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泓域咨询MACRO/ 呋喃树脂业项目立项申请报告呋喃树脂业项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6817.23万元,同比增长18.95%(1086.08万元)。其中,主营业业务呋喃树脂业生产及销售收入为5767.81万元,占营业总收入的84.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1457.14万元,较去年同期相比增长126.36万元,增长率9.50%;实现净利润1092.86万元,较去年同期相比增长219.68万元,增长率25.16%。二、项目概况(一)项目名称呋喃树脂业项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27647.15平方米(折合约41.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.18%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度183.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27647.15平方米,建筑物基底占地面积17191.00平方米,总建筑面积30964.81平方米,其中:规划建设主体工程20996.94平方米,项目规划绿化面积1981.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2662.91万元。(七)节能分析“呋喃树脂业项目建设项目”,年用电量1122932.17千瓦时,年总用水量8560.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.74吨标准煤/年。达产年综合节能量53.95吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8751.17万元,其中:固定资产投资7612.71万元,占项目总投资的86.99%;流动资金1138.46万元,占项目总投资的13.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10414.00万元,总成本费用8225.44万元,税金及附加146.81万元,利润总额2188.56万元,利税总额2637.24万元,税后净利润1641.42万元,达产年纳税总额995.82万元;达产年投资利润率25.01%,投资利税率30.14%,投资回报率18.76%,全部投资回收期6.83年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区呋喃树脂业行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区呋喃树脂业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“呋喃树脂业项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额995.82万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.01%,投资利税率30.14%,全部投资回报率18.76%,全部投资回收期6.83年,固定资产投资回收期6.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、9月6日,在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发改委政研室主任、委新闻发言人严鹏程表示,从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。严鹏程说,改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27647.1541.45亩1.1容积率1.121.2建筑系数62.18%1.3投资强度万元/亩183.661.4基底面积平方米17191.001.5总建筑面积平方米30964.811.6绿化面积平方米1981.24绿化率6.40%2总投资万元8751.172.1固定资产投资万元7612.712.1.1土建工程投资万元2184.442.1.1.1土建工程投资占比万元24.96%2.1.2设备投资万元2662.912.1.2.1设备投资占比30.43%2.1.3其它投资万元2765.362.1.3.1其它投资占比31.60%2.1.4固定资产投资占比86.99%2.2流动资金万元1138.462.2.1流动资金占比13.01%3收入万元10414.004总成本万元8225.445利润总额万元2188.566净利润万元1641.427所得税万元1.128增值税万元301.879税金及附加万元146.8110纳税总额万元995.8211利税总额万元2637.2412投资利润率25.01%13投资利税率30.14%14投资回报率18.76%15回收期年6.8316设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1122932.1718年用水量立方米8560.1219总能耗吨标准煤138.7420节能率21.38%21节能量吨标准煤53.9522员工数量人183第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.18%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度183.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12154.0412154.0420996.9420996.941629.371.1主要生产车间7292.427292.4212598.1612598.161010.211.2辅助生产车间3889.293889.296719.026719.02521.401.3其他生产车间972.32972.321217.821217.8297.762仓储工程2578.652578.656479.126479.12365.662.1成品贮存644.66644.661619.781619.7891.422.2原料仓储1340.901340.903369.143369.14190.142.3辅助材料仓库593.09593.091490.201490.2084.103供配电工程137.53137.53137.53137.538.733.1供配电室137.53137.53137.53137.538.734给排水工程158.16158.16158.16158.167.814.1给排水158.16158.16158.16158.167.815服务性工程1633.141633.141633.141633.1492.175.1办公用房917.17917.17917.17917.1737.705.2生活服务715.97715.97715.97715.9743.296消防及环保工程460.72460.72460.72460.7229.256.1消防环保工程460.72460.72460.72460.7229.257项目总图工程68.7668.7668.7668.76-3.717.1场地及道路硬化4480.88840.27840.277.2场区围墙840.274480.884480.887.3安全保卫室68.7668.7668.7668.768绿化工程1576.0155.16合计17191.0030964.8130964.812184.44六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5296.84万元,占计划投资的60.53%。其中:完成固定资产投资3402.40万元,占总投资的64.23%;完成流动资金投资1894.44,占总投资的35.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5296.841.1完成比例60.53%2完成固定资产投资万元3402.402.1完成比例64.23%3完成流动资金投资万元1894.443.1完成比例35.77%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元548.522工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元170.793企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元53.694品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元77.165其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.465.3年工资额万元40.516职工工资总额万元5419.02五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7612.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2184.442662.91183.667612.711.1工程费用万元2184.442662.916557.481.1.1建筑工程费用万元2184.442184.4424.96%1.1.2设备购置及安装费万元2662.912662.9130.43%1.2工程建设其他费用万元2765.362765.3631.60%1.2.1无形资产万元1515.571515.571.3预备费万元1249.791249.791.3.1基本预备费万元590.17590.171.3.2涨价预备费万元659.62659.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元7612.717612.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1138.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6557.483606.345911.616557.486557.486557.481.1应收账款万元1967.241081.981573.801967.241967.241967.241.2存货万元2950.871622.982360.692950.872950.872950.871.2.1原辅材料万元885.26486.89708.21885.26885.26885.261.2.2燃料动力万元44.2624.3435.4144.2644.2644.261.2.3在产品万元1357.40746.571085.921357.401357.401357.401.2.4产成品万元663.95365.17531.16663.95663.95663.951.3现金万元1639.37901.651311.501639.371639.371639.372流动负债万元5419.022980.464335.225419.025419.025419.022.1应付账款万元5419.022980.464335.225419.025419.025419.023流动资金万元1138.46626.15910.771138.461138.461138.464铺底流动资金万元379.48208.72303.59379.48379.48379.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8751.17万元,其中:固定资产投资7612.71万元,占项目总投资的86.99%;流动资金1138.46万元,占项目总投资的13.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2184.44万元,占项目总投资的24.96%;设备购置费2662.91万元,占项目总投资的30.43%;其它投资2765.36万元,占项目总投资的31.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7612.71+1138.46=8751.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7612.7186.99%1.1项目建设投资万元7612.7186.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1138.4613.01%3总投资万元万元8751.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5727.70万元,总成本10128.37万元,利润总额-4400.67万元,净利润130.51万元,增值税166.03万元,税金及附加-3300.50万元,所得税-1100.17万元;第二年收入8331.20万元,总成本13691.55万元,利润总额-5360.35万元,净利润-4020.26万元,增值税241.50万元,税金及附加139.57万元,所得税-1340.09万元;第三年生产负荷100%,收入10414.00万元,总成本8225.44万元,利润总额2188.56万元,净利润1641.42万元,增值税301.87万元,税金及附加146.81万元,所得税547.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10414.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=301.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5727.708331.2010414.0010414.0010414.001.1呋喃树脂业万元5727.708331.2010414.0010414.0010414.002现价增加值万元1832.862665.983332.48333

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