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文档简介
泓域咨询MACRO/ 压花平板项目立项申请报告压花平板项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。上一年度,xxx有限公司实现营业收入26516.40万元,同比增长26.45%(5546.94万元)。其中,主营业业务压花平板生产及销售收入为23115.87万元,占营业总收入的87.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5198.51万元,较去年同期相比增长857.15万元,增长率19.74%;实现净利润3898.88万元,较去年同期相比增长399.12万元,增长率11.40%。二、项目概况(一)项目名称压花平板项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积45269.29平方米(折合约67.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.58%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度187.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45269.29平方米,建筑物基底占地面积34667.22平方米,总建筑面积52059.68平方米,其中:规划建设主体工程40002.88平方米,项目规划绿化面积3058.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费5939.03万元。(七)节能分析“压花平板项目建设项目”,年用电量1287128.75千瓦时,年总用水量36041.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.27吨标准煤/年。达产年综合节能量56.66吨标准煤/年,项目总节能率24.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18346.07万元,其中:固定资产投资12715.44万元,占项目总投资的69.31%;流动资金5630.63万元,占项目总投资的30.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43301.00万元,总成本费用34484.40万元,税金及附加327.01万元,利润总额8816.60万元,利税总额10359.69万元,税后净利润6612.45万元,达产年纳税总额3747.24万元;达产年投资利润率48.06%,投资利税率56.47%,投资回报率36.04%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位1000个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园压花平板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园压花平板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“压花平板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位1000个,达产年纳税总额3747.24万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.06%,投资利税率56.47%,全部投资回报率36.04%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45269.2967.87亩1.1容积率1.151.2建筑系数76.58%1.3投资强度万元/亩187.351.4基底面积平方米34667.221.5总建筑面积平方米52059.681.6绿化面积平方米3058.75绿化率5.88%2总投资万元18346.072.1固定资产投资万元12715.442.1.1土建工程投资万元3857.122.1.1.1土建工程投资占比万元21.02%2.1.2设备投资万元5939.032.1.2.1设备投资占比32.37%2.1.3其它投资万元2919.292.1.3.1其它投资占比15.91%2.1.4固定资产投资占比69.31%2.2流动资金万元5630.632.2.1流动资金占比30.69%3收入万元43301.004总成本万元34484.405利润总额万元8816.606净利润万元6612.457所得税万元1.158增值税万元1216.089税金及附加万元327.0110纳税总额万元3747.2411利税总额万元10359.6912投资利润率48.06%13投资利税率56.47%14投资回报率36.04%15回收期年4.2716设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1287128.7518年用水量立方米36041.5519总能耗吨标准煤161.2720节能率24.55%21节能量吨标准煤56.6622员工数量人1000第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.58%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度187.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24509.7224509.7240002.8840002.883260.211.1主要生产车间14705.8314705.8324001.7324001.732021.331.2辅助生产车间7843.117843.1112800.9212800.921043.271.3其他生产车间1960.781960.782320.172320.17195.612仓储工程5200.085200.087836.927836.92464.512.1成品贮存1300.021300.021959.231959.23116.132.2原料仓储2704.042704.044075.204075.20241.552.3辅助材料仓库1196.021196.021802.491802.49106.843供配电工程277.34277.34277.34277.3418.493.1供配电室277.34277.34277.34277.3418.494给排水工程318.94318.94318.94318.9416.544.1给排水318.94318.94318.94318.9416.545服务性工程3293.393293.393293.393293.39195.215.1办公用房1755.811755.811755.811755.81113.625.2生活服务1537.581537.581537.581537.5899.546消防及环保工程929.08929.08929.08929.0861.956.1消防环保工程929.08929.08929.08929.0861.957项目总图工程138.67138.67138.67138.67-287.817.1场地及道路硬化9629.491390.831390.837.2场区围墙1390.839629.499629.497.3安全保卫室138.67138.67138.67138.678绿化工程3657.75128.02合计34667.2252059.6852059.683857.12六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9833.96万元,占计划投资的53.60%。其中:完成固定资产投资6696.51万元,占总投资的68.10%;完成流动资金投资3137.45,占总投资的31.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9833.961.1完成比例53.60%2完成固定资产投资万元6696.512.1完成比例68.10%3完成流动资金投资万元3137.453.1完成比例31.90%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1000人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6801.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元3918.882工程技术人员工资2.1平均人数人1502.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元751.063企业管理人员工资3.1平均人数人403.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元271.684品质管理人员工资4.1平均人数人804.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元404.595其他人员工资5.1平均人数人505.2人均年工资万元5.855.3年工资额万元210.706职工工资总额万元28234.45五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12715.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3857.125939.03187.3512715.441.1工程费用万元3857.125939.0333865.081.1.1建筑工程费用万元3857.123857.1221.02%1.1.2设备购置及安装费万元5939.035939.0332.37%1.2工程建设其他费用万元2919.292919.2915.91%1.2.1无形资产万元1307.451307.451.3预备费万元1611.841611.841.3.1基本预备费万元941.23941.231.3.2涨价预备费万元670.61670.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元12715.4412715.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5630.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33865.0821108.8619530.6533865.0833865.0833865.081.1应收账款万元10159.526603.697619.6410159.5210159.5210159.521.2存货万元15239.299905.5411429.4615239.2915239.2915239.291.2.1原辅材料万元4571.792971.663428.844571.794571.794571.791.2.2燃料动力万元228.59148.58171.44228.59228.59228.591.2.3在产品万元7010.074556.555257.567010.077010.077010.071.2.4产成品万元3428.842228.752571.633428.843428.843428.841.3现金万元8466.275503.086349.708466.278466.278466.272流动负债万元28234.4518352.3921175.8428234.4528234.4528234.452.1应付账款万元28234.4518352.3921175.8428234.4528234.4528234.453流动资金万元5630.633659.914222.975630.635630.635630.634铺底流动资金万元1876.861219.971407.661876.861876.861876.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18346.07万元,其中:固定资产投资12715.44万元,占项目总投资的69.31%;流动资金5630.63万元,占项目总投资的30.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3857.12万元,占项目总投资的21.02%;设备购置费5939.03万元,占项目总投资的32.37%;其它投资2919.29万元,占项目总投资的15.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12715.44+5630.63=18346.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12715.4469.31%1.1项目建设投资万元12715.4469.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5630.6330.69%3总投资万元万元18346.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入28145.65万元,总成本7476.48万元,利润总额20669.17万元,净利润275.93万元,增值税790.45万元,税金及附加15501.88万元,所得税5167.29万元;第二年收入32475.75万元,总成本8365.51万元,利润总额24110.24万元,净利润18082.68万元,增值税912.06万元,税金及附加290.52万元,所得税6027.56万元;第三年生产负荷100%,收入43301.00万元,总成本34484.40万元,利润总额8816.60万元,净利润6612.45万元,增值税1216.08万元,税金及附加327.01万元,所得税2204.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43301.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1216.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28145.6532475.7543301.0043301.0043301.001.1压花平板万元28145.6532475.7543301.0043301.0043301.002现价增加值万元9006.6110392.2413856.3213856.3213856
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