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泓域咨询MACRO/ 人造纤维项目立项申请报告人造纤维项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7997.57万元,同比增长16.21%(1115.84万元)。其中,主营业业务人造纤维生产及销售收入为6566.07万元,占营业总收入的82.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2028.54万元,较去年同期相比增长276.80万元,增长率15.80%;实现净利润1521.40万元,较去年同期相比增长144.77万元,增长率10.52%。二、项目概况(一)项目名称人造纤维项目(二)项目选址xx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34610.63平方米(折合约51.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.84%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度171.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34610.63平方米,建筑物基底占地面积23825.96平方米,总建筑面积43955.50平方米,其中:规划建设主体工程30722.35平方米,项目规划绿化面积2961.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费3355.69万元。(七)节能分析“人造纤维项目建设项目”,年用电量977205.66千瓦时,年总用水量8205.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.80吨标准煤/年。达产年综合节能量32.11吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10481.58万元,其中:固定资产投资8917.82万元,占项目总投资的85.08%;流动资金1563.76万元,占项目总投资的14.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12339.00万元,总成本费用9321.51万元,税金及附加188.39万元,利润总额3017.49万元,利税总额3622.09万元,税后净利润2263.12万元,达产年纳税总额1358.97万元;达产年投资利润率28.79%,投资利税率34.56%,投资回报率21.59%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范基地及xx产业示范基地人造纤维行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范基地人造纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“人造纤维项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位230个,达产年纳税总额1358.97万元,可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.79%,投资利税率34.56%,全部投资回报率21.59%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34610.6351.89亩1.1容积率1.271.2建筑系数68.84%1.3投资强度万元/亩171.861.4基底面积平方米23825.961.5总建筑面积平方米43955.501.6绿化面积平方米2961.56绿化率6.74%2总投资万元10481.582.1固定资产投资万元8917.822.1.1土建工程投资万元3560.162.1.1.1土建工程投资占比万元33.97%2.1.2设备投资万元3355.692.1.2.1设备投资占比32.02%2.1.3其它投资万元2001.972.1.3.1其它投资占比19.10%2.1.4固定资产投资占比85.08%2.2流动资金万元1563.762.2.1流动资金占比14.92%3收入万元12339.004总成本万元9321.515利润总额万元3017.496净利润万元2263.127所得税万元1.278增值税万元416.219税金及附加万元188.3910纳税总额万元1358.9711利税总额万元3622.0912投资利润率28.79%13投资利税率34.56%14投资回报率21.59%15回收期年6.1316设备数量台(套)13117年用电量千瓦时977205.6618年用水量立方米8205.3419总能耗吨标准煤120.8020节能率29.26%21节能量吨标准煤32.1122员工数量人230第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx产业示范基地。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.84%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度171.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16844.9516844.9530722.3530722.352737.181.1主要生产车间10106.9710106.9718433.4118433.411697.051.2辅助生产车间5390.385390.389831.159831.15875.901.3其他生产车间1347.601347.601781.901781.90164.232仓储工程3573.893573.898601.558601.55557.342.1成品贮存893.47893.472150.392150.39139.342.2原料仓储1858.421858.424472.814472.81289.822.3辅助材料仓库821.99821.991978.361978.36128.193供配电工程190.61190.61190.61190.6113.893.1供配电室190.61190.61190.61190.6113.894给排水工程219.20219.20219.20219.2012.434.1给排水219.20219.20219.20219.2012.435服务性工程2263.472263.472263.472263.47146.665.1办公用房1331.501331.501331.501331.5075.415.2生活服务931.97931.97931.97931.9782.206消防及环保工程638.54638.54638.54638.5446.556.1消防环保工程638.54638.54638.54638.5446.557项目总图工程95.3095.3095.3095.30-29.797.1场地及道路硬化6115.831138.281138.287.2场区围墙1138.286115.836115.837.3安全保卫室95.3095.3095.3095.308绿化工程2168.5075.90合计23825.9643955.5043955.503560.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6405.78万元,占计划投资的61.11%。其中:完成固定资产投资4732.74万元,占总投资的73.88%;完成流动资金投资1673.04,占总投资的26.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6405.781.1完成比例61.11%2完成固定资产投资万元4732.742.1完成比例73.88%3完成流动资金投资万元1673.043.1完成比例26.12%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员230人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元737.142工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元217.453企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元70.014品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元95.425其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元69.966职工工资总额万元7090.52五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8917.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3560.163355.69171.868917.821.1工程费用万元3560.163355.698654.281.1.1建筑工程费用万元3560.163560.1633.97%1.1.2设备购置及安装费万元3355.693355.6932.02%1.2工程建设其他费用万元2001.972001.9719.10%1.2.1无形资产万元898.22898.221.3预备费万元1103.751103.751.3.1基本预备费万元603.74603.741.3.2涨价预备费万元500.01500.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元8917.828917.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1563.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8654.283507.237587.038654.288654.288654.281.1应收账款万元2596.281168.332077.032596.282596.282596.281.2存货万元3894.431752.493115.543894.433894.433894.431.2.1原辅材料万元1168.33525.75934.661168.331168.331168.331.2.2燃料动力万元58.4226.2946.7358.4258.4258.421.2.3在产品万元1791.44806.151433.151791.441791.441791.441.2.4产成品万元876.25394.31701.00876.25876.25876.251.3现金万元2163.57973.611730.862163.572163.572163.572流动负债万元7090.523190.735672.427090.527090.527090.522.1应付账款万元7090.523190.735672.427090.527090.527090.523流动资金万元1563.76703.691251.011563.761563.761563.764铺底流动资金万元521.25234.56417.00521.25521.25521.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10481.58万元,其中:固定资产投资8917.82万元,占项目总投资的85.08%;流动资金1563.76万元,占项目总投资的14.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3560.16万元,占项目总投资的33.97%;设备购置费3355.69万元,占项目总投资的32.02%;其它投资2001.97万元,占项目总投资的19.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8917.82+1563.76=10481.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8917.8285.08%1.1项目建设投资万元8917.8285.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1563.7614.92%3总投资万元万元10481.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5552.55万元,总成本6830.84万元,利润总额-1278.29万元,净利润160.92万元,增值税187.29万元,税金及附加-958.72万元,所得税-319.57万元;第二年收入9871.20万元,总成本10800.43万元,利润总额-929.23万元,净利润-696.92万元,增值税332.97万元,税金及附加178.40万元,所得税-232.31万元;第三年生产负荷100%,收入12339.00万元,总成本9321.51万元,利润总额3017.49万元,净利润2263.12万元,增值税416.21万元,税金及附加188.39万元,所得税754.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12339.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=416.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5552.559871.2012339.0012339.0012339.001.1人造纤维万元5552.559871.2012339.0012339.0012339.002现价增加值万元1776.823158.783948.483948.483948.483增值税万元187.29332

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