GPS传感器项目立项申请报告.docx_第1页
GPS传感器项目立项申请报告.docx_第2页
GPS传感器项目立项申请报告.docx_第3页
GPS传感器项目立项申请报告.docx_第4页
GPS传感器项目立项申请报告.docx_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ GPS传感器项目立项申请报告GPS传感器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx集团实现营业收入13517.63万元,同比增长26.16%(2803.13万元)。其中,主营业业务GPS传感器生产及销售收入为12074.13万元,占营业总收入的89.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3202.70万元,较去年同期相比增长680.99万元,增长率27.01%;实现净利润2402.02万元,较去年同期相比增长255.80万元,增长率11.92%。二、项目概况(一)项目名称GPS传感器项目(二)项目选址某高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18349.17平方米(折合约27.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.07%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度167.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18349.17平方米,建筑物基底占地面积9370.92平方米,总建筑面积26973.28平方米,其中:规划建设主体工程17200.05平方米,项目规划绿化面积2156.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1937.12万元。(七)节能分析“GPS传感器项目建设项目”,年用电量582417.83千瓦时,年总用水量11304.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.55吨标准煤/年。达产年综合节能量26.83吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6514.14万元,其中:固定资产投资4621.13万元,占项目总投资的70.94%;流动资金1893.01万元,占项目总投资的29.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14860.00万元,总成本费用11441.51万元,税金及附加129.98万元,利润总额3418.49万元,利税总额4019.99万元,税后净利润2563.87万元,达产年纳税总额1456.12万元;达产年投资利润率52.48%,投资利税率61.71%,投资回报率39.36%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区GPS传感器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区GPS传感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“GPS传感器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1456.12万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.48%,投资利税率61.71%,全部投资回报率39.36%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18349.1727.51亩1.1容积率1.471.2建筑系数51.07%1.3投资强度万元/亩167.981.4基底面积平方米9370.921.5总建筑面积平方米26973.281.6绿化面积平方米2156.52绿化率8.00%2总投资万元6514.142.1固定资产投资万元4621.132.1.1土建工程投资万元2086.422.1.1.1土建工程投资占比万元32.03%2.1.2设备投资万元1937.122.1.2.1设备投资占比29.74%2.1.3其它投资万元597.592.1.3.1其它投资占比9.17%2.1.4固定资产投资占比70.94%2.2流动资金万元1893.012.2.1流动资金占比29.06%3收入万元14860.004总成本万元11441.515利润总额万元3418.496净利润万元2563.877所得税万元1.478增值税万元471.529税金及附加万元129.9810纳税总额万元1456.1211利税总额万元4019.9912投资利润率52.48%13投资利税率61.71%14投资回报率39.36%15回收期年4.0416设备数量台(套)10117年用电量千瓦时582417.8318年用水量立方米11304.1019总能耗吨标准煤72.5520节能率23.99%21节能量吨标准煤26.8322员工数量人213第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.07%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度167.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6625.246625.2417200.0517200.051463.491.1主要生产车间3975.143975.1410320.0310320.03907.361.2辅助生产车间2120.082120.085504.025504.02468.321.3其他生产车间530.02530.02997.60997.6087.812仓储工程1405.641405.646352.606352.60393.112.1成品贮存351.41351.411588.151588.1598.282.2原料仓储730.93730.933303.353303.35204.422.3辅助材料仓库323.30323.301461.101461.1090.423供配电工程74.9774.9774.9774.975.223.1供配电室74.9774.9774.9774.975.224给排水工程86.2186.2186.2186.214.674.1给排水86.2186.2186.2186.214.675服务性工程890.24890.24890.24890.2455.095.1办公用房467.95467.95467.95467.9524.305.2生活服务422.29422.29422.29422.2928.836消防及环保工程251.14251.14251.14251.1417.486.1消防环保工程251.14251.14251.14251.1417.487项目总图工程37.4837.4837.4837.48119.147.1场地及道路硬化2565.22450.47450.477.2场区围墙450.472565.222565.227.3安全保卫室37.4837.4837.4837.488绿化工程806.3428.22合计9370.9226973.2826973.282086.42六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5548.12万元,占计划投资的85.17%。其中:完成固定资产投资3686.33万元,占总投资的66.44%;完成流动资金投资1861.79,占总投资的33.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5548.121.1完成比例85.17%2完成固定资产投资万元3686.332.1完成比例66.44%3完成流动资金投资万元1861.793.1完成比例33.56%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元668.452工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元221.533企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元70.414品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元99.295其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元47.326职工工资总额万元9705.69五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4621.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2086.421937.12167.984621.131.1工程费用万元2086.421937.1211598.701.1.1建筑工程费用万元2086.422086.4232.03%1.1.2设备购置及安装费万元1937.121937.1229.74%1.2工程建设其他费用万元597.59597.599.17%1.2.1无形资产万元302.18302.181.3预备费万元295.41295.411.3.1基本预备费万元157.28157.281.3.2涨价预备费万元138.13138.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4621.134621.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1893.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11598.706495.388403.6411598.7011598.7011598.701.1应收账款万元3479.612261.752609.713479.613479.613479.611.2存货万元5219.423392.623914.565219.425219.425219.421.2.1原辅材料万元1565.831017.791174.371565.831565.831565.831.2.2燃料动力万元78.2950.8958.7278.2978.2978.291.2.3在产品万元2400.931560.611800.702400.932400.932400.931.2.4产成品万元1174.37763.34880.781174.371174.371174.371.3现金万元2899.681884.792174.762899.682899.682899.682流动负债万元9705.696308.707279.279705.699705.699705.692.1应付账款万元9705.696308.707279.279705.699705.699705.693流动资金万元1893.011230.461419.761893.011893.011893.014铺底流动资金万元631.00410.15473.25631.00631.00631.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6514.14万元,其中:固定资产投资4621.13万元,占项目总投资的70.94%;流动资金1893.01万元,占项目总投资的29.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2086.42万元,占项目总投资的32.03%;设备购置费1937.12万元,占项目总投资的29.74%;其它投资597.59万元,占项目总投资的9.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4621.13+1893.01=6514.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4621.1370.94%1.1项目建设投资万元4621.1370.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1893.0129.06%3总投资万元万元6514.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9659.00万元,总成本12241.89万元,利润总额-2582.89万元,净利润110.18万元,增值税306.49万元,税金及附加-1937.17万元,所得税-645.72万元;第二年收入11145.00万元,总成本13640.58万元,利润总额-2495.58万元,净利润-1871.69万元,增值税353.64万元,税金及附加115.83万元,所得税-623.89万元;第三年生产负荷100%,收入14860.00万元,总成本11441.51万元,利润总额3418.49万元,净利润2563.87万元,增值税471.52万元,税金及附加129.98万元,所得税854.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14860.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=471.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9659.0011145.0014860.0014860.0014860.001.1GPS传感器万元9659.0011145.0014860.0014860.0014860.002现价增加值万元3090.883566.404755.204755.204755.203增值税万元306.49353.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论