审计现场保密制度 _第1页
审计现场保密制度 _第2页
审计现场保密制度 _第3页
审计现场保密制度 _第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 / 4 审计现场保密制度 为了贯彻上级和 *公司保密制度精神,结合本部门实际情况,特制定保密规定如下: 第一条 保密工作涉及国家和企业的安全与利益,意义重大,因此要把保密工作列入重要议事日程,要定期检查及时研究,布置和总结保密工作。 第二条 审计部主任负责本部门保密工作的全面领导,由负责部门档案管理的审计员兼职保密员做好日常保密工作。 、每半年利用部门会议进行一次保密教育。 、传达重要文件,召开重要会议前必须对参加人员进行保密教育。 、对抽调参加外审人员,要事先对他们进行保密教育,使他们遵守出差保密手则,严禁携带机密文件,资料到公共场所。 、涉及机密工作人员调人工作时,切实办好交接手续。 第三条 密级程度划分,保密范围,严格管理文件和资料。 绝密: 、参与企业重大事项会议决策及相关计划方案、总结报告等。 2 / 4 、参与经济责任等重大审计事项的知情内容。 机密: 、企业内部专项审计方案、报告; 、参与了解掌握企业的一般性商业机密。 秘 密: 、部门工作计划、总结、报表、会议记录; 、临时一般性审计相关工作。 第四条 关于重要资料的保管、借查与赠送的规定: 、凡属保密范围内的一切数字和文字资料、图表均由可靠人员负责整理,资料管理人员对自己所管理的资料必须逐页逐份进行登记编号,分门别类、妥善保管,不得遗失。 、机密资料,图表不得外借。如其它单位确属需要参考时,须经部门领导请示公司总经理批准后方能借阅。 第五条 关于宣传报导 凡涉及公司秘密的相关审计内容、数字经验、宣传报道,必须经主管领导批准后方 可发表。 第六条 严格制度,加强文件、印信的使用保管。存放文件、印章的地方,必须保证安全。部门公章和工程决算审核章分别放在主任或副主任手中保管使用。 第七条 对失、泄密事件要认真追查,严肃处理,并迅速报告公司委保密委员会处理。 3 / 4 第八条 保密原则 第 2 / 3 页 、对党和国 机 该说的不说,不该问的不问,不该看的不看。 、不在私人通信中涉及机密,不在非保密本记录机密事宜,不在无关场合谈论机密。 、不带机密文件游公共场所或探亲访友。 、不准利用工作之便私抄机密材料,不准将机密文件借给无关人员,不准用公用电话、明码电报管理机密事宜。 、发生丢失印签,绝密、机密文件,图纸,要立即组织查批,并报告公司和上级保密委员会,丢失责任者要写出书面报告,以便备查。 第九条 保密任务 、掌握和贯彻保密法令,决定及指示; 、制定、审查保密制度与保密计划并督促其执行; 、凡个人经办的一切机密文件,资料必须做到:收到有登记,移办有手续;保管有目录,借用有期限;印刷有准数,鉴印有票据;发送有签字,归档有根据;工作有检查,过程有程序。 4、加强保密教育; 5、检查工作人员遵守或执行保密法令制度和规定的情况。 4 / 4 一、财务审计人员必须严格遵守党和国家规定的十项保密守则。 二、凡收到的文件、资料,揭发的检举信件,群众来访记录等,由专人登记、阅办后及时归档,不得个人留存。 三、财务审计人员在审计过程中掌握的被审单位的违纪问题及有关资料,在未做处理前,除向组织和上级反映外,不得随意泄露。 四、财务审计档案不经领导批准,不得 随意携带外

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论