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文档简介
泓域咨询MACRO/ 纱线软管项目招商引资规划方案纱线软管项目招商引资规划方案摘要说明该纱线软管项目计划总投资7158.10万元,其中:固定资产投资5703.09万元,占项目总投资的79.67%;流动资金1455.01万元,占项目总投资的20.33%。达产年营业收入12348.00万元,总成本费用9401.25万元,税金及附加143.54万元,利润总额2946.75万元,利税总额3496.74万元,税后净利润2210.06万元,达产年纳税总额1286.68万元;达产年投资利润率41.17%,投资利税率48.85%,投资回报率30.87%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位252个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.基本信息、项目背景、必要性、产业调研分析、建设规划分析、项目选址分析、土建工程方案、工艺先进性、环境影响概况、项目安全管理、项目风险应对说明、节能评估、项目实施进度、投资方案计划、项目经济收益分析、项目综合评价等。第一章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、中国制造2025的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型升级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业,为我国未来产业经济发展指明了方向,有利于资源优化配置,提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。2、福布斯杂志网站日前刊文说,“中国制造2025”表明中国正在推进创新,加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势,立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说,中国经济现在正处于转型阶段,传统制造业的优势正逐渐降低,水、电、土地等生产资料成本上升,人工成本也不断攀升,这促使中国制造业必须升级。近年来,中国传统产业与互联网融合发展明显提速,促使智能制造水平持续提升,一批核心技术装备研发应用取得新突破,为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说,中国有一些产业,包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例,以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力,已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说,中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新,在经过中国市场培育后,又催生了创新和变革,进而形成了世界性的影响力。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、新常态主要讲的是经济,而新时代则是就整个社会来讲的。新时代与新常态是有一定关联的,没有新常态的判断,就不会有新时代的判断;没有新时代的判断,也不会有新矛盾的提出。并提出在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016年、2017年中央经济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称纱线软管项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23691.84平方米(折合约35.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.34%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度160.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23691.84平方米,建筑物基底占地面积15480.25平方米,总建筑面积36722.35平方米,其中:规划建设主体工程24505.15平方米,项目规划绿化面积2123.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2086.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量498366.75千瓦时,折合61.25吨标准煤。2、项目年总用水量10637.73立方米,折合0.91吨标准煤。3、“纱线软管项目投资建设项目”,年用电量498366.75千瓦时,年总用水量10637.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.16吨标准煤/年。达产年综合节能量19.63吨标准煤/年,项目总节能率21.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7158.10万元,其中:固定资产投资5703.09万元,占项目总投资的79.67%;流动资金1455.01万元,占项目总投资的20.33%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12348.00万元,总成本费用9401.25万元,税金及附加143.54万元,利润总额2946.75万元,利税总额3496.74万元,税后净利润2210.06万元,达产年纳税总额1286.68万元;达产年投资利润率41.17%,投资利税率48.85%,投资回报率30.87%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位252个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区纱线软管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区纱线软管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“纱线软管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位252个,达产年纳税总额1286.68万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.17%,投资利税率48.85%,全部投资回报率30.87%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12485.45万元,同比增长33.14%(3107.66万元)。其中,主营业业务纱线软管生产及销售收入为10499.97万元,占营业总收入的84.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2895.40万元,较去年同期相比增长693.16万元,增长率31.48%;实现净利润2171.55万元,较去年同期相比增长421.85万元,增长率24.11%。第四章 产业调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2467.26亿元,比上年增长6.14%。其中,第一产业增加值197.38亿元,增长11.53%;第二产业增加值1529.70亿元,增长7.74%第三产业增加值740.18亿元,增长7.47%。一般公共预算收入238.26亿元,同比增长7.38%,一般公共预算支出557.30亿元,同比增长11.56%。国税收入351.76亿元,同比增长6.15%;地税收入亿元96.77,同比增长9.04%。居民消费价格上涨1.04%。其中,食品烟酒上涨0.85%,衣着上涨1.01%,居住上涨1.18%,生活用品及服务上涨1.04%,教育文化和娱乐上涨1.08%,医疗保健上涨1.09%,其他用品和服务上涨0.62%,交通和通信上涨0.95%。全部工业完成增加值1590.78亿元。规模以上工业企业实现增加值1232.47亿元,比上年增长5.13%。规模以上AA、BB、CC、DD(含纱线软管)等主导行业共完成工业增加值1196.61亿元,增长5.05%。AA完成增加值449.74亿元,增长10.32%;BB完成工业增加值399.52亿元,增长6.44%;CC完成工业增加值285.71亿元,增长7.30%;DD完成工业增加值133.99亿元,增长7.48%。规模以上工业企业实现主营业务收入6392.49亿元,比上年增长11.82%。实现利润总额374.51亿元,比上年增长11.17%。