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文档简介
泓域咨询MACRO/ 糊用聚氯乙烯树脂H-项目立项申请报告糊用聚氯乙烯树脂H-项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入23143.51万元,同比增长17.65%(3472.12万元)。其中,主营业业务糊用聚氯乙烯树脂H-生产及销售收入为18744.68万元,占营业总收入的80.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6407.06万元,较去年同期相比增长1091.43万元,增长率20.53%;实现净利润4805.30万元,较去年同期相比增长666.95万元,增长率16.12%。二、项目概况(一)项目名称糊用聚氯乙烯树脂H-项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积36731.69平方米(折合约55.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.38%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度163.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36731.69平方米,建筑物基底占地面积18872.74平方米,总建筑面积53995.58平方米,其中:规划建设主体工程34100.32平方米,项目规划绿化面积3346.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费4886.34万元。(七)节能分析“糊用聚氯乙烯树脂H-项目建设项目”,年用电量1362473.67千瓦时,年总用水量26401.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.70吨标准煤/年。达产年综合节能量53.59吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12850.46万元,其中:固定资产投资8999.54万元,占项目总投资的70.03%;流动资金3850.92万元,占项目总投资的29.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28552.00万元,总成本费用21968.55万元,税金及附加255.89万元,利润总额6583.45万元,利税总额7747.40万元,税后净利润4937.59万元,达产年纳税总额2809.81万元;达产年投资利润率51.23%,投资利税率60.29%,投资回报率38.42%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位564个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心糊用聚氯乙烯树脂H-行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心糊用聚氯乙烯树脂H-产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“糊用聚氯乙烯树脂H-项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位564个,达产年纳税总额2809.81万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.23%,投资利税率60.29%,全部投资回报率38.42%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36731.6955.07亩1.1容积率1.471.2建筑系数51.38%1.3投资强度万元/亩163.421.4基底面积平方米18872.741.5总建筑面积平方米53995.581.6绿化面积平方米3346.04绿化率6.20%2总投资万元12850.462.1固定资产投资万元8999.542.1.1土建工程投资万元4005.562.1.1.1土建工程投资占比万元31.17%2.1.2设备投资万元4886.342.1.2.1设备投资占比38.02%2.1.3其它投资万元107.642.1.3.1其它投资占比0.84%2.1.4固定资产投资占比70.03%2.2流动资金万元3850.922.2.1流动资金占比29.97%3收入万元28552.004总成本万元21968.555利润总额万元6583.456净利润万元4937.597所得税万元1.478增值税万元908.069税金及附加万元255.8910纳税总额万元2809.8111利税总额万元7747.4012投资利润率51.23%13投资利税率60.29%14投资回报率38.42%15回收期年4.1016设备数量台(套)7517年用电量千瓦时1362473.6718年用水量立方米26401.9519总能耗吨标准煤169.7020节能率23.52%21节能量吨标准煤53.5922员工数量人564第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.38%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度163.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13343.0313343.0334100.3234100.322782.631.1主要生产车间8005.828005.8220460.1920460.191725.231.2辅助生产车间4269.774269.7710912.1010912.10890.441.3其他生产车间1067.441067.441977.821977.82166.962仓储工程2830.912830.9112931.9212931.92767.462.1成品贮存707.73707.733232.983232.98191.872.2原料仓储1472.071472.076724.606724.60399.082.3辅助材料仓库651.11651.112974.342974.34176.523供配电工程150.98150.98150.98150.9810.083.1供配电室150.98150.98150.98150.9810.084给排水工程173.63173.63173.63173.639.024.1给排水173.63173.63173.63173.639.025服务性工程1792.911792.911792.911792.91106.405.1办公用房809.25809.25809.25809.2556.465.2生活服务983.66983.66983.66983.6645.906消防及环保工程505.79505.79505.79505.7933.776.1消防环保工程505.79505.79505.79505.7933.777项目总图工程75.4975.4975.4975.49226.827.1场地及道路硬化4904.77902.78902.787.2场区围墙902.784904.774904.777.3安全保卫室75.4975.4975.4975.498绿化工程1982.1969.38合计18872.7453995.5853995.584005.56六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11369.23万元,占计划投资的88.47%。其中:完成固定资产投资7184.78万元,占总投资的63.19%;完成流动资金投资4184.45,占总投资的36.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11369.231.1完成比例88.47%2完成固定资产投资万元7184.782.1完成比例63.19%3完成流动资金投资万元4184.453.1完成比例36.81%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员564人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元5.811.3年工资额万元2163.032工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元532.893企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元163.934品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元249.535其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元149.716职工工资总额万元16349.90五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8999.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4005.564886.34163.428999.541.1工程费用万元4005.564886.3420200.821.1.1建筑工程费用万元4005.564005.5631.17%1.1.2设备购置及安装费万元4886.344886.3438.02%1.2工程建设其他费用万元107.64107.640.84%1.2.1无形资产万元44.1044.101.3预备费万元63.5463.541.3.1基本预备费万元35.4135.411.3.2涨价预备费万元28.1328.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元8999.548999.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3850.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20200.8213734.2213402.0220200.8220200.8220200.821.1应收账款万元6060.253939.164545.186060.256060.256060.251.2存货万元9090.375908.746817.789090.379090.379090.371.2.1原辅材料万元2727.111772.622045.332727.112727.112727.111.2.2燃料动力万元136.3688.63102.27136.36136.36136.361.2.3在产品万元4181.572718.023136.184181.574181.574181.571.2.4产成品万元2045.331329.471534.002045.332045.332045.331.3现金万元5050.203282.633787.655050.205050.205050.202流动负债万元16349.9010627.4312262.4216349.9016349.9016349.902.1应付账款万元16349.9010627.4312262.4216349.9016349.9016349.903流动资金万元3850.922503.102888.193850.923850.923850.924铺底流动资金万元1283.63834.37962.731283.631283.631283.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12850.46万元,其中:固定资产投资8999.54万元,占项目总投资的70.03%;流动资金3850.92万元,占项目总投资的29.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4005.56万元,占项目总投资的31.17%;设备购置费4886.34万元,占项目总投资的38.02%;其它投资107.64万元,占项目总投资的0.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8999.54+3850.92=12850.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8999.5470.03%1.1项目建设投资万元8999.5470.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3850.9229.97%3总投资万元万元12850.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18558.80万元,总成本8318.81万元,利润总额10239.99万元,净利润217.76万元,增值税590.24万元,税金及附加7679.99万元,所得税2560.00万元;第二年收入21414.00万元,总成本9298.19万元,利润总额12115.81万元,净利润9086.86万元,增值税681.04万元,税金及附加228.65万元,所得税3028.95万元;第三年生产负荷100%,收入28552.00万元,总成本21968.55万元,利润总额6583.45万元,净利润4937.59万元,增值税908.06万元,税金及附加255.89万元,所得税1645.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28552.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=908.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18558.8021414.0028552.0028552.0028552.001.1糊用聚氯乙烯树脂H-万元18558.8021414.0028552.0028552.0028552.002现价增加值万元5938.826852.489136.649136.64
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