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泓域咨询MACRO/ 乳化油投资项目立项申请报告乳化油投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10637.35万元,同比增长16.61%(1515.03万元)。其中,主营业业务乳化油生产及销售收入为9373.85万元,占营业总收入的88.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2447.49万元,较去年同期相比增长211.95万元,增长率9.48%;实现净利润1835.62万元,较去年同期相比增长320.97万元,增长率21.19%。二、项目概况(一)项目名称乳化油投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积45135.89平方米(折合约67.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.44%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度199.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45135.89平方米,建筑物基底占地面积29536.93平方米,总建筑面积56419.86平方米,其中:规划建设主体工程33980.34平方米,项目规划绿化面积3766.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费5970.44万元。(七)节能分析“乳化油投资项目建设项目”,年用电量761178.93千瓦时,年总用水量10805.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.47吨标准煤/年。达产年综合节能量38.59吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16153.93万元,其中:固定资产投资13515.73万元,占项目总投资的83.67%;流动资金2638.20万元,占项目总投资的16.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17831.00万元,总成本费用13592.23万元,税金及附加250.70万元,利润总额4238.77万元,利税总额5074.13万元,税后净利润3179.08万元,达产年纳税总额1895.05万元;达产年投资利润率26.24%,投资利税率31.41%,投资回报率19.68%,全部投资回收期6.58年,提供就业职位298个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区乳化油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区乳化油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“乳化油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位298个,达产年纳税总额1895.05万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.24%,投资利税率31.41%,全部投资回报率19.68%,全部投资回收期6.58年,固定资产投资回收期6.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45135.8967.67亩1.1容积率1.251.2建筑系数65.44%1.3投资强度万元/亩199.731.4基底面积平方米29536.931.5总建筑面积平方米56419.861.6绿化面积平方米3766.84绿化率6.68%2总投资万元16153.932.1固定资产投资万元13515.732.1.1土建工程投资万元4691.882.1.1.1土建工程投资占比万元29.04%2.1.2设备投资万元5970.442.1.2.1设备投资占比36.96%2.1.3其它投资万元2853.412.1.3.1其它投资占比17.66%2.1.4固定资产投资占比83.67%2.2流动资金万元2638.202.2.1流动资金占比16.33%3收入万元17831.004总成本万元13592.235利润总额万元4238.776净利润万元3179.087所得税万元1.258增值税万元584.669税金及附加万元250.7010纳税总额万元1895.0511利税总额万元5074.1312投资利润率26.24%13投资利税率31.41%14投资回报率19.68%15回收期年6.5816设备数量台(套)13017年用电量千瓦时761178.9318年用水量立方米10805.9719总能耗吨标准煤94.4720节能率27.80%21节能量吨标准煤38.5922员工数量人298第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.44%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度199.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20882.6120882.6133980.3433980.343108.391.1主要生产车间12529.5712529.5720388.2020388.201927.201.2辅助生产车间6682.446682.4410873.7110873.71994.681.3其他生产车间1670.611670.611970.861970.86186.502仓储工程4430.544430.5414585.6914585.69970.362.1成品贮存1107.631107.633646.423646.42242.592.2原料仓储2303.882303.887584.567584.56504.592.3辅助材料仓库1019.021019.023354.713354.71223.183供配电工程236.30236.30236.30236.3017.693.1供配电室236.30236.30236.30236.3017.694给排水工程271.74271.74271.74271.7415.824.1给排水271.74271.74271.74271.7415.825服务性工程2806.012806.012806.012806.01186.685.1办公用房1337.031337.031337.031337.0394.275.2生活服务1468.981468.981468.981468.98107.966消防及环保工程791.59791.59791.59791.5959.256.1消防环保工程791.59791.59791.59791.5959.257项目总图工程118.15118.15118.15118.15221.097.1场地及道路硬化8227.541492.081492.087.2场区围墙1492.088227.548227.547.3安全保卫室118.15118.15118.15118.158绿化工程3217.04112.60合计29536.9356419.8656419.864691.88六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8479.44万元,占计划投资的52.49%。其中:完成固定资产投资5656.93万元,占总投资的66.71%;完成流动资金投资2822.51,占总投资的33.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8479.441.1完成比例52.49%2完成固定资产投资万元5656.932.1完成比例66.71%3完成流动资金投资万元2822.513.1完成比例33.29%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员298人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元1047.572工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元251.233企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元95.264品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元127.115其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.165.3年工资额万元104.706职工工资总额万元10400.25五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13515.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4691.885970.44199.7313515.731.1工程费用万元4691.885970.4413038.451.1.1建筑工程费用万元4691.884691.8829.04%1.1.2设备购置及安装费万元5970.445970.4436.96%1.2工程建设其他费用万元2853.412853.4117.66%1.2.1无形资产万元1227.561227.561.3预备费万元1625.851625.851.3.1基本预备费万元938.69938.691.3.2涨价预备费万元687.16687.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元13515.7313515.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2638.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13038.457714.399825.7913038.4513038.4513038.451.1应收账款万元3911.532542.502933.653911.533911.533911.531.2存货万元5867.303813.754400.485867.305867.305867.301.2.1原辅材料万元1760.191144.121320.141760.191760.191760.191.2.2燃料动力万元88.0157.2166.0188.0188.0188.011.2.3在产品万元2698.961754.322024.222698.962698.962698.961.2.4产成品万元1320.14858.09990.111320.141320.141320.141.3现金万元3259.612118.752444.713259.613259.613259.612流动负债万元10400.256760.167800.1910400.2510400.2510400.252.1应付账款万元10400.256760.167800.1910400.2510400.2510400.253流动资金万元2638.201714.831978.652638.202638.202638.204铺底流动资金万元879.39571.61659.55879.39879.39879.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16153.93万元,其中:固定资产投资13515.73万元,占项目总投资的83.67%;流动资金2638.20万元,占项目总投资的16.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4691.88万元,占项目总投资的29.04%;设备购置费5970.44万元,占项目总投资的36.96%;其它投资2853.41万元,占项目总投资的17.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13515.73+2638.20=16153.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13515.7383.67%1.1项目建设投资万元13515.7383.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2638.2016.33%3总投资万元万元16153.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11590.15万元,总成本5431.20万元,利润总额6158.95万元,净利润226.15万元,增值税380.03万元,税金及附加4619.21万元,所得税1539.74万元;第二年收入13373.25万元,总成本6087.58万元,利润总额7285.67万元,净利润5464.25万元,增值税438.50万元,税金及附加233.16万元,所得税1821.42万元;第三年生产负荷100%,收入17831.00万元,总成本13592.23万元,利润总额4238.77万元,净利润3179.08万元,增值税584.66万元,税金及附加250.70万元,所得税1059.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17831.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=584.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11590.1513373.2517831.0017831.0017831.001.1乳化油万元11590.1513373.2517831.0017831.0017831.002现价增加值万元3708.854279.445705.925705.925

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