固定资产投资完成3619.23亿元,比上年增长7.55%。其中,建设项目投资完成3184.92亿元,增长6.30%;房地产开发投资完成434.31亿元,增长6.58%。在固定资产投资中,第一产业投资完成180.96亿元,同比增长8.20%;第二产业投资完成2750.61亿元,同比增长5.75%;第三产业投资完成687.65亿元,增长8.99%。高新技术产业投资1113.87亿元,增长8.90%。民间投资3402.81亿元,增长10.12%。城市基础设施投资554.00亿元,增长11.80%。重点项目1164个,完成投资2242.75亿元,增长6.38%。全市实现社会消费品零售总额1629.30亿元,比上年增长5.74%。城镇实现零售额1162.99亿元,增长6.54%;乡村实现零售额355.30亿元,增长11.53%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元457.70,增长13.23%。实际利用外资69736.20万美元,同比增长53.28%。外贸进出口总值333.45亿元,同比增长50.96%。其中,出口总值216.74亿元,同比增长56.82%;进口总值116.71亿元,同比增长59.86%。二、纱线软管行业市场分析目前,区域内拥有各类纱线软管企业781家,规模以上企业23家,从业人员39050人。截至2017年底,区域内纱线软管产值175748.96万元,较2016年155654.03万元增长12.91%。产值前十位企业合计收入87525.29万元,较去年78015.23万元同比增长12.19%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长6.12%。预计区域内纱线软管行业市场需求规模将达到266359.97万元,利润总额88252.10万元,净利润36479.34万元,纳税19242.39万元,工业增加值103567.14万元,产业贡献率14.70%。第五章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.34%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度160.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23691.8435.52亩2基底面积平方米15480.253建筑面积平方米36722.352913.83万元4容积率1.555建筑系数65.34%6主体工程平方米24505.157绿化面积平方米2123.138绿化率5.78%9投资强度万元/亩160.56六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第六章 工艺先进性一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计90台(套),设备购置费2086.12万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5703.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元5703.0979.67%1.1土建工程万元2913.8340.71%1.2设备购置万元2086.1229.14%1.3其它投资万元703.149.82%2建设期利息万元-3固定资产投资万元5703.0979.67%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1455.01万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7158.10万元,其中:固定资产投资5703.09万元,占项目总投资的79.67%;流动资金1455.01万元,占项目总投资的20.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2913.83万元,占项目总投资的40.71%;设备购置费2086.12万元,占项目总投资的29.14%;其它投资703.14万元,占项目总投资的9.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5703.09+1455.01=7158.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5703.0979.67%1.1项目建设投资万元5703.0979.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1455.0120.33%3总投资万元万元7158.10二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5556.60万元,总成本4634.88万元,利润总额921.72万元,净利润116.72万元,增值税182.90万元,税金及附加691.29万元,所得税230.43万元;第二年收入9878.40万元,总成本7147.38万元,利润总额2731.02万元,净利润2048.27万元,增值税325.16万元,税金及附加133.79万元,所得税682.75万元;第三年生产负荷100%,收入12348.00万元,总成本9401.25万元,利润总额2946.75万元,净利润2210.06万元,增值税406.45万元,税金及附加143.54万元,所得税736.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12348.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=406.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元12348.001.1主营业务收入万元12348.001.2其它收入万元-2增值税万元406.453税金及附加万元143.54(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用9401.25万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加143.54万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2946.75(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2946.7525.00%=736.69(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2946.75(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2946.7525.00%=736.69(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2946.75万元,缴纳企业所得税736.69万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2946.75-736.69=2210.06(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=41.17%。(2)达产年投资利税率=48.85%。(3)达产年投资回报率=30.87%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入12348.00万元,总成本费用9401.25万元,税金及附加143.54万元,利润总额2946.75万元,企业所得税736.69万元,税后净利润2210.06万元,年纳税总额1286.68万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元12348.002增值税万元406.453税金及附加万元143.544总成本费用万元9401.255利润总额万元2946.756企业所得税万元736.697净利润万元2210.068纳税总额万元1286.689利税总额万元3496.7410投资利润率41.17%11投资利税率48.85%12投资回报率30.87%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.74年。本期工程项目全部投资回收期4.74年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2210.062投资利润率41.17%3投资利税率48.85%4投资回报率30.87%5回收期年4.74第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场
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