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泓域咨询MACRO/ 天然气制氢项目立项申请报告天然气制氢项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11537.58万元,同比增长32.21%(2811.06万元)。其中,主营业业务天然气制氢生产及销售收入为10564.36万元,占营业总收入的91.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2381.34万元,较去年同期相比增长286.02万元,增长率13.65%;实现净利润1786.01万元,较去年同期相比增长355.64万元,增长率24.86%。二、项目概况(一)项目名称天然气制氢项目(二)项目选址某经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积19136.23平方米(折合约28.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.48%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度184.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19136.23平方米,建筑物基底占地面积9659.97平方米,总建筑面积28704.35平方米,其中:规划建设主体工程21464.54平方米,项目规划绿化面积2234.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1461.27万元。(七)节能分析“天然气制氢项目建设项目”,年用电量786890.59千瓦时,年总用水量7112.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.32吨标准煤/年。达产年综合节能量32.44吨标准煤/年,项目总节能率20.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7072.52万元,其中:固定资产投资5278.96万元,占项目总投资的74.64%;流动资金1793.56万元,占项目总投资的25.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12664.00万元,总成本费用10126.39万元,税金及附加118.55万元,利润总额2537.61万元,利税总额3006.18万元,税后净利润1903.21万元,达产年纳税总额1102.97万元;达产年投资利润率35.88%,投资利税率42.51%,投资回报率26.91%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济新区及某经济新区天然气制氢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济新区天然气制氢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“天然气制氢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1102.97万元,可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.88%,投资利税率42.51%,全部投资回报率26.91%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19136.2328.69亩1.1容积率1.501.2建筑系数50.48%1.3投资强度万元/亩184.001.4基底面积平方米9659.971.5总建筑面积平方米28704.351.6绿化面积平方米2234.39绿化率7.78%2总投资万元7072.522.1固定资产投资万元5278.962.1.1土建工程投资万元2103.592.1.1.1土建工程投资占比万元29.74%2.1.2设备投资万元1461.272.1.2.1设备投资占比20.66%2.1.3其它投资万元1714.102.1.3.1其它投资占比24.24%2.1.4固定资产投资占比74.64%2.2流动资金万元1793.562.2.1流动资金占比25.36%3收入万元12664.004总成本万元10126.395利润总额万元2537.616净利润万元1903.217所得税万元1.508增值税万元350.029税金及附加万元118.5510纳税总额万元1102.9711利税总额万元3006.1812投资利润率35.88%13投资利税率42.51%14投资回报率26.91%15回收期年5.2216设备数量台(套)7417年用电量千瓦时786890.5918年用水量立方米7112.2719总能耗吨标准煤97.3220节能率20.50%21节能量吨标准煤32.4422员工数量人213第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某经济新区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.48%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度184.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6829.606829.6021464.5421464.541730.321.1主要生产车间4097.764097.7612878.7212878.721072.801.2辅助生产车间2185.472185.476868.656868.65553.701.3其他生产车间546.37546.371244.941244.94103.822仓储工程1449.001449.004705.884705.88275.902.1成品贮存362.25362.251176.471176.4768.972.2原料仓储753.48753.482447.062447.06143.472.3辅助材料仓库333.27333.271082.351082.3563.463供配电工程77.2877.2877.2877.285.103.1供配电室77.2877.2877.2877.285.104给排水工程88.8788.8788.8788.874.564.1给排水88.8788.8788.8788.874.565服务性工程917.70917.70917.70917.7053.805.1办公用房529.54529.54529.54529.5428.415.2生活服务388.16388.16388.16388.1629.216消防及环保工程258.89258.89258.89258.8917.086.1消防环保工程258.89258.89258.89258.8917.087项目总图工程38.6438.6438.6438.64-23.237.1场地及道路硬化2436.46491.99491.997.2场区围墙491.992436.462436.467.3安全保卫室38.6438.6438.6438.648绿化工程1144.4740.06合计9659.9728704.3528704.352103.59六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6033.62万元,占计划投资的85.31%。其中:完成固定资产投资4233.99万元,占总投资的70.17%;完成流动资金投资1799.63,占总投资的29.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6033.621.1完成比例85.31%2完成固定资产投资万元4233.992.1完成比例70.17%3完成流动资金投资万元1799.633.1完成比例29.83%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元745.772工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元192.923企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元69.364品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元97.225其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.215.3年工资额万元59.526职工工资总额万元8189.44五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5278.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2103.591461.27184.005278.961.1工程费用万元2103.591461.279983.001.1.1建筑工程费用万元2103.592103.5929.74%1.1.2设备购置及安装费万元1461.271461.2720.66%1.2工程建设其他费用万元1714.101714.1024.24%1.2.1无形资产万元939.42939.421.3预备费万元774.68774.681.3.1基本预备费万元448.23448.231.3.2涨价预备费万元326.45326.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元5278.965278.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1793.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9983.003755.206836.239983.009983.009983.001.1应收账款万元2994.901197.962246.182994.902994.902994.901.2存货万元4492.351796.943369.264492.354492.354492.351.2.1原辅材料万元1347.71539.081010.781347.711347.711347.711.2.2燃料动力万元67.3926.9550.5467.3967.3967.391.2.3在产品万元2066.48826.591549.862066.482066.482066.481.2.4产成品万元1010.78404.31758.081010.781010.781010.781.3现金万元2495.75998.301871.812495.752495.752495.752流动负债万元8189.443275.786142.088189.448189.448189.442.1应付账款万元8189.443275.786142.088189.448189.448189.443流动资金万元1793.56717.421345.171793.561793.561793.564铺底流动资金万元597.85239.14448.39597.85597.85597.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7072.52万元,其中:固定资产投资5278.96万元,占项目总投资的74.64%;流动资金1793.56万元,占项目总投资的25.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2103.59万元,占项目总投资的29.74%;设备购置费1461.27万元,占项目总投资的20.66%;其它投资1714.10万元,占项目总投资的24.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5278.96+1793.56=7072.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5278.9674.64%1.1项目建设投资万元5278.9674.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1793.5625.36%3总投资万元万元7072.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5065.60万元,总成本3522.19万元,利润总额1543.41万元,净利润93.35万元,增值税140.01万元,税金及附加1157.56万元,所得税385.85万元;第二年收入9498.00万元,总成本5578.89万元,利润总额3919.11万元,净利润2939.33万元,增值税262.51万元,税金及附加108.05万元,所得税979.78万元;第三年生产负荷100%,收入12664.00万元,总成本10126.39万元,利润总额2537.61万元,净利润1903.21万元,增值税350.02万元,税金及附加118.55万元,所得税634.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12664.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=350.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5065.609498.0012664.0012664.0012664.001.1天然气制氢万元5065.609498.0012664.0012664.0012664.002现价增加值万元1620.993039.364052.484052

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