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泓域咨询MACRO/ 发电机机座项目立项申请报告发电机机座项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx集团实现营业收入11471.68万元,同比增长30.65%(2690.93万元)。其中,主营业业务发电机机座生产及销售收入为9671.45万元,占营业总收入的84.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2348.88万元,较去年同期相比增长456.92万元,增长率24.15%;实现净利润1761.66万元,较去年同期相比增长280.30万元,增长率18.92%。二、项目概况(一)项目名称发电机机座项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积46203.09平方米(折合约69.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.05%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度167.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46203.09平方米,建筑物基底占地面积23586.68平方米,总建筑面积73462.91平方米,其中:规划建设主体工程52574.46平方米,项目规划绿化面积3677.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计166台(套),设备购置费3715.00万元。(七)节能分析“发电机机座项目建设项目”,年用电量1003649.61千瓦时,年总用水量13968.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.54吨标准煤/年。达产年综合节能量31.14吨标准煤/年,项目总节能率21.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14150.60万元,其中:固定资产投资11581.25万元,占项目总投资的81.84%;流动资金2569.35万元,占项目总投资的18.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20330.00万元,总成本费用16062.22万元,税金及附加255.45万元,利润总额4267.78万元,利税总额5111.89万元,税后净利润3200.84万元,达产年纳税总额1911.05万元;达产年投资利润率30.16%,投资利税率36.12%,投资回报率22.62%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位372个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地发电机机座行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地发电机机座产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“发电机机座项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位372个,达产年纳税总额1911.05万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.16%,投资利税率36.12%,全部投资回报率22.62%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46203.0969.27亩1.1容积率1.591.2建筑系数51.05%1.3投资强度万元/亩167.191.4基底面积平方米23586.681.5总建筑面积平方米73462.911.6绿化面积平方米3677.35绿化率5.01%2总投资万元14150.602.1固定资产投资万元11581.252.1.1土建工程投资万元6327.362.1.1.1土建工程投资占比万元44.71%2.1.2设备投资万元3715.002.1.2.1设备投资占比26.25%2.1.3其它投资万元1538.892.1.3.1其它投资占比10.88%2.1.4固定资产投资占比81.84%2.2流动资金万元2569.352.2.1流动资金占比18.16%3收入万元20330.004总成本万元16062.225利润总额万元4267.786净利润万元3200.847所得税万元1.598增值税万元588.669税金及附加万元255.4510纳税总额万元1911.0511利税总额万元5111.8912投资利润率30.16%13投资利税率36.12%14投资回报率22.62%15回收期年5.9216设备数量台(套)16617年用电量千瓦时1003649.6118年用水量立方米13968.0419总能耗吨标准煤124.5420节能率21.42%21节能量吨标准煤31.1422员工数量人372第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.05%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度167.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16675.7816675.7852574.4652574.464981.061.1主要生产车间10005.4710005.4731544.6831544.683088.261.2辅助生产车间5336.255336.2516823.8316823.831593.941.3其他生产车间1334.061334.063049.323049.32298.862仓储工程3538.003538.0013577.4913577.49935.542.1成品贮存884.50884.503394.373394.37233.882.2原料仓储1839.761839.767060.297060.29486.482.3辅助材料仓库813.74813.743122.823122.82215.173供配电工程188.69188.69188.69188.6914.633.1供配电室188.69188.69188.69188.6914.634给排水工程217.00217.00217.00217.0013.084.1给排水217.00217.00217.00217.0013.085服务性工程2240.732240.732240.732240.73154.405.1办公用房1028.511028.511028.511028.5179.315.2生活服务1212.221212.221212.221212.2286.746消防及环保工程632.12632.12632.12632.1249.006.1消防环保工程632.12632.12632.12632.1249.007项目总图工程94.3594.3594.3594.35105.647.1场地及道路硬化5986.971117.221117.227.2场区围墙1117.225986.975986.977.3安全保卫室94.3594.3594.3594.358绿化工程2114.6674.01合计23586.6873462.9173462.916327.36六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7080.13万元,占计划投资的50.03%。其中:完成固定资产投资4496.97万元,占总投资的63.52%;完成流动资金投资2583.16,占总投资的36.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7080.131.1完成比例50.03%2完成固定资产投资万元4496.972.1完成比例63.52%3完成流动资金投资万元2583.163.1完成比例36.48%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员372人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2531.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元1517.742工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元310.093企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元107.904品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元176.155其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元117.136职工工资总额万元11844.28五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11581.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6327.363715.00167.1911581.251.1工程费用万元6327.363715.0014413.631.1.1建筑工程费用万元6327.366327.3644.71%1.1.2设备购置及安装费万元3715.003715.0026.25%1.2工程建设其他费用万元1538.891538.8910.88%1.2.1无形资产万元760.93760.931.3预备费万元777.96777.961.3.1基本预备费万元375.18375.181.3.2涨价预备费万元402.78402.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元11581.2511581.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2569.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14413.635528.8910586.1614413.6314413.6314413.631.1应收账款万元4324.091945.843243.074324.094324.094324.091.2存货万元6486.132918.764864.606486.136486.136486.131.2.1原辅材料万元1945.84875.631459.381945.841945.841945.841.2.2燃料动力万元97.2943.7872.9797.2997.2997.291.2.3在产品万元2983.621342.632237.712983.622983.622983.621.2.4产成品万元1459.38656.721094.531459.381459.381459.381.3现金万元3603.411621.532702.563603.413603.413603.412流动负债万元11844.285329.938883.2111844.2811844.2811844.282.1应付账款万元11844.285329.938883.2111844.2811844.2811844.283流动资金万元2569.351156.211927.012569.352569.352569.354铺底流动资金万元856.44385.40642.34856.44856.44856.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14150.60万元,其中:固定资产投资11581.25万元,占项目总投资的81.84%;流动资金2569.35万元,占项目总投资的18.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6327.36万元,占项目总投资的44.71%;设备购置费3715.00万元,占项目总投资的26.25%;其它投资1538.89万元,占项目总投资的10.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11581.25+2569.35=14150.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11581.2581.84%1.1项目建设投资万元11581.2581.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2569.3518.16%3总投资万元万元14150.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9148.50万元,总成本5134.52万元,利润总额4013.98万元,净利润216.60万元,增值税264.90万元,税金及附加3010.49万元,所得税1003.50万元;第二年收入15247.50万元,总成本7467.63万元,利润总额7779.87万元,净利润5834.90万元,增值税441.50万元,税金及附加237.79万元,所得税1944.97万元;第三年生产负荷100%,收入20330.00万元,总成本16062.22万元,利润总额4267.78万元,净利润3200.84万元,增值税588.66万元,税金及附加255.45万元,所得税1066.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20330.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=588.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9148.5015247.5020330.0020330.0020330.001.1发电机机座万元9148.5015247.5020330.0020330.0020330.002现价增加值万元2927.524879.206505.606505.606505.603增值税万元264.904
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