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文档简介

公司安全审计管理制度第一条 为规范公司信息系统安全审计工作,加强信息系统规范化建设,确保对公司信息系统稳定运行,保障信息系统运行的稳定性、连续性和完整性,特制定本规定第二条 使用于公司本部各类信息设备。 第三条 信息安全审计是通过对信息系统运行实际状态进行审查、整改,从而确保信息系统的安全稳定运行。第四条 审计工作的任务是:确保省公司和公司有关信息系统安全的各项规章规定及对设备运行技术参数要求在公司本部信息系统的正确执行,强化设备运行水平。 第五条 审计工作的范围: 1.网络设备 包括全市信息广域网核心路由器、骨干路由器、ATM交换机、核心交换机、接入交换机等; 2.服务器 包括各类PC服务器、小机等; 3.安全设备 包括核心防火墙、各类专线接入防火墙、趋势防病毒系统、桌面终端管理系统等; 4.存储设备 包括磁带库、磁盘阵列等设备; 5.各项应用系统运行状态,包括营销系统、GIS系统、门户网站、招投标系统、电力市场交易系统等; 6.办公终端; 7.移动存储介质; 8.外来办公人员办公终端的接入等; 9.各项规章规定的严密程度和执行情况。 第六条 审计方式 1.定期组织人员对信息系统进行巡检,查找漏洞,并及时制定相关整改方案进行漏洞处理; 2.在省公司的统一指导下,接

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