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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中间体干燥项目立项申请报告中间体干燥项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx集团实现营业收入18326.65万元,同比增长8.54%(1441.75万元)。其中,主营业业务中间体干燥生产及销售收入为14708.69万元,占营业总收入的80.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4677.69万元,较去年同期相比增长480.01万元,增长率11.44%;实现净利润3508.27万元,较去年同期相比增长746.50万元,增长率27.03%。二、项目概况(一)项目名称中间体干燥项目(二)项目选址xx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积31455.72平方米(折合约47.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.13%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度178.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31455.72平方米,建筑物基底占地面积21116.22平方米,总建筑面积44352.57平方米,其中:规划建设主体工程29642.52平方米,项目规划绿化面积3014.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3483.26万元。(七)节能分析“中间体干燥项目建设项目”,年用电量810974.92千瓦时,年总用水量15113.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.96吨标准煤/年。达产年综合节能量31.88吨标准煤/年,项目总节能率26.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11493.09万元,其中:固定资产投资8399.67万元,占项目总投资的73.08%;流动资金3093.42万元,占项目总投资的26.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21835.00万元,总成本费用16780.85万元,税金及附加209.48万元,利润总额5054.15万元,利税总额5960.75万元,税后净利润3790.61万元,达产年纳税总额2170.14万元;达产年投资利润率43.98%,投资利税率51.86%,投资回报率32.98%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位389个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地中间体干燥行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地中间体干燥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“中间体干燥项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位389个,达产年纳税总额2170.14万元,可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.98%,投资利税率51.86%,全部投资回报率32.98%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31455.7247.16亩1.1容积率1.411.2建筑系数67.13%1.3投资强度万元/亩178.111.4基底面积平方米21116.221.5总建筑面积平方米44352.571.6绿化面积平方米3014.74绿化率6.80%2总投资万元11493.092.1固定资产投资万元8399.672.1.1土建工程投资万元3220.402.1.1.1土建工程投资占比万元28.02%2.1.2设备投资万元3483.262.1.2.1设备投资占比30.31%2.1.3其它投资万元1696.012.1.3.1其它投资占比14.76%2.1.4固定资产投资占比73.08%2.2流动资金万元3093.422.2.1流动资金占比26.92%3收入万元21835.004总成本万元16780.855利润总额万元5054.156净利润万元3790.617所得税万元1.418增值税万元697.129税金及附加万元209.4810纳税总额万元2170.1411利税总额万元5960.7512投资利润率43.98%13投资利税率51.86%14投资回报率32.98%15回收期年4.5316设备数量台(套)9917年用电量千瓦时810974.9218年用水量立方米15113.2319总能耗吨标准煤100.9620节能率26.25%21节能量吨标准煤31.8822员工数量人389第二章 建设背景一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.13%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度178.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14929.1714929.1729642.5229642.522367.551.1主要生产车间8957.508957.5017785.5117785.511467.881.2辅助生产车间4777.334777.339485.619485.61757.621.3其他生产车间1194.331194.331719.271719.27142.052仓储工程3167.433167.439561.539561.53555.402.1成品贮存791.86791.862390.382390.38138.852.2原料仓储1647.061647.064972.004972.00288.812.3辅助材料仓库728.51728.512199.152199.15127.743供配电工程168.93168.93168.93168.9311.043.1供配电室168.93168.93168.93168.9311.044给排水工程194.27194.27194.27194.279.874.1给排水194.27194.27194.27194.279.875服务性工程2006.042006.042006.042006.04116.535.1办公用房1195.241195.241195.241195.2454.775.2生活服务810.80810.80810.80810.8061.076消防及环保工程565.91565.91565.91565.9136.986.1消防环保工程565.91565.91565.91565.9136.987项目总图工程84.4684.4684.4684.4649.837.1场地及道路硬化5869.181160.681160.687.2场区围墙1160.685869.185869.187.3安全保卫室84.4684.4684.4684.468绿化工程2091.3573.20合计21116.2244352.5744352.573220.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9670.02万元,占计划投资的84.14%。其中:完成固定资产投资7013.53万元,占总投资的72.53%;完成流动资金投资2656.49,占总投资的27.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9670.021.1完成比例84.14%2完成固定资产投资万元7013.532.1完成比例72.53%3完成流动资金投资万元2656.493.1完成比例27.47%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员389人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1394.012工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元360.793企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元97.184品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元163.235其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.725.3年工资额万元125.406职工工资总额万元13757.99五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8399.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3220.403483.26178.118399.671.1工程费用万元3220.403483.2616851.411.1.1建筑工程费用万元3220.403220.4028.02%1.1.2设备购置及安装费万元3483.263483.2630.31%1.2工程建设其他费用万元1696.011696.0114.76%1.2.1无形资产万元965.24965.241.3预备费万元730.77730.771.3.1基本预备费万元423.50423.501.3.2涨价预备费万元307.27307.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8399.678399.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3093.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16851.419543.4810405.5916851.4116851.4116851.411.1应收账款万元5055.423286.023538.805055.425055.425055.421.2存货万元7583.134929.045308.197583.137583.137583.131.2.1原辅材料万元2274.941478.711592.462274.942274.942274.941.2.2燃料动力万元113.7573.9479.62113.75113.75113.751.2.3在产品万元3488.242267.362441.773488.243488.243488.241.2.4产成品万元1706.201109.031194.341706.201706.201706.201.3现金万元4212.852738.352949.004212.854212.854212.852流动负债万元13757.998942.699630.5913757.9913757.9913757.992.1应付账款万元13757.998942.699630.5913757.9913757.9913757.993流动资金万元3093.422010.722165.393093.423093.423093.424铺底流动资金万元1031.13670.24721.801031.131031.131031.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11493.09万元,其中:固定资产投资8399.67万元,占项目总投资的73.08%;流动资金3093.42万元,占项目总投资的26.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3220.40万元,占项目总投资的28.02%;设备购置费3483.26万元,占项目总投资的30.31%;其它投资1696.01万元,占项目总投资的14.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8399.67+3093.42=11493.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8399.6773.08%1.1项目建设投资万元8399.6773.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3093.4226.92%3总投资万元万元11493.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14192.75万元,总成本9785.86万元,利润总额4406.89万元,净利润180.20万元,增值税453.13万元,税金及附加3305.17万元,所得税1101.72万元;第二年收入15284.50万元,总成本10353.20万元,利润总额4931.30万元,净利润3698.47万元,增值税487.98万元,税金及附加184.38万元,所得税1232.83万元;第三年生产负荷100%,收入21835.00万元,总成本16780.85万元,利润总额5054.15万元,净利润3790.61万元,增值税697.12万元,税金及附加209.48万元,所得税1263.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21835.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=697.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14192.7515284.5021835.0021835.0021835.001.1中间体干燥万元14192.7515284.5021835.0021835.0021835.002现价增加值万元4541.684891.046987.206987.206987.203增值税万元
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