筑系数64.33%1.3投资强度万元/亩161.191.4基底面积平方米7187.111.5总建筑面积平方米11619.141.6绿化面积平方米804.88绿化率6.93%2总投资万元3642.062.1固定资产投资万元2699.932.1.1土建工程投资万元1040.082.1.1.1土建工程投资占比万元28.56%2.1.2设备投资万元975.422.1.2.1设备投资占比26.78%2.1.3其它投资万元684.432.1.3.1其它投资占比18.79%2.1.4固定资产投资占比74.13%2.2流动资金万元942.132.2.1流动资金占比25.87%3收入万元8332.004总成本万元6525.765利润总额万元1806.246净利润万元1354.687所得税万元1.048增值税万元249.149税金及附加万元74.5910纳税总额万元775.2911利税总额万元2129.9712投资利润率49.59%13投资利税率58.48%14投资回报率37.20%15回收期年4.1916设备数量台(套)10217年用电量千瓦时469481.8218年用水量立方米7633.7419总能耗吨标准煤58.3520节能率28.89%21节能量吨标准煤15.5122员工数量人178第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.33%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度161.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5081.295081.298475.458475.45834.541.1主要生产车间3048.773048.775085.275085.27517.411.2辅助生产车间1626.011626.012712.142712.14267.051.3其他生产车间406.50406.50491.58491.5850.072仓储工程1078.071078.072043.402043.40146.332.1成品贮存269.52269.52510.85510.8536.582.2原料仓储560.60560.601062.571062.5776.092.3辅助材料仓库247.96247.96469.98469.9833.663供配电工程57.5057.5057.5057.504.633.1供配电室57.5057.5057.5057.504.634给排水工程66.1266.1266.1266.124.144.1给排水66.1266.1266.1266.124.145服务性工程682.78682.78682.78682.7848.895.1办公用房292.86292.86292.86292.8622.625.2生活服务389.92389.92389.92389.9223.166消防及环保工程192.61192.61192.61192.6115.526.1消防环保工程192.61192.61192.61192.6115.527项目总图工程28.7528.7528.7528.75-35.467.1场地及道路硬化1915.21423.88423.887.2场区围墙423.881915.211915.217.3安全保卫室28.7528.7528.7528.758绿化工程614.0621.49合计7187.1111619.1411619.141040.08六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2857.08万元,占计划投资的78.45%。其中:完成固定资产投资1815.85万元,占总投资的63.56%;完成流动资金投资1041.23,占总投资的36.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2857.081.1完成比例78.45%2完成固定资产投资万元1815.852.1完成比例63.56%3完成流动资金投资万元1041.233.1完成比例36.44%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员178人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1211.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元721.172工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元135.423企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元47.164品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元81.425其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.855.3年工资额万元60.776职工工资总额万元4878.86五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2699.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1040.08975.42161.192699.931.1工程费用万元1040.08975.425820.991.1.1建筑工程费用万元1040.081040.0828.56%1.1.2设备购置及安装费万元975.42975.4226.78%1.2工程建设其他费用万元684.43684.4318.79%1.2.1无形资产万元300.69300.691.3预备费万元383.74383.741.3.1基本预备费万元180.17180.171.3.2涨价预备费万元203.57203.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元2699.932699.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金942.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5820.992083.764872.685820.995820.995820.991.1应收账款万元1746.30698.521397.041746.301746.301746.301.2存货万元2619.451047.782095.562619.452619.452619.451.2.1原辅材料万元785.83314.33628.67785.83785.83785.831.2.2燃料动力万元39.2915.7231.4339.2939.2939.291.2.3在产品万元1204.95481.98963.961204.951204.951204.951.2.4产成品万元589.38235.75471.50589.38589.38589.381.3现金万元1455.25582.101164.201455.251455.251455.252流动负债万元4878.861951.543903.094878.864878.864878.862.1应付账款万元4878.861951.543903.094878.864878.864878.863流动资金万元942.13376.85753.70942.13942.13942.134铺底流动资金万元314.04125.62251.23314.04314.04314.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3642.06万元,其中:固定资产投资2699.93万元,占项目总投资的74.13%;流动资金942.13万元,占项目总投资的25.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1040.08万元,占项目总投资的28.56%;设备购置费975.42万元,占项目总投资的26.78%;其它投资684.43万元,占项目总投资的18.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2699.93+942.13=3642.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2699.9374.13%1.1项目建设投资万元2699.9374.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元942.1325.87%3总投资万元万元3642.06二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3332.80万元,总成本11628.92万元,利润总额-8296.12万元,净利润56.65万元,增值税99.66万元,税金及附加-6222.09万元,所得税-2074.03万元;第二年收入6665.60万元,总成本19675.49万元,利润总额-13009.89万元,净利润-9757.42万元,增值税199.31万元,税金及附加68.61万元,所得税-3252.47万元;第三年生产负荷100%,收入8332.00万元,总成本6525.76万元,利润总额1806.24万元,净利润1354.68万元,增值税249.14万元,税金及附加74.59万元,所得税451.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8332.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=249.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3332.806665.608332.008332.008332.001.1增强聚丙烯自吸离心泵万元3332.806665.608332.008332.008332.002现价增加值万元1066.
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