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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无碱玻璃纤维纱项目立项说明及投资计划无碱玻璃纤维纱项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入27001.03万元,同比增长10.56%(2578.72万元)。其中,主营业业务无碱玻璃纤维纱生产及销售收入为22046.39万元,占营业总收入的81.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7712.44万元,较去年同期相比增长1467.22万元,增长率23.49%;实现净利润5784.33万元,较去年同期相比增长731.69万元,增长率14.48%。二、项目概况(一)项目名称无碱玻璃纤维纱项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积44769.04平方米(折合约67.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.55%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度163.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44769.04平方米,建筑物基底占地面积25316.89平方米,总建筑面积72525.84平方米,其中:规划建设主体工程55050.34平方米,项目规划绿化面积4910.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费5182.10万元。(七)节能分析“无碱玻璃纤维纱项目建设项目”,年用电量1119677.53千瓦时,年总用水量26549.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.88吨标准煤/年。达产年综合节能量57.13吨标准煤/年,项目总节能率20.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15317.62万元,其中:固定资产投资11005.67万元,占项目总投资的71.85%;流动资金4311.95万元,占项目总投资的28.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34440.00万元,总成本费用26093.32万元,税金及附加317.23万元,利润总额8346.68万元,利税总额9815.18万元,税后净利润6260.01万元,达产年纳税总额3555.17万元;达产年投资利润率54.49%,投资利税率64.08%,投资回报率40.87%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位663个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区无碱玻璃纤维纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区无碱玻璃纤维纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“无碱玻璃纤维纱项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位663个,达产年纳税总额3555.17万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.49%,投资利税率64.08%,全部投资回报率40.87%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44769.0467.12亩1.1容积率1.621.2建筑系数56.55%1.3投资强度万元/亩163.971.4基底面积平方米25316.891.5总建筑面积平方米72525.841.6绿化面积平方米4910.19绿化率6.77%2总投资万元15317.622.1固定资产投资万元11005.672.1.1土建工程投资万元5773.592.1.1.1土建工程投资占比万元37.69%2.1.2设备投资万元5182.102.1.2.1设备投资占比33.83%2.1.3其它投资万元49.982.1.3.1其它投资占比0.33%2.1.4固定资产投资占比71.85%2.2流动资金万元4311.952.2.1流动资金占比28.15%3收入万元34440.004总成本万元26093.325利润总额万元8346.686净利润万元6260.017所得税万元1.628增值税万元1151.279税金及附加万元317.2310纳税总额万元3555.1711利税总额万元9815.1812投资利润率54.49%13投资利税率64.08%14投资回报率40.87%15回收期年3.9516设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1119677.5318年用水量立方米26549.6319总能耗吨标准煤139.8820节能率20.87%21节能量吨标准煤57.1322员工数量人663第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.55%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度163.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17899.0417899.0455050.3455050.344820.651.1主要生产车间10739.4210739.4233030.2033030.202988.801.2辅助生产车间5727.695727.6917616.1117616.111542.611.3其他生产车间1431.921431.923192.923192.92289.242仓储工程3797.533797.5311359.0811359.08723.412.1成品贮存949.38949.382839.772839.77180.852.2原料仓储1974.721974.725906.725906.72376.172.3辅助材料仓库873.43873.432612.592612.59166.383供配电工程202.54202.54202.54202.5414.513.1供配电室202.54202.54202.54202.5414.514给排水工程232.92232.92232.92232.9212.984.1给排水232.92232.92232.92232.9212.985服务性工程2405.102405.102405.102405.10153.175.1办公用房1309.781309.781309.781309.7867.305.2生活服务1095.321095.321095.321095.3288.546消防及环保工程678.49678.49678.49678.4948.616.1消防环保工程678.49678.49678.49678.4948.617项目总图工程101.27101.27101.27101.27-103.337.1场地及道路硬化6705.661431.401431.407.2场区围墙1431.406705.666705.667.3安全保卫室101.27101.27101.27101.278绿化工程2959.73103.59合计25316.8972525.8472525.845773.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12866.98万元,占计划投资的84.00%。其中:完成固定资产投资8445.32万元,占总投资的65.64%;完成流动资金投资4421.66,占总投资的34.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12866.981.1完成比例84.00%2完成固定资产投资万元8445.322.1完成比例65.64%3完成流动资金投资万元4421.663.1完成比例34.36%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员663人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4511.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元2156.142工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元530.633企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元213.944品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元293.335其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元6.665.3年工资额万元238.546职工工资总额万元21233.14五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11005.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5773.595182.10163.9711005.671.1工程费用万元5773.595182.1025545.091.1.1建筑工程费用万元5773.595773.5937.69%1.1.2设备购置及安装费万元5182.105182.1033.83%1.2工程建设其他费用万元49.9849.980.33%1.2.1无形资产万元27.6027.601.3预备费万元22.3822.381.3.1基本预备费万元12.7912.791.3.2涨价预备费万元9.599.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元11005.6711005.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4311.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25545.0912355.4117782.1225545.0925545.0925545.091.1应收账款万元7663.533448.596130.827663.537663.537663.531.2存货万元11495.295172.889196.2311495.2911495.2911495.291.2.1原辅材料万元3448.591551.862758.873448.593448.593448.591.2.2燃料动力万元172.4377.59137.94172.43172.43172.431.2.3在产品万元5287.832379.534230.275287.835287.835287.831.2.4产成品万元2586.441163.902069.152586.442586.442586.441.3现金万元6386.272873.825109.026386.276386.276386.272流动负债万元21233.149554.9116986.5121233.1421233.1421233.142.1应付账款万元21233.149554.9116986.5121233.1421233.1421233.143流动资金万元4311.951940.383449.564311.954311.954311.954铺底流动资金万元1437.30646.791149.851437.301437.301437.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15317.62万元,其中:固定资产投资11005.67万元,占项目总投资的71.85%;流动资金4311.95万元,占项目总投资的28.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5773.59万元,占项目总投资的37.69%;设备购置费5182.10万元,占项目总投资的33.83%;其它投资49.98万元,占项目总投资的0.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11005.67+4311.95=15317.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11005.6771.85%1.1项目建设投资万元11005.6771.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4311.9528.15%3总投资万元万元15317.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15498.00万元,总成本16026.99万元,利润总额-528.99万元,净利润241.24万元,增值税518.07万元,税金及附加-396.74万元,所得税-132.25万元;第二年收入27552.00万元,总成本24703.71万元,利润总额2848.29万元,净利润2136.22万元,增值税921.02万元,税金及附加289.60万元,所得税712.07万元;第三年生产负荷100%,收入34440.00万元,总成本26093.32万元,利润总额8346.68万元,净利润6260.01万元,增值税1151.27万元,税金及附加317.23万元,所得税2086.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34440.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1151.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15498.0027552.0034440.0034440.0034440.001.1无碱玻璃纤维纱万元15498.0027552.0034440.0034440.0034440.002现价增加值万元4959.368816.6411020.8011020
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