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泓域咨询MACRO/ 及全球节能项目立项申请报告及全球节能项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6239.34万元,同比增长9.90%(562.30万元)。其中,主营业业务及全球节能生产及销售收入为5231.32万元,占营业总收入的83.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1363.46万元,较去年同期相比增长261.93万元,增长率23.78%;实现净利润1022.60万元,较去年同期相比增长136.38万元,增长率15.39%。二、项目概况(一)项目名称及全球节能项目(二)项目选址xx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15534.43平方米(折合约23.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.34%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度167.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15534.43平方米,建筑物基底占地面积7975.38平方米,总建筑面积24389.06平方米,其中:规划建设主体工程17105.01平方米,项目规划绿化面积1645.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1243.34万元。(七)节能分析“及全球节能项目建设项目”,年用电量640431.79千瓦时,年总用水量3473.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.01吨标准煤/年。达产年综合节能量27.76吨标准煤/年,项目总节能率20.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4609.10万元,其中:固定资产投资3903.40万元,占项目总投资的84.69%;流动资金705.70万元,占项目总投资的15.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6191.00万元,总成本费用4828.16万元,税金及附加84.70万元,利润总额1362.84万元,利税总额1635.52万元,税后净利润1022.13万元,达产年纳税总额613.39万元;达产年投资利润率29.57%,投资利税率35.48%,投资回报率22.18%,全部投资回收期6.01年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区及全球节能行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区及全球节能产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“及全球节能项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额613.39万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.57%,投资利税率35.48%,全部投资回报率22.18%,全部投资回收期6.01年,固定资产投资回收期6.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15534.4323.29亩1.1容积率1.571.2建筑系数51.34%1.3投资强度万元/亩167.601.4基底面积平方米7975.381.5总建筑面积平方米24389.061.6绿化面积平方米1645.99绿化率6.75%2总投资万元4609.102.1固定资产投资万元3903.402.1.1土建工程投资万元1926.672.1.1.1土建工程投资占比万元41.80%2.1.2设备投资万元1243.342.1.2.1设备投资占比26.98%2.1.3其它投资万元733.392.1.3.1其它投资占比15.91%2.1.4固定资产投资占比84.69%2.2流动资金万元705.702.2.1流动资金占比15.31%3收入万元6191.004总成本万元4828.165利润总额万元1362.846净利润万元1022.137所得税万元1.578增值税万元187.989税金及附加万元84.7010纳税总额万元613.3911利税总额万元1635.5212投资利润率29.57%13投资利税率35.48%14投资回报率22.18%15回收期年6.0116设备数量台(套)8417年用电量千瓦时640431.7918年用水量立方米3473.5219总能耗吨标准煤79.0120节能率20.79%21节能量吨标准煤27.7622员工数量人122第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.34%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度167.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5638.595638.5917105.0117105.011486.371.1主要生产车间3383.153383.1510263.0110263.01921.551.2辅助生产车间1804.351804.355473.605473.60475.641.3其他生产车间451.09451.09992.09992.0989.182仓储工程1196.311196.314734.634734.63299.222.1成品贮存299.08299.081183.661183.6674.812.2原料仓储622.08622.082462.012462.01155.592.3辅助材料仓库275.15275.151088.961088.9668.823供配电工程63.8063.8063.8063.804.543.1供配电室63.8063.8063.8063.804.544给排水工程73.3773.3773.3773.374.064.1给排水73.3773.3773.3773.374.065服务性工程757.66757.66757.66757.6647.885.1办公用房390.00390.00390.00390.0020.295.2生活服务367.66367.66367.66367.6624.406消防及环保工程213.74213.74213.74213.7415.206.1消防环保工程213.74213.74213.74213.7415.207项目总图工程31.9031.9031.9031.9046.587.1场地及道路硬化2002.35458.23458.237.2场区围墙458.232002.352002.357.3安全保卫室31.9031.9031.9031.908绿化工程651.9722.82合计7975.3824389.0624389.061926.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4192.01万元,占计划投资的90.95%。其中:完成固定资产投资3012.65万元,占总投资的71.87%;完成流动资金投资1179.36,占总投资的28.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4192.011.1完成比例90.95%2完成固定资产投资万元3012.652.1完成比例71.87%3完成流动资金投资万元1179.363.1完成比例28.13%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元441.292工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元107.943企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元37.484品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元56.515其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元36.876职工工资总额万元3739.51五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3903.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1926.671243.34167.603903.401.1工程费用万元1926.671243.344445.211.1.1建筑工程费用万元1926.671926.6741.80%1.1.2设备购置及安装费万元1243.341243.3426.98%1.2工程建设其他费用万元733.39733.3915.91%1.2.1无形资产万元380.82380.821.3预备费万元352.57352.571.3.1基本预备费万元184.37184.371.3.2涨价预备费万元168.20168.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元3903.403903.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金705.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4445.212093.403391.064445.214445.214445.211.1应收账款万元1333.56733.461066.851333.561333.561333.561.2存货万元2000.341100.191600.282000.342000.342000.341.2.1原辅材料万元600.10330.06480.08600.10600.10600.101.2.2燃料动力万元30.0116.5024.0030.0130.0130.011.2.3在产品万元920.16506.09736.13920.16920.16920.161.2.4产成品万元450.08247.54360.06450.08450.08450.081.3现金万元1111.30611.22889.041111.301111.301111.302流动负债万元3739.512056.732991.613739.513739.513739.512.1应付账款万元3739.512056.732991.613739.513739.513739.513流动资金万元705.70388.14564.56705.70705.70705.704铺底流动资金万元235.23129.38188.19235.23235.23235.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4609.10万元,其中:固定资产投资3903.40万元,占项目总投资的84.69%;流动资金705.70万元,占项目总投资的15.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1926.67万元,占项目总投资的41.80%;设备购置费1243.34万元,占项目总投资的26.98%;其它投资733.39万元,占项目总投资的15.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3903.40+705.70=4609.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3903.4084.69%1.1项目建设投资万元3903.4084.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元705.7015.31%3总投资万元万元4609.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3405.05万元,总成本8022.19万元,利润总额-4617.14万元,净利润74.54万元,增值税103.39万元,税金及附加-3462.86万元,所得税-1154.29万元;第二年收入4952.80万元,总成本10737.69万元,利润总额-5784.89万元,净利润-4338.67万元,增值税150.38万元,税金及附加80.18万元,所得税-1446.22万元;第三年生产负荷100%,收入6191.00万元,总成本4828.16万元,利润总额1362.84万元,净利润1022.13万元,增值税187.98万元,税金及附加84.70万元,所得税340.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6191.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=187.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3405.054952.806191.006191.006191.001.1及全球节能万元3405.054952.806191.006191.006191.002现价增加值万元1089.621584.9

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