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泓域咨询MACRO/ 炼焦炭项目立项申请报告炼焦炭项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入25445.71万元,同比增长12.89%(2905.98万元)。其中,主营业业务炼焦炭生产及销售收入为20757.52万元,占营业总收入的81.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5768.42万元,较去年同期相比增长922.86万元,增长率19.05%;实现净利润4326.32万元,较去年同期相比增长646.85万元,增长率17.58%。二、项目概况(一)项目名称炼焦炭项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积52586.28平方米(折合约78.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.41%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度184.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52586.28平方米,建筑物基底占地面积35974.27平方米,总建筑面积66784.58平方米,其中:规划建设主体工程51886.29平方米,项目规划绿化面积4804.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计175台(套),设备购置费5354.13万元。(七)节能分析“炼焦炭项目建设项目”,年用电量724482.86千瓦时,年总用水量30669.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.66吨标准煤/年。达产年综合节能量39.28吨标准煤/年,项目总节能率23.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17992.67万元,其中:固定资产投资14575.15万元,占项目总投资的81.01%;流动资金3417.52万元,占项目总投资的18.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26904.00万元,总成本费用21127.50万元,税金及附加305.96万元,利润总额5776.50万元,利税总额6879.22万元,税后净利润4332.38万元,达产年纳税总额2546.85万元;达产年投资利润率32.10%,投资利税率38.23%,投资回报率24.08%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位607个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心炼焦炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心炼焦炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“炼焦炭项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位607个,达产年纳税总额2546.85万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.10%,投资利税率38.23%,全部投资回报率24.08%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52586.2878.84亩1.1容积率1.271.2建筑系数68.41%1.3投资强度万元/亩184.871.4基底面积平方米35974.271.5总建筑面积平方米66784.581.6绿化面积平方米4804.30绿化率7.19%2总投资万元17992.672.1固定资产投资万元14575.152.1.1土建工程投资万元5975.842.1.1.1土建工程投资占比万元33.21%2.1.2设备投资万元5354.132.1.2.1设备投资占比29.76%2.1.3其它投资万元3245.182.1.3.1其它投资占比18.04%2.1.4固定资产投资占比81.01%2.2流动资金万元3417.522.2.1流动资金占比18.99%3收入万元26904.004总成本万元21127.505利润总额万元5776.506净利润万元4332.387所得税万元1.278增值税万元796.769税金及附加万元305.9610纳税总额万元2546.8511利税总额万元6879.2212投资利润率32.10%13投资利税率38.23%14投资回报率24.08%15回收期年5.6516设备数量台(套)17517年用电量千瓦时724482.8618年用水量立方米30669.7019总能耗吨标准煤91.6620节能率23.95%21节能量吨标准煤39.2822员工数量人607第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.41%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度184.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25433.8125433.8151886.2951886.295107.031.1主要生产车间15260.2915260.2931131.7731131.773166.361.2辅助生产车间8138.828138.8216603.6116603.611634.251.3其他生产车间2034.702034.703009.403009.40306.422仓储工程5396.145396.149683.899683.89693.212.1成品贮存1349.041349.042420.972420.97173.302.2原料仓储2805.992805.995035.625035.62360.472.3辅助材料仓库1241.111241.112227.292227.29159.443供配电工程287.79287.79287.79287.7923.183.1供配电室287.79287.79287.79287.7923.184给排水工程330.96330.96330.96330.9620.734.1给排水330.96330.96330.96330.9620.735服务性工程3417.563417.563417.563417.56244.645.1办公用房1625.781625.781625.781625.78127.275.2生活服务1791.781791.781791.781791.78137.196消防及环保工程964.11964.11964.11964.1177.646.1消防环保工程964.11964.11964.11964.1177.647项目总图工程143.90143.90143.90143.90-299.807.1场地及道路硬化9330.151439.731439.737.2场区围墙1439.739330.159330.157.3安全保卫室143.90143.90143.90143.908绿化工程3120.32109.21合计35974.2766784.5866784.585975.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16334.09万元,占计划投资的90.78%。其中:完成固定资产投资13066.97万元,占总投资的80.00%;完成流动资金投资3267.12,占总投资的20.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16334.091.1完成比例90.78%2完成固定资产投资万元13066.972.1完成比例80.00%3完成流动资金投资万元3267.123.1完成比例20.00%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员607人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4131.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元2325.222工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元572.473企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.173.3年工资额万元159.364品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元273.115其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元5.105.3年工资额万元135.576职工工资总额万元16720.33五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14575.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5975.845354.13184.8714575.151.1工程费用万元5975.845354.1320137.851.1.1建筑工程费用万元5975.845975.8433.21%1.1.2设备购置及安装费万元5354.135354.1329.76%1.2工程建设其他费用万元3245.183245.1818.04%1.2.1无形资产万元1441.121441.121.3预备费万元1804.061804.061.3.1基本预备费万元838.40838.401.3.2涨价预备费万元965.66965.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元14575.1514575.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3417.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20137.8511108.3013572.1420137.8520137.8520137.851.1应收账款万元6041.353926.884531.026041.356041.356041.351.2存货万元9062.035890.326796.529062.039062.039062.031.2.1原辅材料万元2718.611767.102038.962718.612718.612718.611.2.2燃料动力万元135.9388.35101.95135.93135.93135.931.2.3在产品万元4168.532709.553126.404168.534168.534168.531.2.4产成品万元2038.961325.321529.222038.962038.962038.961.3现金万元5034.463272.403775.855034.465034.465034.462流动负债万元16720.3310868.2112540.2516720.3316720.3316720.332.1应付账款万元16720.3310868.2112540.2516720.3316720.3316720.333流动资金万元3417.522221.392563.143417.523417.523417.524铺底流动资金万元1139.16740.46854.381139.161139.161139.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17992.67万元,其中:固定资产投资14575.15万元,占项目总投资的81.01%;流动资金3417.52万元,占项目总投资的18.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5975.84万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费5354.13万元,占项目总投资的29.76%;其它投资3245.18万元,占项目总投资的18.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14575.15+3417.52=17992.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14575.1581.01%1.1项目建设投资万元14575.1581.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3417.5218.99%3总投资万元万元17992.67二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17487.60万元,总成本8957.21万元,利润总额8530.39万元,净利润272.49万元,增值税517.89万元,税金及附加6397.79万元,所得税2132.60万元;第二年收入20178.00万元,总成本10072.13万元,利润总额10105.87万元,净利润7579.40万元,增值税597.57万元,税金及附加282.05万元,所得税2526.47万元;第三年生产负荷100%,收入26904.00万元,总成本21127.50万元,利润总额5776.50万元,净利润4332.38万元,增值税796.76万元,税金及附加305.96万元,所得税1444.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26904.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=796.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17487.6020178.0026904.0026904.0026904.001.1炼焦炭万元17487.6020178.0026904.0026904.0026904.002现价增加值万元5596.036456.
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