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泓域咨询MACRO/ 防音柴油发电机项目立项申请报告防音柴油发电机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入21934.42万元,同比增长10.66%(2113.72万元)。其中,主营业业务防音柴油发电机生产及销售收入为19062.92万元,占营业总收入的86.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4474.39万元,较去年同期相比增长495.36万元,增长率12.45%;实现净利润3355.79万元,较去年同期相比增长484.55万元,增长率16.88%。二、项目概况(一)项目名称防音柴油发电机项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积29928.29平方米(折合约44.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.96%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度191.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29928.29平方米,建筑物基底占地面积21237.11平方米,总建筑面积35016.10平方米,其中:规划建设主体工程23173.36平方米,项目规划绿化面积2797.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3279.50万元。(七)节能分析“防音柴油发电机项目建设项目”,年用电量1283467.28千瓦时,年总用水量10493.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.64吨标准煤/年。达产年综合节能量64.80吨标准煤/年,项目总节能率23.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11278.45万元,其中:固定资产投资8572.86万元,占项目总投资的76.01%;流动资金2705.59万元,占项目总投资的23.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20183.00万元,总成本费用15912.43万元,税金及附加190.40万元,利润总额4270.57万元,利税总额5050.01万元,税后净利润3202.93万元,达产年纳税总额1847.08万元;达产年投资利润率37.86%,投资利税率44.78%,投资回报率28.40%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位402个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区防音柴油发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区防音柴油发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“防音柴油发电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位402个,达产年纳税总额1847.08万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.86%,投资利税率44.78%,全部投资回报率28.40%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29928.2944.87亩1.1容积率1.171.2建筑系数70.96%1.3投资强度万元/亩191.061.4基底面积平方米21237.111.5总建筑面积平方米35016.101.6绿化面积平方米2797.16绿化率7.99%2总投资万元11278.452.1固定资产投资万元8572.862.1.1土建工程投资万元2809.232.1.1.1土建工程投资占比万元24.91%2.1.2设备投资万元3279.502.1.2.1设备投资占比29.08%2.1.3其它投资万元2484.132.1.3.1其它投资占比22.03%2.1.4固定资产投资占比76.01%2.2流动资金万元2705.592.2.1流动资金占比23.99%3收入万元20183.004总成本万元15912.435利润总额万元4270.576净利润万元3202.937所得税万元1.178增值税万元589.049税金及附加万元190.4010纳税总额万元1847.0811利税总额万元5050.0112投资利润率37.86%13投资利税率44.78%14投资回报率28.40%15回收期年5.0216设备数量台(套)13717年用电量千瓦时1283467.2818年用水量立方米10493.4019总能耗吨标准煤158.6420节能率23.41%21节能量吨标准煤64.8022员工数量人402第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.96%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度191.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15014.6415014.6423173.3623173.362045.041.1主要生产车间9008.789008.7813904.0213904.021267.921.2辅助生产车间4804.684804.687415.487415.48654.411.3其他生产车间1201.171201.171344.051344.05122.702仓储工程3185.573185.577697.787697.78494.052.1成品贮存796.39796.391924.441924.44123.512.2原料仓储1656.501656.504002.854002.85256.912.3辅助材料仓库732.68732.681770.491770.49113.633供配电工程169.90169.90169.90169.9012.273.1供配电室169.90169.90169.90169.9012.274给排水工程195.38195.38195.38195.3810.974.1给排水195.38195.38195.38195.3810.975服务性工程2017.532017.532017.532017.53129.495.1办公用房1034.611034.611034.611034.6152.405.2生活服务982.92982.92982.92982.9270.006消防及环保工程569.15569.15569.15569.1541.096.1消防环保工程569.15569.15569.15569.1541.097项目总图工程84.9584.9584.9584.950.317.1场地及道路硬化5745.341206.251206.257.2场区围墙1206.255745.345745.347.3安全保卫室84.9584.9584.9584.958绿化工程2171.5876.01合计21237.1135016.1035016.102809.23六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10742.49万元,占计划投资的95.25%。其中:完成固定资产投资8449.12万元,占总投资的78.65%;完成流动资金投资2293.37,占总投资的21.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10742.491.1完成比例95.25%2完成固定资产投资万元8449.122.1完成比例78.65%3完成流动资金投资万元2293.373.1完成比例21.35%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员402人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元5.781.3年工资额万元1618.022工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元344.253企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元113.844品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元175.015其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元119.496职工工资总额万元11620.36五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8572.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2809.233279.50191.068572.861.1工程费用万元2809.233279.5014325.951.1.1建筑工程费用万元2809.232809.2324.91%1.1.2设备购置及安装费万元3279.503279.5029.08%1.2工程建设其他费用万元2484.132484.1322.03%1.2.1无形资产万元1114.751114.751.3预备费万元1369.381369.381.3.1基本预备费万元603.73603.731.3.2涨价预备费万元765.65765.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元8572.868572.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2705.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14325.959747.469610.6314325.9514325.9514325.951.1应收账款万元4297.782793.563223.344297.784297.784297.781.2存货万元6446.684190.344835.016446.686446.686446.681.2.1原辅材料万元1934.001257.101450.501934.001934.001934.001.2.2燃料动力万元96.7062.8672.5396.7096.7096.701.2.3在产品万元2965.471927.562224.102965.472965.472965.471.2.4产成品万元1450.50942.831087.881450.501450.501450.501.3现金万元3581.492327.972686.123581.493581.493581.492流动负债万元11620.367553.238715.2711620.3611620.3611620.362.1应付账款万元11620.367553.238715.2711620.3611620.3611620.363流动资金万元2705.591758.632029.192705.592705.592705.594铺底流动资金万元901.85586.21676.40901.85901.85901.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11278.45万元,其中:固定资产投资8572.86万元,占项目总投资的76.01%;流动资金2705.59万元,占项目总投资的23.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2809.23万元,占项目总投资的24.91%;设备购置费3279.50万元,占项目总投资的29.08%;其它投资2484.13万元,占项目总投资的22.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8572.86+2705.59=11278.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8572.8676.01%1.1项目建设投资万元8572.8676.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2705.5923.99%3总投资万元万元11278.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13118.95万元,总成本21645.67万元,利润总额-8526.72万元,净利润165.66万元,增值税382.88万元,税金及附加-6395.04万元,所得税-2131.68万元;第二年收入15137.25万元,总成本24244.67万元,利润总额-9107.42万元,净利润-6830.56万元,增值税441.78万元,税金及附加172.73万元,所得税-2276.86万元;第三年生产负荷100%,收入20183.00万元,总成本15912.43万元,利润总额4270.57万元,净利润3202.93万元,增值税589.04万元,税金及附加190.40万元,所得税1067.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20183.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=589.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13118.9515137.2520183.0020183.0020183.001.1防音柴油发电机万元13118.9515137.2520183.0020183.0020183.002现价增加值万元4198.064843.926458.566458
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