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文档简介
泓域咨询MACRO/ 定硫仪项目立项申请报告定硫仪项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18243.03万元,同比增长13.69%(2196.64万元)。其中,主营业业务定硫仪生产及销售收入为16931.79万元,占营业总收入的92.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4401.33万元,较去年同期相比增长609.61万元,增长率16.08%;实现净利润3301.00万元,较去年同期相比增长362.79万元,增长率12.35%。二、项目概况(一)项目名称定硫仪项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积42154.40平方米(折合约63.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.59%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度160.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42154.40平方米,建筑物基底占地面积25119.81平方米,总建筑面积43840.58平方米,其中:规划建设主体工程28472.32平方米,项目规划绿化面积3097.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费3687.12万元。(七)节能分析“定硫仪项目建设项目”,年用电量574525.33千瓦时,年总用水量21027.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.41吨标准煤/年。达产年综合节能量21.63吨标准煤/年,项目总节能率23.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12968.85万元,其中:固定资产投资10161.30万元,占项目总投资的78.35%;流动资金2807.55万元,占项目总投资的21.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21336.00万元,总成本费用16565.37万元,税金及附加247.58万元,利润总额4770.63万元,利税总额5676.23万元,税后净利润3577.97万元,达产年纳税总额2098.26万元;达产年投资利润率36.79%,投资利税率43.77%,投资回报率27.59%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位410个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城定硫仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城定硫仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“定硫仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位410个,达产年纳税总额2098.26万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.79%,投资利税率43.77%,全部投资回报率27.59%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系,鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42154.4063.20亩1.1容积率1.041.2建筑系数59.59%1.3投资强度万元/亩160.781.4基底面积平方米25119.811.5总建筑面积平方米43840.581.6绿化面积平方米3097.25绿化率7.06%2总投资万元12968.852.1固定资产投资万元10161.302.1.1土建工程投资万元3564.722.1.1.1土建工程投资占比万元27.49%2.1.2设备投资万元3687.122.1.2.1设备投资占比28.43%2.1.3其它投资万元2909.462.1.3.1其它投资占比22.43%2.1.4固定资产投资占比78.35%2.2流动资金万元2807.552.2.1流动资金占比21.65%3收入万元21336.004总成本万元16565.375利润总额万元4770.636净利润万元3577.977所得税万元1.048增值税万元658.029税金及附加万元247.5810纳税总额万元2098.2611利税总额万元5676.2312投资利润率36.79%13投资利税率43.77%14投资回报率27.59%15回收期年5.1216设备数量台(套)14317年用电量千瓦时574525.3318年用水量立方米21027.7019总能耗吨标准煤72.4120节能率23.76%21节能量吨标准煤21.6322员工数量人410第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.59%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度160.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17759.7117759.7128472.3228472.322546.621.1主要生产车间10655.8310655.8317083.3917083.391578.901.2辅助生产车间5683.115683.119111.149111.14814.921.3其他生产车间1420.781420.781651.391651.39152.802仓储工程3767.973767.979989.379989.37649.802.1成品贮存941.99941.992497.342497.34162.452.2原料仓储1959.341959.345194.475194.47337.902.3辅助材料仓库866.63866.632297.562297.56149.453供配电工程200.96200.96200.96200.9614.713.1供配电室200.96200.96200.96200.9614.714给排水工程231.10231.10231.10231.1013.154.1给排水231.10231.10231.10231.1013.155服务性工程2386.382386.382386.382386.38155.235.1办公用房1233.041233.041233.041233.0478.815.2生活服务1153.341153.341153.341153.3481.476消防及环保工程673.21673.21673.21673.2149.276.1消防环保工程673.21673.21673.21673.2149.277项目总图工程100.48100.48100.48100.4850.307.1场地及道路硬化6510.041147.601147.607.2场区围墙1147.606510.046510.047.3安全保卫室100.48100.48100.48100.488绿化工程2446.9185.64合计25119.8143840.5843840.583564.72六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10877.20万元,占计划投资的83.87%。其中:完成固定资产投资8172.19万元,占总投资的75.13%;完成流动资金投资2705.01,占总投资的24.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10877.201.1完成比例83.87%2完成固定资产投资万元8172.192.1完成比例75.13%3完成流动资金投资万元2705.013.1完成比例24.87%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员410人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2791.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元1160.292工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元365.073企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元105.004品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元166.555其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元5.975.3年工资额万元125.936职工工资总额万元11192.73五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10161.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3564.723687.12160.7810161.301.1工程费用万元3564.723687.1214000.281.1.1建筑工程费用万元3564.723564.7227.49%1.1.2设备购置及安装费万元3687.123687.1228.43%1.2工程建设其他费用万元2909.462909.4622.43%1.2.1无形资产万元1457.971457.971.3预备费万元1451.491451.491.3.1基本预备费万元724.28724.281.3.2涨价预备费万元727.21727.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元10161.3010161.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2807.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14000.285173.4110588.2914000.2814000.2814000.281.1应收账款万元4200.081680.032940.064200.084200.084200.081.2存货万元6300.132520.054410.096300.136300.136300.131.2.1原辅材料万元1890.04756.021323.031890.041890.041890.041.2.2燃料动力万元94.5037.8066.1594.5094.5094.501.2.3在产品万元2898.061159.222028.642898.062898.062898.061.2.4产成品万元1417.53567.01992.271417.531417.531417.531.3现金万元3500.071400.032450.053500.073500.073500.072流动负债万元11192.734477.097834.9111192.7311192.7311192.732.1应付账款万元11192.734477.097834.9111192.7311192.7311192.733流动资金万元2807.551123.021965.292807.552807.552807.554铺底流动资金万元935.84374.34655.09935.84935.84935.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12968.85万元,其中:固定资产投资10161.30万元,占项目总投资的78.35%;流动资金2807.55万元,占项目总投资的21.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3564.72万元,占项目总投资的27.49%;设备购置费3687.12万元,占项目总投资的28.43%;其它投资2909.46万元,占项目总投资的22.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10161.30+2807.55=12968.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10161.3078.35%1.1项目建设投资万元10161.3078.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2807.5521.65%3总投资万元万元12968.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8534.40万元,总成本7597.10万元,利润总额937.30万元,净利润200.20万元,增值税263.21万元,税金及附加702.97万元,所得税234.32万元;第二年收入14935.20万元,总成本11769.36万元,利润总额3165.84万元,净利润2374.38万元,增值税460.61万元,税金及附加223.89万元,所得税791.46万元;第三年生产负荷100%,收入21336.00万元,总成本16565.37万元,利润总额4770.63万元,净利润3577.97万元,增值税658.02万元,税金及附加247.58万元,所得税1192.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21336.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=658.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8534.4014935.2021336.0021336.0021336.001.1定硫仪万元8534.4014935.2021336.0021336.0021336.002现价增加值万元2731.014779.266827.526827.526827.523增
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