员工出差出租车管理_第1页
员工出差出租车管理_第2页
员工出差出租车管理_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 / 3 员工出差出租车管理 员工出差出租车管理 第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。 第二条依据 :劳动管理规章制度员考勤制度等相关规章制度。 第三条适用 :本司各级出差员工均按照本办法执行。 第四条 原则:迅速、高效、节约。 第五条 出差员工必须及时完成公司指派的任务。不得延误工作进程 ;不得铺张浪费 ;不得无故耽误返回时间 ; 第二章出差核准流程及相关规定 第六条 出差员工共分为管理、职员、员工三个级别 。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员 ;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员 ;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。 第七条 所有因公出差的员工在出差前须填写出差单 (见附表 1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。 第八条 员工级人员出差由直属主管审批、厂长或副总或其授权职务代理人核准 ;职员级别或以上人员出差由厂长或副总或其授权职务代理人审批、总经理核准 ; 第九条 因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的出差 单到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支2 / 3 金额不超过核准金额的 80%。 第十条 出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准 ;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 第十一条 出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费 ;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。 第十二条 出差员工在返回后 24 小时内凭有效出差单到行政人事办理考勤登记。 第十三条 出差结束后应在 3 个工作日之内提交出差费用报销明细表 (见附表 3)核销出差费用及提交出差报告单 (见附表 4)等相关报告。 第三章出差费用标准及相关规定 第十四条 公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。 第十五条 公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘 坐快车、飞机的 (以经济舱3 / 3 为主 ),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。 第十六条 住宿费、伙食费按出差员工食宿标准 (见附表 2)报销,超标自付 ;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。 第十七条 出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。 第十八条 差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 第十九条 不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别 员工标准执行,其他费用标准不变。 第二十条 报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论