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文档简介
泓域咨询MACRO/ 各类微电机项目立项申请报告各类微电机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8509.56万元,同比增长18.73%(1342.53万元)。其中,主营业业务各类微电机生产及销售收入为7532.55万元,占营业总收入的88.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2141.33万元,较去年同期相比增长538.25万元,增长率33.58%;实现净利润1606.00万元,较去年同期相比增长236.80万元,增长率17.30%。二、项目概况(一)项目名称各类微电机项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积20410.20平方米(折合约30.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.76%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度169.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20410.20平方米,建筑物基底占地面积12605.34平方米,总建筑面积29390.69平方米,其中:规划建设主体工程22332.59平方米,项目规划绿化面积1634.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1679.30万元。(七)节能分析“各类微电机项目建设项目”,年用电量579732.75千瓦时,年总用水量6748.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.83吨标准煤/年。达产年综合节能量27.93吨标准煤/年,项目总节能率21.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6375.74万元,其中:固定资产投资5188.23万元,占项目总投资的81.37%;流动资金1187.51万元,占项目总投资的18.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10797.00万元,总成本费用8417.71万元,税金及附加121.02万元,利润总额2379.29万元,利税总额2828.49万元,税后净利润1784.47万元,达产年纳税总额1044.02万元;达产年投资利润率37.32%,投资利税率44.36%,投资回报率27.99%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位149个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园各类微电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园各类微电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“各类微电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位149个,达产年纳税总额1044.02万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.32%,投资利税率44.36%,全部投资回报率27.99%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20410.2030.60亩1.1容积率1.441.2建筑系数61.76%1.3投资强度万元/亩169.551.4基底面积平方米12605.341.5总建筑面积平方米29390.691.6绿化面积平方米1634.33绿化率5.56%2总投资万元6375.742.1固定资产投资万元5188.232.1.1土建工程投资万元2274.032.1.1.1土建工程投资占比万元35.67%2.1.2设备投资万元1679.302.1.2.1设备投资占比26.34%2.1.3其它投资万元1234.902.1.3.1其它投资占比19.37%2.1.4固定资产投资占比81.37%2.2流动资金万元1187.512.2.1流动资金占比18.63%3收入万元10797.004总成本万元8417.715利润总额万元2379.296净利润万元1784.477所得税万元1.448增值税万元328.189税金及附加万元121.0210纳税总额万元1044.0211利税总额万元2828.4912投资利润率37.32%13投资利税率44.36%14投资回报率27.99%15回收期年5.0716设备数量台(套)5117年用电量千瓦时579732.7518年用水量立方米6748.7219总能耗吨标准煤71.8320节能率21.44%21节能量吨标准煤27.9322员工数量人149第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.76%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度169.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8911.988911.9822332.5922332.591900.721.1主要生产车间5347.195347.1913399.5513399.551178.451.2辅助生产车间2851.832851.837146.437146.43608.231.3其他生产车间712.96712.961295.291295.29114.042仓储工程1890.801890.804587.764587.76283.972.1成品贮存472.70472.701146.941146.9470.992.2原料仓储983.22983.222385.642385.64147.662.3辅助材料仓库434.88434.881055.181055.1865.313供配电工程100.84100.84100.84100.847.023.1供配电室100.84100.84100.84100.847.024给排水工程115.97115.97115.97115.976.284.1给排水115.97115.97115.97115.976.285服务性工程1197.511197.511197.511197.5174.125.1办公用房584.99584.99584.99584.9940.095.2生活服务612.52612.52612.52612.5236.806消防及环保工程337.82337.82337.82337.8223.526.1消防环保工程337.82337.82337.82337.8223.527项目总图工程50.4250.4250.4250.42-58.067.1场地及道路硬化3249.58595.04595.047.2场区围墙595.043249.583249.587.3安全保卫室50.4250.4250.4250.428绿化工程1041.7736.46合计12605.3429390.6929390.692274.03六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5216.45万元,占计划投资的81.82%。其中:完成固定资产投资3351.37万元,占总投资的64.25%;完成流动资金投资1865.08,占总投资的35.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5216.451.1完成比例81.82%2完成固定资产投资万元3351.372.1完成比例64.25%3完成流动资金投资万元1865.083.1完成比例35.75%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员149人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元536.842工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元112.913企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元47.584品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元70.505其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元33.536职工工资总额万元5805.49五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5188.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2274.031679.30169.555188.231.1工程费用万元2274.031679.306993.001.1.1建筑工程费用万元2274.032274.0335.67%1.1.2设备购置及安装费万元1679.301679.3026.34%1.2工程建设其他费用万元1234.901234.9019.37%1.2.1无形资产万元562.89562.891.3预备费万元672.01672.011.3.1基本预备费万元320.77320.771.3.2涨价预备费万元351.24351.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元5188.235188.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1187.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6993.004228.186365.696993.006993.006993.001.1应收账款万元2097.901153.851678.322097.902097.902097.901.2存货万元3146.851730.772517.483146.853146.853146.851.2.1原辅材料万元944.05519.23755.24944.05944.05944.051.2.2燃料动力万元47.2025.9637.7647.2047.2047.201.2.3在产品万元1447.55796.151158.041447.551447.551447.551.2.4产成品万元708.04389.42566.43708.04708.04708.041.3现金万元1748.25961.541398.601748.251748.251748.252流动负债万元5805.493193.024644.395805.495805.495805.492.1应付账款万元5805.493193.024644.395805.495805.495805.493流动资金万元1187.51653.13950.011187.511187.511187.514铺底流动资金万元395.83217.71316.67395.83395.83395.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6375.74万元,其中:固定资产投资5188.23万元,占项目总投资的81.37%;流动资金1187.51万元,占项目总投资的18.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2274.03万元,占项目总投资的35.67%;设备购置费1679.30万元,占项目总投资的26.34%;其它投资1234.90万元,占项目总投资的19.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5188.23+1187.51=6375.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5188.2381.37%1.1项目建设投资万元5188.2381.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1187.5118.63%3总投资万元万元6375.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5938.35万元,总成本11212.75万元,利润总额-5274.40万元,净利润103.30万元,增值税180.50万元,税金及附加-3955.80万元,所得税-1318.60万元;第二年收入8637.60万元,总成本15259.04万元,利润总额-6621.44万元,净利润-4966.08万元,增值税262.54万元,税金及附加113.15万元,所得税-1655.36万元;第三年生产负荷100%,收入10797.00万元,总成本8417.71万元,利润总额2379.29万元,净利润1784.47万元,增值税328.18万元,税金及附加121.02万元,所得税594.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10797.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=328.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5938.358637.6010797.0010797.0010797.001.1各类微电机万元5938.358637.6010797.0010797.0010797.002现价增加值万元1900.272764.033455.04
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